Strategia din 27 octombrie 2015
în domeniul achizițiilor publice
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Republică 2
- Legea nr. 188/1999 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici
- Legea nr. 53/2003 24 ianuarie 2003 Codul muncii
Constată neconstituționalitatea unor prevederi din 1
- OUG nr. 34/2006 19 aprilie 2006 (prevederi anume) privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucr…
Interpretează 1
- OUG nr. 34/2006 19 aprilie 2006 (prevederi anume) privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucr…
Are ca temei 1
- HG nr. 634/2015 28 iulie 2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
Hotărârea Guvernului nr. 901 din 27 octombrie 2015 , publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 881 din 25 noiembrie 2015.
Aprobată prin
Cuprins
Introducere
Structura strategiei
Informații generale relevante
Cadrul juridic, priorități și politici existente
Definirea problemelor
A.
Cadrul legislativ
B.
Deficiențele sistemului instituțional
C.
Procesul de achiziție publică
D.
Întărirea capacității administrative a autorităților contractante
E.
Monitorizare și supervizare
Obiective
A.
Obiectivul general
B.
Obiective specifice
Principii generale
Direcții de acțiune
Rezultatele politicilor publice
1.
Calitatea cadrului legislativ, inclusiv evaluarea opțiunilor de transpunere a noilor directive în legislația națională
2.
Coerența globală și eficiența sistemului instituțional
3.
Regularitatea și calitatea procesului de achiziții publice
4.
Capacitatea autorităților contractante, cu accent pe profesionalizare și aspecte de integritate
5.
Funcțiile de monitorizare și supervizare a sistemului de achiziții publice din România
Rezultatele acțiunilor
1.
Calitatea cadrului legislativ, inclusiv evaluarea opțiunilor de transpunere a noilor directive în legislația națională
2.
Coerența globală și eficiența sistemului instituțional
3.
Regularitatea și calitatea procesului de achiziții publice
4.
Capacitatea autorităților contractante, cu accent pe profesionalizare și aspecte de integritate
5.
Funcțiile de monitorizare și supervizare a sistemului de achiziții publice din România
Indicatori
Implicații pentru buget
Implicații juridice
Capitolul 1
Capitolele 2 și 3
Capitolul 4
Capitolul 5
Proceduri de monitorizare, evaluare
Etape ulterioare și instituții responsabile
Capitolul 1 - Calitatea cadrului legislativ, inclusiv evaluarea opțiunilor de transpunere a noilor directive în legislația națională
1.1.
Descrierea situației curente
1.2.
Direcții de acțiune
A.
Adoptarea noului cadru legislativ în materie de achiziții publice, prin transpunerea directivelor Uniunii Europene în domeniu, adoptarea legii privind sistemul remediilor și a legislației secundare aferente
B.
Pregătirea și aplicarea unei metodologii de evaluare a impactului înainte de modificarea legilor din domeniul achizițiilor publice
C.
Implementarea măsurilor operaționale de corectare și prevenire a inconsecvențelor legislative
D.
Dezvoltarea și implementarea unui ghid on-line care va determina o schimbare de paradigmă la nivelul întregului sistem de achiziții publice
1.3.
Indicatori de impact și de rezultat
1.4.
Lista documentelor-suport corespunzătoare cap. 1
Capitolul 2 - Coerența globală și eficiența sistemului instituțional
2.1.
Descrierea situației actuale
2.2.
Direcții de acțiune
A.
Consolidarea politicii de achiziții publice la nivel guvernamental central
B.
Asigurarea unei abordări echilibrate și transsectoriale în promovarea politicii de achiziții publice
C.
Aplicarea unui mecanism de cooperare interinstituțională
D.
Reforma și consolidarea funcțiilor centrale în cadrul sistemului de achiziții publice
E.
Asigurarea unui sistem de remedii și căi de atac îmbunătățit și eficient
2.3.
Indicatori de impact și de rezultat
2.4.
Lista documentelor-suport corespunzătoare cap. 2
Capitolul 3 - Regularitatea și calitatea procesului de achiziții publice
3.1.
Descrierea situației actuale
3.2.
Direcții de acțiune
3.2.1.
Eficientizarea procesului de achiziții publice
3.2.2.
Acțiuni pentru a asigura regularitatea și calitatea procesului: domeniul de aplicare și impactul preconizat
3.3.
Indicatori de impact și de rezultat
3.4.
Lista documentelor-suport corespunzătoare cap. 3
Capitolul 4 - Capacitatea autorităților contractante, cu accent pe profesionalizare și aspecte de integritate
4.1.
Descrierea situației actuale
4.2.
Direcții de acțiune
A.
Creșterea abilităților tehnice și procedurale la nivelul autorităților contractante prin elaborarea de ghiduri și documentații de atribuire standard
B.
Soluționarea deficiențelor din implementare cu scopul de a sprijini pregătirea și implementarea contractelor de achiziții publice
C.
Profesionalizarea persoanelor responsabile cu achizițiile publice (funcționari publici sau personal contractual ce acționează în domeniul achizițiilor publice) și înființarea unui sistem de premiere
D.
Achiziții centralizate pentru administrația centrală pentru anumite categorii de achiziții publice
E.
Utilizarea unităților centralizate de achiziții publice de către autoritățile contractante din cadrul unei administrații sau de către autoritățile contractante dintr-o zonă geografică
F.
Crearea de consorții de către autoritățile contractante de la nivelul administrației locale
G.
Sporirea capacității autorităților contractante în utilizarea procedurilor on-line
H.
Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru a evalua oportunitatea introducerii listei oficiale a operatorilor economici agreați, ca proiect-pilot în domeniul contractelor de lucrări aferente construcției de drumuri și autostrăzi
4.3.
Indicatori de impact și de rezultat
Capitolul 5 - Funcțiile de monitorizare și supervizare ale sistemului de achiziții publice din România
5.1.
Descrierea situației actuale
5.2.
Direcții de acțiune
A.
Reorganizarea și redimensionarea funcției de monitorizare
B.
Stabilirea indicatorilor care urmează a fi luați în considerare pentru funcția de monitorizare
C.
Corelarea funcțiilor de monitorizare, elaborare a politicilor publice și supervizare
D.
Dezvoltarea funcției de supervizare
5.3.
Indicatori de impact și de rezultat
Documente-suport
Documentul-suport nr. 1 - Cadrul legal actual în domeniul achizițiilor publice
Documentul-suport nr. 2 - Poziția preliminară a României privind opțiunile din noile directive din domeniul achizițiilor publice
Documentul-suport nr. 3 - Cadrul instituțional actual în domeniul achizițiilor publice
Documentul-suport nr. 4 - Lista de probleme și soluții
Lista abrevierilor și a acronimelor
ANAP
AA
AADR
AC
AM
ANAF
ANAR
ANC
ANI
AP
ANFP
ANRSC
ANRMAP
BEI
BM
CA
CC
CCR
CE
CNADNR
CNSC
CPV
CSM
DLAF
DUAE
EQF
FIDIC
IMM
ISCED
ISO
ISCO
JOUE
KPI
MECT
MDRAP
MFP
MJ
MMFPSPV
MFE
MSI
NUTS
PAAP
PIB
POR
POS M
PPP
SEAP
SGG
SICAP
TED
TFEU
UCA
UCVAP
UE
Agenția Națională pentru Achiziții Publice
Autoritatea de Audit
Agenția pentru Agenda Digitală a României
Autoritate contractantă
Autoritate de management
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Administrația Națională "Apele Române"
Autoritatea Națională pentru Calificări
Agenția Națională de Integritate
Achiziții publice
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Agenția Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utilități Publice
Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea
Achizițiilor Publice
Banca Europeană de Investiții
Banca Mondială
Curtea de apel
Consiliul Concurenței
Curtea de Conturi a României
Comisia Europeană
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Vocabularul comun privind achizițiile publice
(Common Procurement Vocabulary)
Consiliul Superior al Magistraturii
Departamentul pentru lupta antifraudă
Document unic de achiziție european
Cadrul european al calificărilor
Federația Internațională a Inginerilor Consultanți
(Federation Internaționale des Ingenieurs-Conseils)
Întreprinderi mici și mijlocii
Clasificarea internațională standard pentru educație
Organizația Internațională de Standardizare (Internațional
Organization for Standardization)
Clasificarea internațională standard a ocupațiilor
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Indicator-cheie de performanță (Key performance indicator)
Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Ministerul Finanțelor Publice
Ministerul Justiției
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice
Ministerul Fondurilor Europene
Ministerul pentru Societatea Informațională
Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică
(Nomenclature of Territorial Units for Statistics)
Planul anual de achiziții publice
Produs intern brut
Programul operațional regional
Programul operațional sectorial Mediu
Parteneriat public-privat
Sistemul electronic de achiziții publice
Secretariatul General al Guvernului
Sistem electronic destinat achizițiilor electronice
Tenders Electronic Daily (versiunea on-line a "Suplimentului la
Jurnalul Oficial al UE" dedicat achizițiilor publice europene)
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
(Treaty on the Functioning of the European Union)
Unități centralizate de achiziții
Unitatea Centrală de Verificare a Achizițiilor Publice
Uniunea Europeană
Introducere
Prezenta strategie este un document care propune acțiuni ce definesc politica Guvernului cu privire la reformarea sistemului național de achiziții publice în perioada 2015-2020.
Dezvoltarea strategiei reprezintă o etapă crucială în vederea reformării sistemului românesc de achiziții publice, deoarece stabilește o viziune comună, într-un moment-cheie în care noile directive în domeniu propun statelor membre trecerea la o nouă paradigmă, în contextul în care achizițiile publice devin instrumentul principal de deblocare a creșterii economice la nivel european.
În consecință, achizițiile publice dau măsura bunei guvernanțe întrucât reglementează modul de cheltuire a banului public și trebuie să asigure accesul neîngrădit al operatorilor economici.
Sistemul național de achiziții publice actual este rezultatul unui proces greoi de maturizare ca urmare a celor aproape zece ani de aplicare a legislației naționale. Acest sistem s-a confruntat cu lipsa capacității și capabilităților autorităților contractante de a derula proceduri de achiziție publică, coroborată cu o legislație dificil de utilizat și de interpretat într-o manieră unitară, cu schimbări legislative frecvente, lipsa de transparență și eficacitate a investițiilor, contestații numeroase și mai ales lipsa sustenabilității proiectelor.
În acest context, Guvernul României a declarat achizițiile publice drept una dintre prioritățile sale și, prin
Decizia prim-ministrului nr. 218/2014 *1) privind înființarea Comitetului interministerial pentru realizarea reformei cadrului legislativ și instituțional în domeniul achizițiilor publice, a instituit un mod de lucru operativ pentru reformarea sistemului. În acest scop a fost constituit Comitetul interministerial și un grup de lucru la nivel tehnic, cu participarea instituțiilor centrale-cheie în domeniu: Ministerul Fondurilor Europene, Cancelaria Prim-ministrului, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Finanțelor Publice - Unitatea Centrală pentru Verificarea Achizițiilor Publice, Ministerul pentru Societatea Informațională, Ministerul Justiției și Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. O contribuție constantă și o implicare activă a avut Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor. Cu rol de invitați au participat la dezbateri Curtea de Conturi a României și Autoritatea de Audit, Consiliul Superior al Magistraturii, Agenția Națională pentru Integritate, Consiliul Concurenței. Grupul de lucru tehnic a beneficiat de sprijinul permanent furnizat de către experții Băncii Europene de Investiții și ai Băncii Mondiale. *1)
Decizia prim-ministrului nr. 218/2014
a fost abrogată prin
Decizia prim-ministrului nr. 236/2015
privind înființarea Comitetului interministerial pentru achiziții publice.
Procesul de analiză și identificare a măsurilor adecvate a fost inițiat la nivel european, printr-un dialog structurat cu reprezentanți ai Comisiei Europene, prin intermediul DG Regio și DG Grow, în contextul transpunerii noilor directive în domeniul achizițiilor publice și semnării Acordului de parteneriat 2014-2020 privind utilizarea fondurilor europene structurale și de investiții.
Elaborarea strategiei a necesitat o durată considerabilă de timp, precum și consultări constante atât cu instituțiile europene și naționale, cât și cu reprezentanți ai asociațiilor profesionale din domeniul achizițiilor publice și ai unor structuri asociative relevante din mediul de afaceri, interesate de reforma domeniului.
Coaliția pentru Dezvoltarea României, partenerul Guvernului României din sectorul privat, a fost un sprijin constant în definirea eforturilor de reformare.
Un rol important l-a avut, de asemenea, Unitatea pentru Implementarea Priorităților, de la nivelul Cancelariei Primului-Ministru, care a furnizat asistență tehnică punctuală în elaborarea strategiei. Totodată, au fost luate în considerare și o serie de analize punctuale furnizate de către experții Deloitte în cadrul proiectului de asistență tehnică "Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene".
Documentul final a fost supus consultării publice pe site-ul Guvernului în a doua jumătate a lunii iulie 2015.
Structura strategiei
Prezentul document se construiește pe cinci capitole care cuprind problemele majore identificate, direcțiile de acțiune adecvate pentru reformarea sistemului, precum și o serie de documente-suport care fundamentează situațiile identificate.
La nivelul fiecărui capitol se regăsește un plan de acțiune cu termene clare, instituții responsabile, indicatori de performanță și impact preconizat. Cele 5 capitole care constituie și direcțiile de acțiune sunt următoarele:
–
Capitolul 1: Calitatea cadrului legislativ, inclusiv evaluarea opțiunilor de transpunere a noilor directive în legislația națională;
–
Capitolul 2: Coerența globală și eficiența sistemului instituțional;
–
Capitolul 3: Regularitatea și calitatea procesului de achiziții publice;
–
Capitolul 4: Capacitatea autorităților contractante, cu accent pe profesionalizare și aspecte de integritate;
–
Capitolul 5: Funcțiile de monitorizare și supervizare ale sistemului de achiziții publice din România.
Capitolele strategiei se completează și se explicitează reciproc, formând un ansamblu coerent. Este de subliniat faptul că îmbunătățirea sistemului de achiziții publice nu depinde de o singură măsură, izolată, ci de implementarea prezentei strategii în ansamblul ei.
Informații generale relevante
Achizițiile publice reprezintă unul dintre domeniile prioritare ale Guvernului României, care contribuie la dezvoltarea infrastructurii economice și sociale, furnizarea de servicii publice, la sporirea încrederii în instituțiile statului.
În 2013, valoarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor achiziționate din fonduri publice s-a ridicat la 13,3% din PIB-ul României, din care 9,46% (14.250 milioane euro) de la bugetul de stat și aproximativ 3,87% (5.491 milioane euro) din fonduri UE și alte surse de finanțare. Potrivit analizelor întreprinse, actualele proceduri de atribuire din România sunt ineficiente, îngreunate de bariere birocratice și nu urmăresc o eficiență a utilizării fondurilor, aceasta fiind o cauză a ratei scăzute a absorbției și a corecțiilor aplicate finanțărilor din fondurile UE.
Cadrul juridic, priorități și politici existente
Prezenta strategie aduce o nouă abordare în domeniul achizițiilor publice, mutând accentul de la procedură la proces, de la valoarea contractului propriu-zis la costul întregului ciclu de viață al unei achiziții, de la o suprareglementare la o legislație suplă, dublată de ghiduri coerente, actualizate, consolidate și validate de Agenția Națională pentru Achiziții Publice.
Strategia prevede o reașezare a sistemului pornind de la funcțiile esențiale pentru o bună funcționare: asigurarea legiferării, elaborarea de politici publice, monitorizare și supervizare, sprijin operațional și help-desk, control, remediile și căile de atac.
Profesionalizarea personalului din domeniul achizițiilor publice are menirea, pe termen mediu și lung, să contribuie la cheltuirea eficientă a banului public prin creșterea calității procesului de achiziții și, implicit, prin creșterea capacității administrative.
Această redimensionare se impune ca o soluție firească de reformare a sistemului, dar și în contextul noilor directive europene în materie, care vor fi transpuse în legislația națională:
–
Directiva 2014/23/UE
a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune;
–
Directiva 2014/24/UE
a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a
Directivei 2004/18/CE ;
–
Directiva 2014/25/UE
a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a
Directivei 2004/17/C E.
O detaliere a cadrului legislativ existent, precum și direcțiile de urmat, planul de acțiuni și termenele de realizare sunt prezentate în cap. 1 - Calitatea cadrului legislativ, inclusiv evaluarea opțiunilor de transpunere a noilor directive în legislația națională.
Definirea problemelor
Analiza sistemului național de achiziții publice a condus la identificarea unui ansamblu de deficiențe care au determinat în timp cheltuirea ineficientă a fondurilor publice, blocaje birocratice, dar și o lipsă a asumării răspunderii, numeroase contestații și prelungirea sau anularea unor proceduri.
Lipsa de transparență a procesului de achiziție, corupția, gradul scăzut de utilizare a mijloacelor electronice, corecțiile financiare și absorbția redusă a fondurilor europene sunt probleme majore identificate.
Aceste probleme sunt analizate pe larg în cadrul strategiei, aceasta integrând totodată soluții adecvate de remediere.
A.
Cadrul legislativ Se confruntă cu o multitudine de acte normative în domeniu, în mare parte de nivel secundar și terțiar, care au fost adesea supuse modificărilor legislative.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 337/2006 , cu modificările și completările ulterioare, legislație de nivel primar, transpune directivele europene în domeniul achizițiilor clasice, utilităților și concesiunilor. De la intrarea acesteia în vigoare s-au realizat 20 de modificări legislative.
Adițional, alte 52 de acte normative, secundare și terțiare, hotărâri ale Guvernului și ordine emise de ANRMAP reglementează achizițiile publice în România.
Inventarul normativ cuprinde legislație emisă și de alte ministere cu impact asupra acestui domeniu, fără a fi fost însă corelate cu cele existente. În acest inventar se regăsesc acte normative care contravin prevederilor legislative europene, prezentând risc de încălcare a dreptului UE (infringement).
În elaborarea legislației, potrivit unei culturi administrative consolidate de-a lungul timpului, tendința este de a suprareglementa, prin detalierea unor aspecte specifice. Atenția se concentrează asupra conformării cu aspectele de legalitate în defavoarea aspectelor de fond ale procesului de achiziție.
Legislația în acest domeniu nu este interpretată unitar de instituțiile cu rol de auditare și control, dar nici de autoritățile contractante. De asemenea, nu există ghiduri bine documentate, unitar abordate, la care autoritățile contractante și operatorii economici să se raporteze. Numeroase îndrumări au fost publicate, fără valoare adăugată pentru utilizatori, făcându-se doar o trecere în revistă a prevederilor legislative în vigoare, fără o abordare practică, operațională.
În momentul de față nu există o analiză sistematică a cazurilor și deciziilor Curții Europene de Justiție pentru fundamentarea unor soluții cu impact asupra interpretării legislației naționale.
O analiză detaliată a deficiențelor cadrului legislativ este prevăzută în textul strategiei la cap. 1.
B.
Deficiențele sistemului instituțional Funcțiile centrale ale sistemului de achiziții publice sunt distribuite fragmentat și redundant între următoarele instituții cu competențe-cheie în acest domeniu (situația din aprilie 2015):
–
ANRMAP - funcții de reglementare, sprijin consultativ și operațional, verificări ex ante ale documentației de atribuire, control ex post parțial, monitorizare și cooperare internațională;
–
UCVAP - control ex ante al procedurii de evaluare a ofertelor;
–
CNSC - organism independent cu activitate administrativ-jurisdicțională, de soluționare a contestațiilor (primul organism de soluționare a contestațiilor);
–
AADR - sistemul electronic de achiziții publice (platformă de e-licitație);
–
Curtea de Conturi a României și Autoritatea de Audit (pentru achiziții din fonduri europene) - activități de audit și control;
–
Consiliul Concurenței - activități de control;
–
curțile de apel - instanțe competente să soluționeze plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de CNSC (al doilea organism de soluționare a contestațiilor).
În paralel a fost dezvoltat un sistem separat de control ex post al achizițiilor publice, aplicabil fondurilor UE: autoritățile de management și autoritatea de certificare au obligația de a valida cheltuielile eligibile către Comisia Europeană, în timp ce Autoritatea de Audit trebuie să auditeze cheltuielile declarate Comisiei.
Se pune un accent puternic pe conformitate, legislație și controale, fără a ține seama de funcțiile strategice esențiale ale unui sistem de achiziții publice, cum ar fi furnizarea concretă de sprijin operațional, monitorizarea pieței, elaborarea de politici și supervizarea sistemului.
Lipsește, de asemenea, un mecanism de control și echilibrare a funcțiilor existente, în prezent sistemul confruntându-se cu abordări segregate, care nu comunică și nu se coordonează. Nu există indicatori privind performanța funcțiilor și nicio evaluare cuprinzătoare cu privire la funcționarea sistemului din punctul de vedere al eficienței, eficacității sau gradului de integrare a funcțiilor specifice. Din acest punct de vedere, dezechilibrele din sistem au generat lipsa asumării răspunderii autorităților contractante, tendință care a descurajat utilizarea achizițiilor publice ca instrument de dezvoltare economică.
Verificarea ex ante a documentației de atribuire nu vizează decât informațiile incluse în Fișa de date - în special criterii de calificare și atribuire și, în consecință, nu poate identifica clauzele contractuale discriminatorii și nici specificațiile tehnice subiective sau de slabă calitate.
Pe de altă parte, este necesară o justificare detaliată pentru utilizarea criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", ceea ce determină încurajarea autorităților contractante să utilizeze criteriul "prețul cel mai scăzut", împiedicând dezvoltarea unor politici de achiziții strategice și accentuând lipsa de responsabilizare a autorităților contractante.
Controlul ex ante pentru evaluarea ofertelor nu pune accent pe fazele critice și observațiile nu se axează întotdeauna pe aspectele importante ale procedurii de atribuire sau pe justificarea corectă, din punct de vedere legal, de către comisiile de evaluare a ofertelor respinse/câștigătoare.
Controlul ex post este efectuat de diferite instituții, iar lipsa de abordare comună în analiza acelorași documente/proceduri generează o nouă abordare defensivă la nivelul autorităților contractante, care adoptă opțiunea cu risc minim în procedurile de atribuire ulterioare (respectiv criterii de calificare extrem de permisive, anularea procedurilor etc.).
Sistemul instituțional nu încurajează cheltuirea eficientă a banului public. Paradigma "valoare pentru bani" nu este înțeleasă și deci nici aplicată, instituțiile punând accent pe aspecte procedurale în detrimentul utilizării eficiente a fondurilor prin raportare la calitate.
Cooperarea interinstituțională este precară și reprezintă o sursă de inconsecvență a practicilor și deci a deficiențelor majore din sistem. Inconsecvențe sunt înregistrate atât în cadrul instituțiilor, cât și în relațiile dintre ele.
Până în prezent protocoalele de colaborare au fost semnate, dar nu și aplicate. Nu sunt prevăzute inițiative de promovare și armonizare a practicilor de succes. Sistemul nu are capacitatea de a reglementa activitatea economică și de a elabora politici publice pe baza indicatorilor existenți.
O analiză detaliată a deficiențelor sistemului este prevăzută în textul strategiei la cap. 2.
C.
Procesul de achiziție publică Un proces de achiziții publice performant presupune o bună funcționare a controalelor, a sistemului de remedii și căi de atac, a sistemului de prevenire a conflictului de interese și a corupției.
Sistemele de control administrativ din domeniul achizițiilor publice sunt redundante, cu efecte parțiale și cu accent aproape exclusiv pe legalitatea procesului, lăsând deoparte calitatea acestuia, asigurarea eficienței cheltuielilor prin încurajarea concurenței și transparenței.
Numărul mare de contestații este un indicator al disfuncționalității sistemului de achiziții publice. Mai mult, lipsa unei interpretări/jurisprudențe unitare în cadrul CNSC, în cadrul curților de apel, dar și între acestea reprezintă un factor important care generează impredictibilitate în întregul sistem.
Controlul intern este slab, în principal ca rezultat al unui sistem ierarhizat, lipsit de forme de echilibrare internă. Acesta se reduce, de obicei, la funcția de control financiar preventiv.
În ceea ce privește procesul de achiziții publice, controlul intern este ineficace, în mare parte formal și fragmentat, mai ales la nivel local. Acesta pare exclusiv preocupat de legalitatea aspectelor bugetare, fără a ține seama de aspecte strategice, cum ar fi alocările de buget sau prioritizarea proiectelor.
Deși există standarde de control intern managerial aprobate prin
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 *2) pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, și, mai recent, prin
Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015
pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților publice, acestea au necesitat un timp îndelungat de procedurare, având doar un caracter formal. Mai mult, nu sunt vizate în mod expres aspecte referitoare la achizițiile publice desfășurate de autoritățile contractante. Ca rezultat al controlului intern deficitar, sistemul național pune accent pe controale externe (ex ante și ex post). *2) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005
a fost abrogat prin
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 808/2015 .
Deficiențele controalelor ex ante și ex post, precum și sistemul căilor de atac sunt abordate și detaliate atât în cadrul cap. 2, cât și în cadrul cap. 3.
Sistemul de prevenire a conflictelor de interese se limitează la proiectele cu finanțare UE. Autoritățile contractante nu tratează operatorii economici în mod egal și nediscriminatoriu și nu acționează în mod transparent. În acest sens, utilizarea mijloacelor electronice care ar aduce un plus de eficiență, transparență și obiectivitate în derularea procesului de achiziție este extrem de timidă din rațiuni multiple, de la lipsa de capacitate a autorităților contractante, a infrastructurii necesare, dar mai ales dintr-o reticență care derivă din modul obișnuit de operare. Pentru proceduri peste pragul stabilit pentru achiziții directe, utilizarea achizițiilor electronice rămâne destul de limitată (între 17% și 21,7% anual), numai 26% din valoarea totală a contractelor on-line fiind contractate pentru lucrări.
Conflictul de interese este abordat pe larg în cadrul cap. 3.
D.
Întărirea capacității administrative a autorităților contractante În România există în prezent peste 15.000 de autorități contractante, dintre care o medie anuală de 7.300 de autorități au desfășurat achiziții publice în perioada 2007-2014. La nivelul autorităților locale, cu excepția celor mari, personalul efectuează și alte sarcini, implicarea în achiziții publice fiind marginală, activată numai când este absolut necesar. La nivel central și județean, toate autoritățile contractante au o unitate însărcinată cu efectuarea procedurilor de achiziții.
Deficiențele cu care se confruntă autoritățile contractante dau măsura calității sistemului de achiziții publice din România. Nu există capacități și abilități tehnice la nivelul autorităților contractante în identificarea necesității, pregătirea documentației de atribuire, evaluarea ofertelor și implementarea proiectelor, ceea ce conduce în mod direct la:
–
contestații generate de conținutul documentației de atribuire și ulterior de procesul de evaluare;
–
utilizarea unor elemente de referință nepotrivite pentru calcularea valorii estimate;
–
solicitări de clarificări în perioada de ofertare care conduc la prelungirea termenelor sau la anularea procedurilor;
–
dificultăți în timpul evaluării sau lipsa unui element de referință adecvat pentru o evaluare corectă;
–
imposibilitatea ofertanților de a pregăti documente adecvate și de calitate;
–
descurajarea ofertanților serioși de a participa la proceduri;
–
întârzieri în implementarea contractelor;
–
calitate slabă a rezultatelor obținute din implementarea contractului;
–
necesitatea de acte adiționale la contract și de fonduri suplimentare pentru satisfacerea nevoilor reale ale autorității contractante.
Lipsa de aptitudini la nivelul autorităților contractante este dublată de o expertiză neuniformă în rândul personalului responsabil cu achizițiile publice și de absența instrumentelor metodologice de sprijin adecvate (clauze standardizate pentru contracte, birou de asistență perfect funcțional, îndrumare etc.).
Nu există o profesionalizare sau un parcurs profesional în domeniul achizițiilor publice din România. Remunerarea personalului nu este proporțională cu complexitatea muncii și complet necompetitivă în raport cu salariile personalului responsabil cu achiziții în mediul privat. Lipsa unei motivații pozitive este recunoscută ca fiind o problemă de sistem și conduce la fluctuații de personal.
Această lipsă de profesionalizare este, de asemenea, în detrimentul integrității în achizițiile publice, o sursă de preocupare constantă și o provocare majoră în România. Acțiuni dedicate sunt planificate în acest sens în cadrul cap. 4.
În prezent, în România nu se practică diseminarea sau referirea la bunele practici în domeniul achizițiilor publice, deși există un anumit nivel de conștientizare a responsabilităților funcționarilor implicați în achiziții publice și a dificultăților cu care se confruntă aceștia în exercitarea atribuțiilor.
O analiză detaliată a deficiențelor autorităților contractante din România este prezentată la cap. 4.
E.
Monitorizare și supervizare Funcția de monitorizare, așa cum este în prezent realizată, se limitează la furnizarea de seturi de date statistice, precum și la numărul de anunțuri de participare, la tipuri de proceduri sau autorități contractante, care nu construiesc o imagine coerentă a pieței de achiziții publice, ci exprimă doar o dimensiune a ei. În plus, maturitatea practicilor actuale de monitorizare este scăzută, axată pe activitate, și nu pe performanță.
Indicatorii de performanță relevanți pentru sistemul de achiziții publice nu sunt încă bine definiți, nu în sens larg/acceptat de comun acord de către părțile interesate, sau cuprind interpretări și puncte de vedere diferite.
SEAP nu include câmpuri de date pentru a prelua toate informațiile-cheie care pot fi utilizate de către părțile interesate pentru a corela și analiza forța și calitatea competiției. De exemplu, pe baza datelor SEAP nu se pot produce statistici și indicatori specifici pentru activitatea ofertanților din afara țării. Acest aspect este un indiciu privind lipsa de credibilitate și atractivitate a sistemului de achiziții publice românesc pentru investitorii străini.
Adițional deficiențelor de la nivelul funcției de monitorizare, funcția de supervizare este limitată la controalele ex post ale procedurilor de atribuire ca urmare a notificărilor/sesizărilor transmise de către operatorii economici.
O analiză detaliată a deficiențelor funcțiilor de monitorizare și supervizare este prezentată la cap. 5.
Obiective
Prezenta strategie propune o reașezare a sistemului achizițiilor publice, în contextul schimbării de paradigmă a domeniului și la nivel european, așa cum reiese din noile directive.
Prin implementarea măsurilor propuse în cadrul strategiei se urmărește a se obține eficientă, eficacitate, economie ("value for money"), în condiții de integritate și responsabilitate.
A.
Obiectivul general Îmbunătățirea sistemului de achiziții publice din România, prin transpunerea noilor directive europene în legislația națională, reformarea cadrului instituțional și asigurarea funcționalității sistemului
B.
Obiective specifice
1.
Un nou pachet de acte normative suple și coerente, în vigoare din februarie 2016
2.
Consolidarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, din punct de vedere funcțional și operațional, astfel încât să îndeplinească funcțiile prevăzute în strategie în mod coerent, printr-un sistem implementat de verificare și echilibrare:
2.1.
Reformarea controlului ex ante
2.2.
Instituirea și dezvoltarea funcției de sprijin operațional pentru autoritățile contractante prin elaborarea unui ghid operațional interactiv, actualizabil, care să înlocuiască suprareglementarea de nivel terțiar
2.3.
Dezvoltarea funcțiilor de monitorizare și supervizare
3.
Consolidarea sistemului de remedii și căi de atac prin legislație dedicată
4.
Dezvoltarea unei evoluții profesionale în sistem pentru personalul responsabil cu achizițiile publice
5.
Combaterea corupției prin sporirea utilizării mijloacelor electronice pentru procedurile de achiziții și prin prevenirea conflictului de interese asigurată cu ajutorul sistemului prevenție
Principii generale
Prezenta strategie promovează principiile care vor sta la baza politicilor de reformare a achizițiilor publice.
Nediscriminarea și tratamentul egal reprezintă asigurarea condițiilor de manifestare a concurenței reale, prin stabilirea și aplicarea, în orice etapă a derulării procedurii de atribuire, de reguli, cerințe și criterii identice pentru toți operatorii economici, inclusiv prin protejarea informațiilor confidențiale atunci când este cazul, pentru ca oricare dintre operatori să poată participa la atribuirea contractului și să beneficieze de șanse egale de a deveni contractanți (furnizori de produse, prestatori de servicii sau executanți de lucrări).
Recunoașterea reciprocă constă în acceptarea produselor, serviciilor, lucrărilor oferite în mod licit pe piața Uniunii Europene, a diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritățile competente din alte state, precum și a specificațiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel național.
Transparența înseamnă aducerea la cunoștința publicului a tuturor informațiilor referitoare la atribuirea contractului de furnizare de produse, servicii și lucrări.
Proporționalitatea reprezintă asigurarea corelației dintre necesitatea beneficiarului, obiectul contractului de achiziție publică și cerințele solicitate a fi îndeplinite. În acest sens, beneficiarul trebuie să se asigure că, în cazul în care sunt stabilite cerințe minime de calificare, acestea nu prezintă relevanță și/sau sunt disproporționate în raport cu natura și complexitatea contractului atribuit.
Eficiența utilizării fondurilor reprezintă atribuirea contractelor de achiziție pe baze competiționale și utilizarea unor criterii de atribuire care să reflecte avantajele de natură economică ale ofertelor în vederea obținerii raportului optim între calitate și preț, inclusiv prin luarea în considerare a obiectivelor sociale, etice și de protecție a mediului.
Asumarea răspunderii este determinarea clară a sarcinilor și atribuțiilor persoanelor responsabile cu achizițiile publice, urmărindu-se asigurarea profesionalismului, imparțialității și independenței deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui proces.
Evitarea conflictului de interese - pe parcursul aplicării procedurilor de atribuire, achizitorul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale.
Direcții de acțiune
Direcțiile de acțiune sunt date de structura strategiei:
1.
Calitatea cadrului legislativ, inclusiv evaluarea opțiunilor de transpunere a noilor directive în legislația națională;
2.
Coerența globală și eficiența sistemului instituțional;
3.
Regularitatea și calitatea procesului de achiziții publice;
4.
Capacitatea autorităților contractante, cu accent pe profesionalizare și aspecte de integritate;
5.
Funcțiile de monitorizare și supervizare a sistemului de achiziții publice din România.
Cele 5 direcții de acțiune sunt intercondiționate sau derivă una din cealaltă, ceea ce face ca rezultatele politicilor publice și ale acțiunilor să coincidă pentru unele dintre ele.
Rezultatele politicilor publice
1.
Calitatea cadrului legislativ, inclusiv evaluarea opțiunilor de transpunere a noilor directive în legislația națională Impactul pe termen mediu și lung al acestei strategii vizează îmbunătățirea cadrului legislativ prin instituirea obligativității unor studii de impact, reducerea birocrației și a poverii administrative pentru instituțiile publice și pentru operatorii economici, evitarea modificărilor legislative frecvente, în special la nivelul legislației primare, asanarea inventarului de acte normative de prevederi ce contravin altor legi și directivelor europene în vigoare, introducerea de mecanisme interinstituționale în vederea abordării și interpretării unitare a practicilor și a legislației.
În mod evident, o legislație coerentă, suplă și mai puțin birocratică, fundamentată pe bază de studii de impact și consultări publice, va avea efecte și în creșterea ponderii achizițiilor publice din PIB, în scăderea gradului de corupție, în creșterea absorbției fondurilor europene, a încurajării competiției și participării operatorilor economici străini.
2.
Coerența globală și eficiența sistemului instituțional Reformarea sistemului instituțional va conduce la:
–
consolidarea politicii de achiziții publice la nivel guvernamental, prin stabilitate pe termen lung;
–
eficiența sistemului instituțional;
–
abordare unitară și evitarea interpretărilor disparate ale instituțiilor din sistem;
–
dezvoltarea și consolidarea funcțiilor centrale în cadrul sistemului de achiziții publice;
–
un sistem de verificare și echilibrare pentru funcțiile existente;
–
aplicarea unui mecanism de cooperare interinstituțională.
3.
Regularitatea și calitatea procesului de achiziții publice Politicile prevăzute vor genera:
–
un control intern consolidat la nivelul autorităților contractante;
–
simplificarea controlului extern ex ante, înlocuind abordarea sistemică de până acum cu una sistematică;
–
îmbunătățirea și extinderea sistemelor de prevenție a conflictelor de interese;
–
reducerea redundanțelor și simplificarea controlului ex post.
Impactul preconizat este un grad crescut de responsabilizare a autorităților contractante, o fluidizare a procedurilor și o flexibilitate mai mare a sistemului.
4.
Capacitatea autorităților contractante, cu accent pe profesionalizare și aspecte de integritate Rezultatele politicilor la acest capitol contribuie în mod evident la atingerea rezultatelor prevăzute pentru fiecare direcție de acțiune menționate anterior:
–
creșterea capacității tehnice și operaționale la nivelul autorităților contractante prin îndrumare și punerea la dispoziție de documentații standardizate;
–
asigurarea unui cadru legislativ coerent și eficient pentru sprijinirea AC în implementarea contractelor;
–
profesionalizarea personalului responsabil cu achizițiile publice (funcționari publici sau personal contractual), precum și stabilirea unui sistem de premiere bazat pe criterii de performanță;
–
achiziții centralizate pentru administrația guvernamentală pentru anumite categorii de achiziții publice;
–
încurajarea consorțiilor de autorități contractante la nivelul administrației locale;
–
îmbunătățirea capacității autorităților contractante în utilizarea procedurilor electronice;
–
reducerea asimetriilor informaționale prin îmbunătățirea colaborării interinstituționale.
5.
Funcțiile de monitorizare și supervizare a sistemului de achiziții publice din România:
–
configurarea unei funcții complexe de monitorizare a sistemului;
–
creșterea transparenței, deschiderii și accesului la sistemul de achiziții publice național;
–
utilizarea obligatorie și consecventă a SEAP pentru efectuarea procedurilor on-line;
–
încurajarea flexibilității și simplificării în domeniul achizițiilor;
–
corelarea informațiilor provenite din sistem;
–
încurajarea autorităților contractante să împartă contractele mari în loturi, pentru promovarea competiției locale;
–
împuternicirea ANAP să îndeplinească rolul de "observator al pieței";
–
întărirea funcției de supraveghere;
–
întărirea funcției de elaborare a politicilor.
Rezultatele acțiunilor
1.
Calitatea cadrului legislativ, inclusiv evaluarea opțiunilor de transpunere a noilor directive în legislația națională Rezultatele acțiunilor prevăzute la acest capitol vizează acte normative de transpunere a directivelor europene, de modificare a legislației actuale în vederea abrogării prevederilor contradictorii cu legislația europeană, dezvoltarea unui ghid operațional interactiv, actualizat, ce cuprinde aspecte practice și acoperă întregul ciclu de viață a achiziției.
2.
Coerența globală și eficiența sistemului instituțional Reforma sistemului instituțional presupune, în primul rând, operaționalizarea ANAP, prin adoptarea unor proceduri de lucru în conformitate cu funcțiile pe care le va îndeplini, elaborarea de metodologii pentru sprijinirea autorităților contractante în derularea de achiziții, crearea mecanismului interministerial și promovarea deciziilor adoptate la nivelul acestui for.
Acțiunile prevăzute vizează asigurarea coerenței instituționale în ansamblul ei, prin înființarea Comitetului interministerial pentru politici publice, și semnarea de protocoale de colaborare între actorii implicați în sistem în vederea alinierii interpretărilor (CNSC, CSM). Rezultate concrete ale acestei direcții de acțiune mai sunt instruirile specifice pentru utilizarea SICAP și pentru pregătirea judecătorilor din cadrul curților de apel pe lângă care se vor crea complete specializate.
3.
Regularitatea și calitatea procesului de achiziții publice Rezultatele acțiunilor prevăzute sub umbrela acestei direcții vizează adaptarea standardelor de control managerial intern pentru domeniul achizițiilor, dezvoltarea unui ghid de îndrumare, instruire și implementarea la nivelul CNADNR și ANAR a acestor standarde. În vederea implementării controlului ex ante, dezvoltarea unei metodologii și a unor liste de verificare, pregătirea și asigurarea resurselor umane necesare reprezintă rezultate așteptate. În privința controlului ex post, se vor prevedea resurse umane, instruire și instrumente, mecanism de cooperare între Curtea de Conturi a României și Autoritatea de Audit, pentru abordare unitară, și elaborarea unei metodologii de identificare a zonelor de risc. Referitor la conflictul de interese în achizițiile publice, se vor îmbunătăți și extinde sistemele pentru a preveni conflictele de interese.
4.
Capacitatea autorităților contractante, cu accent pe profesionalizare și aspecte de integritate Dezvoltarea ghidului operațional interactiv presupune elaborarea de documentații de atribuire standard (lucrări, bunuri, servicii), publicarea de bune practici, îndrumări metodologice, abordarea achiziției din perspectiva ciclului de viață; alte rezultate concrete sunt următoarele: modificări legislative și adoptarea de clauze contractuale standard, calificare în achiziții publice, promovarea unui curriculum, program de formare specializată pentru personalul responsabil cu achizițiile publice, formarea unei unități centralizate la nivel guvernamental pentru achiziția unor tipuri de bunuri, efectuarea unor studii de impact privind dezvoltarea de unități de achiziții centralizate la nivel regional și introducerea listei operatorilor economici pentru domeniul infrastructură rutieră.
5.
Funcțiile de monitorizare și supervizare a sistemului de achiziții publice din România Dezvoltarea funcțiilor de monitorizare, supervizare și, ca o consecință firească, de elaborare de politici publice se traduce concret, în organigrama ANAP, prin direcțiile responsabile cu acestea, asigurarea de resurse umane instruite, conceperea unei metodologii care să facă legătura între rezultatele tuturor funcțiilor, generarea și publicarea de rapoarte de monitorizare. De asemenea, se va asigura un grad sporit de transparență prin publicarea contractelor în SICAP și a actelor adiționale prin care prețul este crescut cu cel puțin 5%.
Indicatori
Indicatorii ce urmează a fi monitorizați sunt:
1.
indicatorii-cheie de performanță prevăzuți în planurile de acțiune aferente strategiei;
2.
indicatorii ce măsoară gradul de îndeplinire a obiectivelor strategiei, ce reprezintă, de fapt, rezultatul evaluării performanței sistemului în ansamblu în raport cu obiectivele și scopurile stabilite.
Obiectiv general
Indicatori de proces
Îmbunătățirea sistemului de achiziții
publice din România, prin transpunerea
noilor directive europene în legislația
națională, reformarea cadrului
instituțional și asigurarea
funcționalității sistemului
● ponderea achizițiilor publice din
PIB
● performanța globală a României în
achiziții publice
● indexul corupție
● gradul de absorbție a fondurilor
europene
● nivelul participării operatorilor
economici din afara României la
proceduri
● număr oferte/procedură (competiție)
● povara administrativă
Obiective specifice
Indicatori de rezultat
1. Un nou pachet de acte normative
suple și coerente, în vigoare din
februarie 2016
2. Crearea unei agenții naționale a
achizițiilor publice funcționale și
operaționale, care să îndeplinească
funcțiile prevăzute în strategie în mod
coerent, printr-un sistem implementat
de verificare și echilibrare
2.1. Reformarea controlului ex ante
2.2. Instituirea și dezvoltarea
funcției de sprijin operațional
pentru autoritățile contractante
prin elaborarea unui ghid
operațional interactiv, actualizabil
care să înlocuiască
suprareglementarea de nivel terțiar
2.3. Dezvoltarea funcțiilor de
monitorizare și supervizare
3. Consolidarea sistemului de remedii
și căi de atac prin legislație dedicată
4. Introducerea unei cariere
profesionale pentru personalul
responsabil cu achizițiile publice
5. Combaterea corupției prin sporirea
utilizării mijloacelor electronice
pentru procedurile de achiziții și prin
prevenirea conflictului de interese
asigurată cu ajutorul Sistemului
prevenție
● număr de acte normative: 4 legi,
legislație secundară și terțiară
● ROF, organigramă conform funcțiilor
● proceduri coerente
● obiective și criterii de
performanță
● ghid operațional interactiv
actualizat
● lege privind sistemul de remedii și
căi de atac
● complete specializate pe lângă
curțile de apel
● numărul deciziilor CNSC casate din
totalul deciziilor CNSC atacate în
instanță
● numărul deciziilor CNSC casate din
totalul deciziilor pronunțate de CNSC
● programe educaționale
postuniversitare și de formare
specializată în domeniul achizițiilor
publice
● legislație specifică
● criterii de performanță în vederea
remunerării flexibile
● pondere desfășurare proceduri
on-line
● indicatori aferenți Sistemului
prevenție
Implicații pentru buget
Sursa de finanțare principală pentru implementarea prezentei strategii și a planurilor de acțiune aferente o reprezintă bugetul național. Fondurile europene reprezintă, de asemenea, o sursă importantă de asigurare a ducerii la îndeplinire a numeroase activități menționate în document, cu precădere Programul operațional Capacitate administrativă, Programul operațional Asistență tehnică, Programul operațional Capital uman. Reformarea sistemului, așa cum a fost concepută în această strategie, presupune cheltuieli de personal, cheltuieli aferente consultanței pentru elaborare de metodologii, dezvoltarea ghidului interactiv, investiții ocazionate de înființarea ANAP ș.a.
Implicații juridice
Prin prezenta strategie se urmărește instituirea unui cadru juridic mai suplu și înlocuirea suprareglementării și a modificărilor legislative frecvente prin dezvoltarea unui ghid interactiv, actualizat în permanență, care să ofere sprijinul operațional necesar pentru autoritățile contractante și care să suplimenteze legislația terțiară.
Cu toate acestea, pentru atingerea acestor obiective este nevoie de o serie de modificări legislative la actualul cadru normativ, așa cum reiese din planurile de acțiune aferente fiecărui capitol al strategiei:
Capitolul 1:
–
Trei legi separate privind achizițiile în sectorul clasic, utilitățile, concesiunile și PPP pentru transpunerea directivelor
2014/24/UE ,
2014/25/UE
și, respectiv,
2014/23/UE , precum și o lege separată privind remediile și căile de atac; cele 4 legi vor fi însoțite de legislație secundară și terțiară specifică (inclusiv introducerea obligativității condițiilor din contractele FIDIC în gestionarea contractelor de lucrări după cum este menționat la cap. 4);
–
ordonanță de urgență a Guvernului pentru eliminarea prevederilor normative în dezacord cu directivele europene ("Clean the past").
Capitolele 2 și 3:
–
Hotărârea Guvernului pentru organizarea și funcționarea ANAP, înființată prin
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015
privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;
–
act normativ pentru stabilirea de complete specializate pentru achiziții publice la nivelul curților de apel;
–
organizarea controlului intern care să permită un control extern orientat spre aspecte de fond.
Capitolul 4:
–
modificarea
privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu scopul introducerii funcției generale cu denumire specifică aplicabilă funcționarilor publici cu atribuții în domeniul achizițiilor publice, cu denumirea consilier achiziții publice;
–
act normativ care să reglementeze atribuțiile și condițiile specifice funcției generale cu atribuții în domeniul achizițiilor publice;
–
modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2015 , în vederea stabilirii unei funcții specifice pentru personalul ANAP;
–
act normativ pentru introducerea obligativității cartografierii sistemelor de utilități de către proprietari/operatori cu scopul responsabilizării proprietarilor/operatorilor rețelelor de utilități cu privire la acuratețea informațiilor furnizate autorităților contractante publice înaintea lansării procedurilor de atribuire;
–
modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 28/2008
privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu scopul de a limita influența conținutului studiului de fezabilitate asupra procesului de achiziție publică;
–
act normativ pentru înființarea unei unități centralizate de achiziții la nivelul Ministerul Finanțelor Publice, cu scopul achiziționării centralizate a unor tipuri de bunuri și/sau servicii la nivelul administrației publice centrale.
Capitolul 5:
–
urmărirea unor indicatori care să ofere o imagine reală asupra problemelor de sistem.
Proceduri de monitorizare, evaluare
Monitorizarea prezentei strategii va face obiectul activității unei structuri din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, înființată prin
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 . Activitatea structurii va fi reglementată prin regulamentul de organizare și funcționare și prin setul de proceduri instituit la nivelul ANAP.
Urmărirea planurilor de acțiune se va face cu ajutorul unui sistem modern de monitorizare tip "tablou de bord", care cuprinde principalii indicatori de performanță, acțiunile prevăzute și un cod de culori menit să descrie vizual evoluția acestora și încadrarea în termenele propuse.
Codul de culori va facilita comparația situației curente cu cea de referință și cea de îndeplinit, dar va constitui și un sistem de avertizare în privința întârzierilor care apar în implementare.
Ca urmare a acestor semnale de alarmă rezultate în urma monitorizării, ANAP va întreprinde măsurile necesare pentru a preveni neîndeplinirea obiectivelor.
Trimestrial sau la cerere se vor elabora rapoarte de progres spre a fi prezentate Comitetului interministerial pentru achiziții publice.
Actualizarea strategiei naționale se face în funcție de evoluțiile în plan intern, pe baza rezultatelor procesului de evaluare și monitorizare, precum și de evoluțiile în plan european.
Actualul document strategic necesită o revizuire și reactualizare a planurilor de acțiune în 2017.
Etape ulterioare și instituții responsabile
Strategia este rezultatul
Deciziei prim-ministrului nr. 218/2014 , prin care Ministerul Fondurilor Europene a fost numit coordonator al procesului de reformă în domeniul achizițiilor publice. Prin înființarea ANAP în subordinea MFP, reforma este preluată, la nivel de implementare, de instituția nou-creată.
Actorii-cheie prevăzuți drept coordonatori sau instituții contribuitoare își vor îndeplini responsabilitățile conform planurilor de acțiune. Comitetul interministerial pentru achiziții publice va cuprinde instituțiile-cheie relevante, cu rol de membri permanenți și invitați.
Capitolul 1 Calitatea cadrului legislativ, inclusiv evaluarea opțiunilor de transpunere a noilor directive în legislația națională
Acest capitol conține textul principal (strategia propriu-zisă), un tabel cu acțiuni specifice (plan de acțiune) și documentele-suport. Documentele-suport reprezintă documente complementare care trebuie analizate prin prisma aspectelor menționate în strategie și în planul de acțiune, acestea din urmă neputând fi amendate sau contrazise de prevederi contrare din documentele-suport. Strategia și planul de acțiune prevalează în raport cu documentele-suport.
1.1.
Descrierea situației curente Domeniul achizițiilor publice din România este în prezent reglementat la nivel de legislație primară prin
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 337/2006 , cu modificările și completările ulterioare.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
este actul normativ care a transpus directivele europene din 2004 la nivelul anului 2006. În perioada 2006-2015,
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
a fost modificată și completată printr-un număr de 20 de acte normative. În prezent,
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
include capitole privind achizițiile din sectorul clasic, sectorul utilităților publice și sectorul concesiunilor, capitole distincte privind sistemul de remedii și privind regimul sancțiunilor și contravențiilor aplicabile în domeniu. Din punctul de vedere al sferei de aplicare,
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
reglementează achizițiile peste și sub pragurile de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Legislația secundară, adoptată prin hotărâri ale Guvernului, detaliază aplicarea legislației primare, cuprinzând aspecte operaționale ale procedurilor de achiziții din sectorul clasic, din sectorul utilităților, concesiunile, precum și achizițiile electronice. Legislația secundară include, de asemenea, prevederi cu privire la organizarea și funcționarea instituțiilor care fac parte din sistemul achizițiilor publice din România.
Totodată, a fost adoptat un număr relativ mare de acte normative de nivel terțiar (ordine emise de președintele ANRMAP - instituție care avea, conform prevederilor legale, atribuții de reglementare la nivel național).
O imagine de ansamblu a legislației naționale în vigoare este prezentată în documentul-suport nr. 1 al strategiei. Această imagine de ansamblu arată că există în prezent 52 de acte normative care reglementează direct domeniul achizițiilor publice din România. În graficul de mai jos sunt prezentate modificările legislației din România astfel cum au fost acestea aprobate în perioada 2006-2015.
Graficul nr. 1: Dinamica legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice la nivel de legislație primară, secundară și terțiară în perioada 2006-2015 (fără includerea legislației abrogate)
În paragrafele următoare sunt prezentate principalele deficiențe ale cadrului legislativ în domeniul achizițiilor publice și practicile aferente în perioada de referință 2006-2015:
1.
Cadrul normativ actual este caracterizat de supralegiferare: în loc să se axeze pe principii și pe reglementarea aspectelor esențiale în domeniu, există tendința de a detalia prin prevederi legislative fiecare aspect practic al procesului de achiziții. Motivele sunt parțial legate de cultura administrativă din România. Astfel, în loc să aplice principiile generale într-o formă care presupune analiză profesională și argumente adecvate, autoritățile contractante au preferat să urmeze în mod rigid reguli strict definite în actele normative. Acest fapt reflectă, de asemenea, o deficiență structurală a administrației publice din România - capacitatea administrativă redusă a instituțiilor relevante și a autorităților contractante.
2.
Această situație conduce la o abordare generală în cadrul procesului de achiziții publice în care accentul cade mai mult pe conformarea cu "litera legii", decât pe fond. În practică, autoritățile contractante arată lipsă de flexibilitate și preferă o abordare legalistă, rigidă și strict formală. Astfel, autoritățile contractante și-au axat atenția pe aplicarea mecanică a reglementărilor în vigoare și nu au urmărit dacă procedura de achiziție reflectă bunele practici, eficiența investiției (value for money) sau a cheltuielilor publice.
3.
Gradul ridicat de detalii cuprins în normele legislative a determinat un număr mare de modificări ale cadrului legal. Modificările anterioare ale cadrului legislativ nu au fost determinate de o strategie coerentă în domeniu. Practic, modificările au urmărit soluționarea unor aspecte particulare, fără a se baza pe o analiză sistematică și fără a lua în considerare impactul modificărilor pe termen mediu și lung. De aceea, tendința a fost mai curând de a trata consecințele, și nu cauzele profunde ale problemelor identificate*3). Această abordare a condus la o legislație greoaie, excesiv de detaliată. *3) Se prevede că gestionarea serviciilor publice tratate de lege (de exemplu, iluminatul public, colectarea deșeurilor, alimentarea cu apă, sistemele de termoficare etc.) poate fi delegată unui terț printr-un "contract de delegare a activităților de operare". Din perspectiva legislației UE privind achizițiile publice, "contractele de delegare" ar trebui să se încadreze fie în categoria contractelor de achiziții publice, fie în cea a concesiunilor. Cu toate acestea,
Legea nr. 51/2006 , republicată, cu completările ulterioare, creează un set paralel de reguli privind atribuirea contractelor de utilități publice, sub supravegherea unei autorități distincte (ARNRSC), fapt ce afectează interpretarea și aplicarea uniformă a normelor UE privind achizițiile publice în România.
Modificările succesive au adăugat un nivel suplimentar de complexitate și incertitudine în aplicarea legii, cu atât mai mult cu cât modificările aduse nu au fost întotdeauna supuse unui proces riguros de evaluare prealabilă a impactului și nici consultărilor cu factorii interesați.
4.
Există un număr redus de ghiduri și instrucțiuni care să conțină îndrumări utile pentru autoritățile contractante și operatorii economici. Ghidurile și îndrumările existente au fost adoptate sub forma unor acte normative obligatorii, fapt ce a generat rigiditate și a limitat în mod artificial interpretările și opțiunile autorităților contractante. Situația este agravată de faptul că funcțiile de sprijin operațional și de help-desk sunt deficitare și dispun de resurse insuficiente.
5.
Au fost identificate acte normative (la nivel de legislație primară) care conțin prevederi ce contravin directivelor UE, generând astfel riscuri de infringement (încălcări ale dreptului comunitar instrumentate în cadrul cazurilor EU Pilot inițiate în prezent de Comisia Europeană). În această situație se află următoarele acte normative:
(i)
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 *4), republicată, cu completările ulterioare; *4) Stabilește o discriminare pozitivă în favoarea IMM-urilor incompatibilă cu legislația UE privind AP, cărora le acordă un tratament preferențial prin "reducerea" obligațiilor ce trebuie respectate de alți operatori economici ce participă la procedura de achiziții. Aceasta nu se aliniază principiului tratamentului egal prevăzut de TFEU și de directivele UE privind achizițiile publice.
(ii)
privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii*4), cu modificările și completările ulterioare; *4) Stabilește o discriminare pozitivă în favoarea IMM-urilor incompatibilă cu legislația UE privind AP, cărora le acordă un tratament preferențial prin "reducerea" obligațiilor ce trebuie respectate de alți operatori economici ce participă la procedura de achiziții. Aceasta nu se aliniază principiului tratamentului egal prevăzut de TFEU și de directivele UE privind achizițiile publice.
(iii)
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2014
pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii*5). *5) Stabilirea unei garanții de bună conduită rezultând într-o scădere considerabilă a numărului de contestații fără a stabili o legătură obiectivă directă cu scăderea numărului de contestații abuzive. În plus, reținerea automată a garanției pe baza prejudiciului presupus cauzat autorității contractante a fost declarată neconstituțională prin
Decizia Curții Constituționale nr. 5/2015 .
6.
Nu există o analiză sistematică și o monitorizare constantă a jurisprudenței Curții Europene de Justiție, precum și a impactului acestei jurisprudențe asupra reglementărilor naționale și interpretării acestora.
7.
Rolul ANRMAP ca instituție de reglementare și organism de elaborare a legislației a fost limitat sau minimizat*6). Astfel, inițiative legislative din domeniul achizițiilor publice au fost promovate în anumite cazuri de alte instituții, și nu de ANRMAP, fapt care a condus la o insuficientă coordonare între instituțiile participante la consultările prealabile. *6) Deși ANRMAP a fost expres abilitată prin lege ca organism însărcinat cu reglementarea sectorului achizițiilor publice, au fost inițiate și adoptate o serie de legi neconforme, ceea ce a determinat riscuri de încălcare a legii și, în orice caz, o dublare a prevederilor nealiniate cu legislația europeană. Se pare că nici ANRMAP nu a acționat deoarece nu a fost consultată de inițiatorul legilor sau nu s-a ținut întotdeauna seama de punctul său de vedere.
8.
Nu există o abordare sistematică în ceea ce privește îndrumarea autorităților contractante. Ordinele emise de ANRMAP au ca scop principal soluționarea în mod izolat a unor probleme specifice, fără a avea în vedere o viziune globală, un sistem integrat și instrumente practice care să sprijine autoritățile contractante în aplicarea legislației. Astfel, evaluarea efectuată în cursul pregătirii strategiei a scos în evidență faptul că mare parte a problemelor recurente cu care se confruntă autoritățile contractante sunt generate de lipsa de îndrumare/ghiduri în planificarea și derularea procesului de achiziții publice. În prezent există pe piață o serie de ghiduri care tratează diferite aspecte ale procedurii. Există însă o serie de neajunsuri după cum urmează:
a)
lipsa unei îndrumări metodologice clare;
b)
lipsa unei abordări cuprinzătoare a întreg ciclului de achiziție publică;
c)
lipsa unor instrumente care să poată fi utilizate direct de personalul implicat în achiziții de la nivelul autorității contractante.
Remedierea acestor probleme necesită resurse substanțiale și o serie de acțiuni corelate, definite în continuare în cadrul strategiei.
1.2.
Direcții de acțiune Soluțiile generale pentru a îmbunătăți calitatea legislației sunt definite în contextul "Strategiei pentru o mai bună reglementare", adoptată de Guvernul României prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2014
pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020. Legislația privind achizițiile publice va urma prevederile strategiei cu privire la noile norme și mecanisme de control al calității.
Având în vedere experiența acumulată în cadrul exercițiului de transpunere precedent și deficiențele prezentate în secțiunea precedentă, au fost identificate următoarele măsuri pentru a asigura calitatea cadrului legislativ național în materie de achiziții publice:
A.
Adoptarea noului cadru legislativ în materie de achiziții publice, prin transpunerea directivelor UE în domeniu, adoptarea legii privind sistemul remediilor și a legislației secundare aferente Transpunerea noilor directive UE în legislația națională se va realiza prin promovarea a patru acte normative diferite în legislația primară, după cum urmează:
–
o lege distinctă privind achizițiile clasice - transpunerea
Directivei 2014/24/UE
a Parlamentului European și Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a
Directivei 2004/18/CE
(inclusiv achiziții electronice);
–
o lege distinctă privind achizițiile sectoriale (utilitățile) - transpunerea
Directivei 2014/25/UE
a Parlamentului European și Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile realizate de către entitățile ce desfășoară activități relevante în domeniile: apă, energie, transport și poștă și de abrogare a
Directivei 2004/17/CE;
–
o lege distinctă privind concesiunile și parteneriatul public-privat (PPP) - transpunerea
Directivei 2014/23/UE
a Parlamentului European și Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune;
–
o lege distinctă privind căile de atac - această lege reprezintă o nouă viziune de transpunere a
Directivei 2007/66/CE
a Parlamentului European și Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a
Directivelor 89/665/CEE
și
92/13/CEE
ale Consiliului în ceea ce privește ameliorarea eficacității căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, în sensul îmbunătățirii mecanismului căilor de atac în cadrul procedurilor de atribuire.
Principalele argumente în favoarea transpunerii prin intermediul a 4 acte normative distincte rezultă din scopul specific al celor 4 directive. De asemenea, transpunerea prin 4 acte normative este motivată și de necesitatea de a asigura instrumente operaționale care să asigure viitoarea stabilitate a cadrului legislativ și de a încuraja dimensiunea utilizării strategice a legislației în fiecare sector, după cum urmează: ● Din punct de vedere strategic, o astfel de măsură va încuraja dezvoltarea de politici publice specifice fiecărui domeniu, în paralel cu deschiderea pieței pentru fiecare dintre sectoare (clasic, utilități, concesiuni). Mai mult, fiecare sector va fi reglementat distinct, în funcție de particularitățile sale.
● Din perspectiva operațională, transpunerea directivelor în acte normative distincte va contribui la creșterea stabilității cadrului legal, prin reducerea posibilității de promovare a unor modificări ulterioare, și va asigura totodată un nivel crescut de flexibilitate în aplicarea legislației pe fiecare sector în parte.
● Actele normative vor avea aplicabilitate diferită:
(i)
cele 3 directive (achiziții clasice, utilități, concesiuni) se adresează unor entități diferite, reglementate distinct în cadrul directivelor (autorități contractante și entități contractante);
(ii)
entitățile din sectorul clasic și cele din sectorul utilităților funcționează după reguli diferite; majoritatea entităților din sectorul utilităților din România sunt companii private și operează deja într-un mediu concurențial;
(iii)
tipul contractului determină competența instanțelor în cazul litigiilor: contenciosul administrativ în cazul achizițiilor clasice, secția comercială în cazul sectorului de utilități;
(iv)
pragurile pentru publicare JOUE sunt diferite în cele 3 directive și necesită o abordare specifică pentru fiecare sector.
● Existența unui act normativ de sine stătător care să reglementeze, în mod exclusiv, sistemul căilor de atac, precum și rolul, atribuțiile și modul de funcționare al CNSC va asigura o mai mare coerență legislativă și implementarea cu celeritate a noului pachet de directive din domeniul achizițiilor publice, prin simplificarea legislației primare:
(i)
legislația privind căile de atac are un caracter orizontal și se reflectă asupra unor domenii de interes național cum ar fi anumite achiziții în domeniile apărării și securității;
(ii)
activitatea CNSC trebuie să se deruleze pe coordonate clare, stabile și previzibile, care să garanteze stabilitatea, profesionalismul și independența acestei instituții;
(iii)
integrarea prevederilor din directiva aferentă căilor de atac în unul dintre cele 3 acte normative distincte ar putea determina numeroase modificări legislative și incoerențe ulterioare.
Legea privind achizițiile din domeniul apărării, care transpune
Directiva 2009/81/CE
a Parlamentului European și Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante din domeniile apărării și securității și de modificare a
Directivelor 2004/17/CE
și
2004/18/CE , rămâne în vigoare.
Pentru a asigura o abordare coerentă între actele normative specifice fiecărui sector, în procesul elaborării legislației naționale vor fi luate în considerare următoarele aspecte:
–
structură generală comună;
–
abordare coerentă privind conținutul legislației primare, legislației secundare și terțiare și al ghidurilor aferente;
–
transpunerea principiilor și conceptelor din legislația UE în materie;
–
definiții.
Directivele oferă o serie de opțiuni dintre care statele membre pot alege ținând seama de contextul național, de obiectivele și nevoile specifice. Prin urmare, a fost efectuată o analiză a preluării opțiunilor din directive în legislația națională, în baza consultărilor cu partenerii strategici desfășurate în perioada ianuarie-februarie 2015. Poziția preliminară a României privind transpunerea acestor opțiuni este prezentată în documentul-suport nr. 2.
În cadrul procesului de elaborare și promovare a noului cadru legal vor avea lor consultări publice extinse cu partenerii implicați. Procesul de consultare face parte din planul de măsuri care va oferi oportunitatea actorilor relevanți de a cunoaște problemele supuse dezbaterii, opțiunile propuse și motivele pentru care sunt reținute anumite propuneri. Transpunerea noilor directive în legislația națională presupune stabilirea structurii viitoarei legislații, respectiv clarificarea prevederilor care vor fi reglementate la nivel primar, secundar, terțiar sau prin ghiduri.
O viziune clară, încă de la începutul procesului de transpunere, cu privire la modul de reglementare în legislația de nivel primar, secundar și terțiar este esențială pentru a asigura pe viitor stabilitatea cadrului legislativ.
Având în vedere faptul că numeroase riscuri de instabilitate derivă în principal din legislația primară și secundară, principiile de bază ale noii structuri legislative trebuie să fie elaborate astfel încât să se asigure că:
–
legislația primară conține orientările și principiile generale și definiția conceptelor de bază;
–
legislația secundară detaliază aspectele operaționale, clarifică și pune în aplicare legislația primară;
–
legislația terțiară și ghidurile trebuie să asigure clarificarea unor aspecte solicitate de autoritățile contractante și de către operatorii economici. Legislația terțiară trebuie să asigure în activitatea practică valoare adăugată, prin soluționarea unor aspecte de ordin operațional de la nivelul procedurii de atribuire;
–
lecțiile învățate în cadrul exercițiului de transpunere anterior sunt integrate în noul proces (de exemplu, dispozițiile care generează neclarități în legislația secundară să fie incluse în legislația primară pentru a asigura o stabilitate sporită, prevederile de ordin operațional din legislația primară să fie reglementate prin legislația secundară/terțiară).
Prin urmare, legislația primară va reflecta cu precizie prevederile directivelor, diferențele constând în structurarea diferită a capitolelor și în nepreluarea anumitor prevederi, după cum urmează*7): *7) Exemple din transpunerea
Directivei 2014/24/UE .
–
prevederi existente în legislația actuală (de exemplu, art. 2 - Definiții - referirea la codurile NUTS nu a fost transpusă, fiind reglementată de alt act normativ care transpune legislația UE dedicată, art. 71 - Subcontractarea, alin. (6) lit. a) nu a fost implementată deoarece legislația națională nu prevede răspundere solidară între subcontractanți și contractantul principal);
–
opțiuni care nu au fost preluate (art. 26 alin. (5) teza a doua și a treia - Alegerea procedurilor, art. 46 alin. (4) - Împărțirea contractelor pe loturi, art. 48 alin. (2) - Anunțuri de intenție, art. 54 alin. (1) teza a doua - Invitațiile către candidați);
–
prevederi care nu necesită preluare (art. 6 alin. (5) - Revizuirea pragurilor și a listei autorităților guvernamentale centrale, art. 85 - Rapoartele naționale și informații statistice, art. 87 - Exercitarea delegării de competențe, art. 88 - Procedura de urgență, art. 91 - Abrogări, art. 92 - Revizuire, art. 93 - Intrare în vigoare, art. 94 - Destinatari).
Procesul de elaborare a noii legislații va valorifica experiența acumulată în cadrul exercițiului de transpunere precedent și va urmări asigurarea unui nivel sporit de predictibilitate și stabilitate a viitorului cadru instituțional. De asemenea, se va urmări flexibilitatea noului cadru legislativ astfel încât modificările ulterioare să fie mai puțin frecvente decât în contextul actual și să fie adoptate în condiții de transparență și cu simț de răspundere, ca urmare a unei analize aprofundate a opțiunilor disponibile și după o evaluare profundă a impactului.
Legislația primară va avea în vedere și măsuri de asigurare a transparenței și tratamentului egal în ceea ce privește procedurile cu valoare estimată sub pragul de aplicare a directivelor, precum și pentru achizițiile directe. Pragul pentru atribuirea directă va fi diminuat, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene și cu discuțiile din cadrul grupului de lucru.
Promovarea legislației se va face cu respectarea normelor de tehnică legislativă ( Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și
Hotărârea Guvernului nr. 561/2009
pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării).
B.
Pregătirea și aplicarea unei metodologii de evaluare a impactului înainte de modificarea legilor din domeniul achizițiilor publice Viitoarele modificări ale legislației în domeniul achizițiilor publice vor fi promovate doar cu respectarea unor proceduri clare și a unei noi metodologii de evaluare prealabilă a impactului. Obiectivul este acela de a stabili o metodologie îmbunătățită cu scopul de a oferi un cadru coerent și organizat în vederea prevenirii modificărilor inutile, care să permită o analiză obiectivă a necesităților de modificări legislative, revizuirea opțiunilor, evaluarea impactului și un proces transparent de consultare a părților interesate. Modificările aduse legislației primare trebuie să rămână excepționale, în timp ce alinierea la dinamica sistemului de achiziții publice trebuie să fie asigurată prin ghiduri.
Aplicarea acestei metodologii va asigura:
–
analiza detaliată a problemelor din domeniul achizițiilor publice;
–
fundamentarea argumentată a propunerilor de modificare;
–
reducerea numărului de modificări legislative;
–
un nivel crescut de transparență;
–
o monitorizare îmbunătățită a impactului modificărilor legislative realizate.
C.
Implementarea măsurilor operaționale de corectare și prevenire a inconsecvențelor legislative Măsurile de asigurare a coerenței legislative vor fi implementate în două direcții complementare:
a)
Corectarea deficiențelor legislative identificate Au fost identificate o serie de acte normative care includ prevederi ce contravin directivelor UE în materie de achiziții publice. Pentru a corecta această situație și pentru a evita riscul de declanșare de proceduri privind încălcarea dreptului comunitar - infringement de către Comisia Europeană, Guvernul României va adopta un act normativ care va abroga toate prevederile neconforme identificate.
b)
Prevenirea unor viitoare inconsistențe în domeniul achizițiilor publice Va fi stabilit un mecanism care să asigure evitarea în viitor a situațiilor în care diferite instituții publice propun legi/acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice fără a le supune unei analize prealabile a ANAP. Astfel, ANAP va fi abilitată să urmărească și să avizeze toate inițiativele cu impact asupra legislației privind achizițiile publice.
Va fi implementat următorul mecanism de analiză (screening) a modificărilor legislative:
(i)
ANAP va fi consultată cu privire la toate actele normative cu impact asupra achizițiilor publice ce ar putea afecta coerența legislativă generală. În termeni operaționali, această măsură a fost implementată prin modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 1.361/2006
privind conținutul instrumentului de prezentare și motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului*8), cu modificările și completările ulterioare. Astfel, a fost introdusă o secțiune dedicată prin care inițiatorul unui act normativ este obligat să analizeze dacă proiectul de act normativ respectiv are impact sau nu asupra legislației achizițiilor publice în vigoare. O astfel de prevedere are ca scop să atragă atenția inițiatorilor asupra conformării cu regulile de achiziții publice și să consulte ANAP în caz de neclarități. *8) Acțiune realizată prin
Hotărârea Guvernului nr. 322/2015 .
(ii)
În termeni operaționali, ANAP va dispune de personal dedicat pentru a analiza propunerile de acte normative la nivelul Parlamentului sau Guvernului României. ANAP va asigura o analiză permanentă a viitorului sistem electronic care va centraliza și va prezenta fluxul de documente între Guvern și celelalte instituții publice. Totodată, ANAP va fi invitată la toate întrunirile/comisiile organizate de Parlament sau de Guvern cu privire la proiectele de acte normative cu impact asupra achizițiilor publice. Acest mecanism va permite ANAP o abordare proactivă, astfel încât să identifice și să urmărească din fazele inițiale proiectele de legi care ar putea avea impact asupra legislației privind achizițiile publice în vigoare, chiar în lipsa unei notificări oficiale din partea instituțiilor inițiatoare.
(iii)
Monitorizarea continuă a deciziilor Curții Europene de Justiție în domeniul achizițiilor publice, evaluarea impactului asupra cadrului legal din România și luarea măsurilor adecvate.
(iv)
Pentru a asigura coerența cu reglementările și interpretările UE privind achizițiile publice, ANAP va aloca personal pentru analiza și urmărirea continuă a jurisprudenței Curții Europene de Justiție, pentru a identifica impactul posibil asupra legislației și reglementărilor naționale. De asemenea, ANAP va publica periodic pe pagina sa de internet o prezentare structurată a jurisprudenței Curții Europene de Justiție în materie de achiziții publice.
În prezent este publicată o notificare pe site-ul ANAP cu privire la obligația instituțiilor inițiatoare de acte normative de a realiza o preevaluare a impactului proiectelor de acte normative propuse asupra legislației în domeniul achizițiilor publice. În momentul în care se va actualiza site-ul cu preluarea noi titulari de ANAP această notificare va fi preluată.
D.
Dezvoltarea și implementarea unui ghid on-line care va determina o schimbare de paradigmă la nivelul întregului sistem de achiziții publice Această abordare propune o schimbare semnificativă din punctul de vedere al practicii actuale și este de așteptat că va determina și o schimbare de mentalitate: în locul abordării actuale, cu accent pe respectarea unei legislații excesiv de prescriptive, ghidul va oferi informațiile practice necesare autorităților contractante pentru ca, dincolo de asigurarea conformității cu prevederile legale, acestea să înțeleagă în profunzime și să implementeze principiile generale ale achizițiilor publice consacrate în directive. În practică, autoritățile contractante vor trebui să evolueze de la o simplă conformare cu prevederile legale spre eforturi susținute în vederea eficientizării procedurilor (best value for money). Este de așteptat ca noua abordare să antreneze schimbări pozitive la nivelul întregului sistem de achiziții publice.
Ghidul va susține această schimbare de paradigmă orientată spre performanță la nivelul autorităților contractante și al celorlalte instituții responsabile. Acest ghid va fi implementat ca un instrument on-line publicat pe o pagină de internet dedicată, gestionată de ANAP.
1.3.
Indicatori de impact și de rezultat În ceea ce privește capitolul legislativ, au fost identificați următorii indicatori de impact: Sinteza măsurilor propuse, instituțiile responsabile, termene de finalizare și impact preconizat
Aspecte identificate/
Elemente care necesită
soluționare
Acțiune propusă
Instituție
responsabilă
Instituții
implicate
Indicatori de
performanță
Termen
Sursa de
informare
Impact preconizat
A. Adoptarea noului cadru legislativ în materie de achiziții publice, prin transpunerea directivelor UE în domeniu,
adoptarea legii privind sistemul remediilor și a legislației secundare aferente
Supralegiferarea
Instabilitatea
legislației
(modificări succesive)
Segmentarea cadrului
legal actual
Evitarea
reglementărilor
inutile (goldplating)
Transpunerea
directivelor în
(3+1) acte
normative
separate
ANAP
Toate
instituțiile
responsabile
4 acte
legislative
primare
publicate în
conformitate
cu
principiile
enunțate în
strategie
Octombrie 2015
- transmitere
la Parlament
Ianuarie 2016
- aprobare de
către
Parlament
Februarie 2016
- publicare în
Monitorul
Oficial al
României,
Partea I
Monitorul
Oficial
al
României,
Partea I
Eficientizarea
cheltuielilor
publice; eficiența
investiției
(value for money);
transparență;
corelarea cu alte
politici
guvernamentale;
stabilitatea
cadrului legislativ
modificări mai
puțin frecvente
Adoptarea a 3
hotărâri ale
Guvernului
separate (pentru
aplicarea legilor
de transpunere a
directivelor
2014/23/UE,
2014/24/UE și
2014/25/UE)
ANAP
Toate
instituțiile
responsabile
3 acte
legislative
secundare
publicate în
conformitate
cu
principiile
enunțate în
strategie
Februarie 2016
Monitorul
Oficial
al
României,
Partea I
Prevederi
operaționale clare
pentru cele 3
sectoare din
domeniul
achizițiilor
publice
Nivel adecvat de
reglementare
(legislația
primară, secundară,
terțiară)
B. Pregătirea și aplicarea unei metodologii de evaluare a impactului înainte de modificarea legilor din domeniul achizițiilor
publice
Număr ridicat de
modificări ale
cadrului legislativ
Modificările
anterioare ale
cadrului legislativ nu
au fost determinate
de o strategie
coerentă.
Metodologia de
evaluare a
impactului
transpusă în
procedurile
interne ale ANAP
ANAP
Toate
instituțiile
responsabile
Metodologie
publicată pe
pagina de
internet a
ANAP și
implementată
Numărul de
modificări
ale
legislației
primare și
secundare
Noiembrie 2015
Pagina de
internet
a ANAP
Asigurarea unui
proces adecvat de
evaluare a
impactului și de
consultare, înainte
de adoptarea
legilor; modificări
legislative mai
puțin frecvente
Stabilitatea și
conformitatea
cadrului
legislativ
C. Implementarea măsurilor operaționale de corectare și prevenire a inconsecvențelor legislative
Prevederi
contradictorii ale
diferitelor acte
normative în raport cu
directivele UE
Rolul instituției cu
atribuții de
reglementare și de
elaborare a
legislației este
minimizat.
Lipsește o analiză
sistematică și o
monitorizare
ulterioară a
jurisprudenței Curții
Europene de Justiție
și a impactului
acesteia asupra
reglementărilor
naționale.
Adoptarea
ordonanței pentru
abrogarea
prevederilor
contrare
directivelor UE
în materie de
achiziții
publice
ANAP
Toate
instituțiile
responsabile
Ordonanța va
elimina toate
problemele
semnalate în
legislația
națională.
Octombrie 2015
Monitorul
Oficial
al
României,
Partea I
Asigurarea
conformării
legislației cu
directivele UE
Diminuarea
pragurilor pentru
achiziții directe
în conformitate
cu textul
strategiei
Transpunerea
directivelor
în noua
legislație
Februarie 2016
Monitorul
Oficial
al
României,
Partea I
Grad sporit de
transparență
Stabilirea
sistemului intern
la nivelul ANAP
pentru analiza
(screeningul)
proiectelor de
acte normative
și a
jurisprudenței
Curții Europene
de Justiție
Personal
alocat pentru
această
sarcină
Bază de date
cu
jurisprudența
Curții
Europene de
Justiție
(structurată
pe cazuri
însoțite de
prezentări
sintetice)
Octombrie 2015
Raportul
anual de
activi-
tate al
ANAP
Asigurarea
conformării
legislației
sectoriale cu
cadrul legal în
domeniul
achizițiilor
publice
Întărirea rolului
ANAP în asigurarea
coerenței și
conformității
legislației
Acces la
jurisprudența
relevantă a Curții
Europene de
Justiție
Legislație fără
risc de
neconformitate cu
directivele
(infringement)
D. Dezvoltarea și implementarea unui ghid on-line care va determina o schimbare de paradigmă la nivelul întregului sistem de
achiziții publice
Acces limitat la
ghiduri/îndrumări atât
pentru autoritățile
contractante, cât și
pentru operatorii
economici
Lipsa abordării
unitare, din punctul
de vedere al
îndrumării
Elaborarea unui
ghid on-line (în
loc de legislație
terțiară)
ANAP
Toate
instituțiile
responsabile
Numărul de
accesări ale
paginii de
internet/
timpul
petrecut pe
pagină/
numărul de
descărcări
de
informații
etc.
Nivelul de
satisfacție
al
utiliza-
torilor
Iulie 2016
(prima etapă)
Decembrie 2016
(operațional)
Statis-
tici web
Sondaje
și
rapoarte
privind
achizi-
țiile
publice
Asigurarea
accesului nelimitat
la îndrumare;
asigurarea
abordării unitare;
creșterea
capacității
autorității
contractante;
trecerea către o
abordare orientată
spre performanță,
și nu doar pe
conformitate
1.4.
Lista documentelor-suport corespunzătoare cap. 1 Documentul-suport 1: Cadrul legal actual în domeniul achizițiilor publice
Documentul-suport 2: Poziția preliminară a României față de opțiunile din noile directive din domeniul achizițiilor publice
Capitolul 2 Coerența globală și eficiența sistemului instituțional
Acest capitol conține textul principal (strategia propriu-zisă), un tabel cu acțiuni specifice (plan de acțiune) și documente-suport. Documentele-suport reprezintă documente complementare care trebuie analizate prin prisma aspectelor menționate în strategie și în planul de acțiune, acestea din urmă neputând fi amendate sau contrazise de prevederi contrare din documentele-suport. Strategia și planul de acțiune prevalează în raport cu documentele-suport.
2.1.
Descrierea situației actuale Cadrul instituțional actual este rezultatul unui proces complex de organizare a funcțiilor centrale ale sistemului de achiziții publice, bazele acestuia fiind puse în contextul aderării la UE și dezvoltat ulterior astfel încât să corespundă provocărilor ridicate de calitatea de stat membru și cerințelor de conformare cu legislația comunitară.
Funcțiile centrale ale sistemului de achiziții publice sunt îndeplinite de următoarele instituții cu competențe-cheie în acest domeniu (situația din aprilie 2015):
–
ANRMAP - funcția legislativă; suport consultativ și operațional, verificarea ex ante a documentației de atribuire, control ex post, monitorizare și coordonare internațională;
–
UCVAP - control ex ante al evaluării ofertelor;
–
CNSC - primă instanță nonjudiciară, organism independent cu activitate administrativ-jurisdicțională, de soluționare a contestațiilor depuse împotriva procedurilor de achiziții publice;
–
AADR - achiziții electronice (platforma e-licitație);
–
Curtea de Conturi - activități de audit și control;
–
Consiliul Concurenței - activități de control;
–
Curțile de apel - a doua instanță de soluționare a contestațiilor.
În ceea ce privește gestionarea fondurilor UE, în conformitate cu prevederile regulamentelor aplicabile [ Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006
al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 ,
Regulamentul UE nr. 1.303/2013
al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006
al Consiliului etc.], autoritățile de management și autoritățile de certificare au obligația de a certifica cheltuielile eligibile, în timp ce AA trebuie să auditeze cheltuielile înaintate spre rambursare CE. Prin urmare, a fost dezvoltat un sistem separat de control ex post al achizițiilor publice, aplicabil fondurilor UE. O prezentare detaliată a structurii instituționale și a alocării funcțiilor se regăsește în documentul-suport nr. 3 "Cadrul instituțional actual în domeniul achizițiilor publice", atașat prezentei strategii.
Configurarea funcțiilor-cheie din sistemul achizițiilor publice nu intră sub incidența noilor directive privind achizițiile publice. Noile directive însă pun bazele dezvoltării unui mediu dinamic fără precedent în domeniul achizițiilor publice, a cărui complexitate este în continuă creștere. Achizițiile electronice, incluziunea socială, obiectivele de mediu, eficiența energetică și inovația sunt câteva politici-cheie pe care România, ca și toate statele membre, trebuie să le integreze în sistemul de achiziții publice. Aceasta implică o reconfigurare a funcțiilor sistemului de achiziții publice, aspect ce trebuie luat în considerare și pentru care trebuie creat un cadru adecvat. Acest nou sistem trebuie să contribuie la lupta împotriva corupției și la profesionalizarea autorităților contractante.
Disfuncționalitățile și lipsa de eficiență a sistemului de achiziții publice actual necesită o schimbare de paradigmă și un nou model care să asigure dimensiunea strategică a sistemului de achiziții publice și eficiența interacțiunii dintre funcții.
Astfel, a fost realizată o analiză aprofundată a performanței actuale a funcțiilor sistemului. Această analiză a avut în vedere identificarea deficiențelor sistemului instituțional și abordarea problemelor existente prin identificarea unor soluții adaptate contextului național, capabile să asigure coerența și eficiența sistemului.
În paragrafele următoare sunt rezumate principalele caracteristici și deficiențe ale cadrului instituțional în perioada 2006-2015: ● Nu există o abordare sistemică a cadrului instituțional pentru achiziții publice care să asigure interoperabilitatea funcțiilor pe baza unei abordări de tip control și unificare/echilibrare (checks and balances). Cadrul instituțional actual este construit pe funcționarea independentă a funcțiilor sistemului, cu o comunicare și coordonare limitată între instituții pe probleme de interes comun. Nu este promovată o funcționalitate integrată a funcțiilor și o armonizare a bunelor practici instituționale ca o condiție prealabilă pentru a asigura funcționarea în condiții de eficiență a sistemului.
● Nu există indicatori de performanță pentru funcțiile sistemului de achiziții publice și nu a fost efectuată nicio evaluare a acestor funcții în termeni de eficiență, eficacitate sau grad de integrare/interconectare.
● Cadrul instituțional este insuficient orientat spre o utilizare eficientă și în condiții de eficacitate a fondurilor publice. Activitățile instituționale actuale se concentrează în principal pe conformitatea cu aspectele procedurale și mai puțin pe principii de maximizare a capacității de utilizare a fondurilor publice.
● Sistemul este concentrat preponderent pe simpla conformare cu legislația în vigoare, pe efectuarea de controale, fără a se avea în vedere funcții strategice esențiale, precum elaborarea de politici și monitorizarea pieței. Prin urmare, există o serie de funcții subdimensionate datorită lipsei de resurse, tendinței generale de a promova funcții mai "vizibile" și de a se concentra mai degrabă pe rezultatele pe termen scurt ale unor activități (de exemplu, controale) decât pe acțiuni structurale cu impact pe termen lung (de exemplu, monitorizarea pieței). În aceste împrejurări, chiar dacă unele funcții importante ale sistemului sunt prevăzute expres în legislație, de facto acestea sunt exercitate doar formal, cu o valoare adăugată limitată.
● Accentul puternic pus pe funcțiile de reglementare și pe control are ca rezultat un sistem dezechilibrat și o accentuată lipsă de implicare la nivelul autorităților contractante. Această tendință este un indicator al conformării cu prevederile legislative, rigidității în abordare care a descurajat utilizarea achizițiilor publice ca instrument strategic de dezvoltare.
● Lipsa cooperării interinstituționale este caracterizată prin practici și interpretări inconsecvente care conduc la deficiențe majore în sistem. Cadrul instituțional al achizițiilor publice din România este în mare parte caracterizat printr-o aplicare și interpretare inconsecventă a legislației în vigoare, care este destul de complexă și într-o dinamică continuă. Astfel de inconsecvențe sunt înregistrate atât în cadrul instituțiilor, cât și între acestea. Până în prezent, diverse protocoale de colaborare au fost semnate, dar nu sunt implementate.
● Capacitatea sistemului de achiziții publice din România de a reglementa eficient activitatea economică și răspunsul pieței nu a fost suficient dezvoltată. Actualii indicatori din piață utilizați de autorități au în vedere doar statistici de bază, fără a integra informații substanțiale din piață ce ar putea contribui la elaborarea politicilor, cu accent pe dimensiunea economică a pieței de achiziții.
O analiză aprofundată a fost efectuată la nivelul fiecărei funcții, fiind identificate o serie de deficiențe: ● Ca urmare a lipsei viziunii strategice, funcția de elaborare a politicii în domeniul achizițiilor publice este insuficient conturată. Nu se evaluează și nici nu se promovează abordarea integrată a politicilor (de exemplu, eficiența energetică și obiectivele de mediu, incluziunea socială etc.), iar funcțiile de politici și monitorizare a pieței nu interacționează. În prezent, funcția de elaborare a politicilor nu este alocată niciuneia dintre instituțiile centrale la nivel guvernamental, iar coordonarea achizițiilor publice derulate la nivel internațional și intracomunitar lipsește aproape în totalitate.
● Nu există o funcție eficientă de asistență (help-desk) la nivel central. În plus, ghidurile sunt adeseori înlocuite de opinii interpretative ale legislației și nu sunt corelate cu bunele practici sau cu rezultatele exercitării altor funcții (de exemplu, control).
● În prezent, funcția de monitorizare este limitată la o serie de statistici legate de numărul de anunțuri de participare, tipurile de proceduri sau de autorități contractante, elemente care nu permit o descriere cuprinzătoare a pieței (de exemplu, privind domenii deficitare, eficiența și eficacitatea sistemului de achiziții publice, gradul de concurență, rata respingerii ofertanților, volumul pieței, accesul IMM-urilor, participarea ofertanților, statistici privind estimarea prețului). Datele nu sunt evaluate/ interpretate și astfel nu devin un instrument real de monitorizare a pieței.
● Controlul ex ante al documentațiilor de atribuire și controlul ex ante al evaluării ofertelor pun accent pe aspecte diferite care nu sunt suficient integrate. Nu există un mecanism de mediere între autoritățile contractante și instituțiile responsabile pentru controlul ex ante.
a)
Controlul ex ante al documentației de atribuire nu vizează decât informațiile incluse în "Fișa de date", în special criterii de calificare și atribuire, așadar nu poate identifica clauzele contractuale discriminatorii și nici specificații tehnice subiective sau de slabă calitate. Pe de altă parte, se solicită justificări detaliate pentru utilizarea criteriului de atribuire privind "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", ceea ce determină în final autoritățile contractante să utilizeze criteriul "prețul cel mai scăzut", împiedicând astfel abordările strategice și încurajând lipsa de implicare la nivelul autorităților contractante.
b)
Controlul ex ante pentru evaluarea ofertelor nu pune accent pe fazele critice ale procedurilor de atribuire și observațiile nu se axează întotdeauna pe aspecte importante ale procedurii sau pe o evaluare corectă a ofertelor respinse/câștigătoare de către comisiile de evaluare.
● În absența unei abordări comune, controlul ex post este efectuat de diferite instituții care, analizând aceleași elemente (documente/proceduri), generează o abordare defensivă la nivelul autorităților contractante, care adoptă în procedurile de atribuire ulterioare opțiunea cu risc minim (respectiv, criterii de calificare extrem de permisive, anularea procedurilor etc.).
● Numărul mare de contestații*9) a fost perceput de administrație mai curând ca un abuz al operatorilor economici decât ca un indicator al lipsei de capacitate din sistemul de achiziții publice. Soluțiile legislative avute în vedere (garanția de bună conduită) au fost abrogate de Curtea Constituțională*10) și fac și obiectul unei proceduri de încălcare a dreptului comunitar instrumentate în cadrul cazurilor EU Pilot inițiate în prezent de Comisia Europeană. O soluție legislativă echilibrată ar trebui identificată pentru a oferi posibilitatea de a formula contestații ori de câte ori se consideră justificat în cursul procedurii, fără a conduce însă la întârzieri substanțiale în derularea acesteia. Mai mult, lipsa unei interpretări/jurisprudențe unitare în cadrul CNSC, în cadrul curților de apel și între CNSC și curțile de apel este un factor important care afectează predictibilitatea deciziilor, cu impact asupra întregului sistem. *9) 5.739 de contestații în 2013; numărul mare de contestații nu reprezintă neapărat un abuz al operatorilor economici, ci este un indicator al lipsei de capacitate din sistemul de achiziții publice. În 2014, numărul total al contestațiilor a scăzut la 3.753, în special ca urmare a adoptării
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2014 .
*10)
Decizia Curții Constituționale nr. 5/2015 .
● Lipsa unei funcții generale de supervizare duce la absența măsurilor corective sistemice.
Tratarea deficiențelor identificate mai sus necesită un set de acțiuni coerente și orientate.
2.2.
Direcții de acțiune Principalele măsuri de reformă trebuie să promoveze acțiuni pentru ameliorarea coerenței și eficienței viitorului cadru instituțional. Acestea sunt cu atât mai importante, având în vedere că instituțiile implicate vor fi responsabile de transpunerea prevederilor noilor directive, în conformitate cu obiectivele generale ale Strategiei Europa 2020.
Pornind de la experiența acumulată în perioada precedentă și deficiențele deja identificate, sunt necesare măsuri corective adecvate care să permită trecerea de la paradigma simplei conformări cu legislația în vigoare la o abordare care promovează dezvoltarea și relansarea creșterii economice.
A.
Consolidarea politicii de achiziții publice la nivel guvernamental central Două dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă astăzi toate statele membre UE se referă la asigurarea cadrului necesar pentru un sistem de achizițiile publice care să contribuie direct la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă și, în același timp, la utilizarea eficientă și în condiții de eficacitate a fondurilor publice. Noul sistem propus trebuie gândit dintr-o perspectivă mai largă, capabilă să ofere soluții care să poată asigura:
–
stabilitatea pe termen lung și obiectivitatea cadrului instituțional;
–
contribuția la atingerea obiectivelor politicii guvernamentale;
–
eficiența cheltuielilor publice;
–
corelarea funcțiilor sistemului, astfel încât să nu mai opereze izolat, ci într-o abordare sistemică.
Ca urmare a consultărilor extinse din cadrul grupului de lucru pentru achiziții publice s-a decis ca răspunderea elaborării politicilor în domeniu să fie atribuită unei instituții familiarizate cu dimensiunea operațională a achizițiilor publice și în contact direct cu realitățile din domeniu. În același timp, ca urmare a recomandărilor CE, a fost creată Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) prin fuzionarea UCVAP cu ANRMAP, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice*11) (principala instituție responsabilă pentru gestionarea investițiilor publice și pentru asigurarea calității cheltuielilor publice). *11) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 , aprobată prin
Întrucât Ministerul Finanțelor Publice este responsabil de transparența și eficiența utilizării fondurilor publice, iar rolul său în gestionarea investițiilor publice a fost întărit prin
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013
privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 25/2014 , cu modificările ulterioare, noul sistem va asigura o mai bună corelare între activitatea de management, alocarea fondurilor publice și cheltuirea acestora în cadrul întregului ciclu al investiției, având în vedere o abordare holistică. În plus, controlul ex ante se va aplica în mod unitar, în tip ce funcțiile vor fi interconectate pentru a putea asigura un sistem coerent și o politică adaptată la realitatea din teren.
Responsabilitățile instituției nou-create sunt: elaborare de politici și legislație, îndrumare metodologică, help-desk și suport operațional, control, monitorizarea și supervizarea sistemului de achiziții publice.
Modul de îndeplinire a atribuțiilor ANAP, aliniat cu reforma funcțiilor prevăzută în strategie, este detaliat în actul normativ privind organizarea și funcționarea ANAP*12). *12) Hotărârea Guvernului nr. 634/2015
privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.
În prezent, funcția de asistență (help-desk) este implementată pe baza unui proiect-pilot dedicat proiectelor finanțate din fonduri UE, fiind extinsă și pentru proiectele cu finanțare de la bugetul de stat. Sistemul asigură un punct unic de informare, un nivel de acces adecvat, informații ușor de înțeles și de încredere, precum și protecție împotriva accesului neautorizat.
B.
Asigurarea unei abordări echilibrate și trans-sectoriale în promovarea politicii de achiziții publice Conectarea nivelurilor strategic și operațional, precum și validarea politicilor la nivel guvernamental vor trebui asigurate și întărite prin Comitetul interministerial pentru achiziții publice, care va reuni (pe baza comitetului existent*13)) principalele instituții cu atribuții în domeniul achizițiilor publice (ANAP, CNSC, AADR), ministere (MFE, MFP, MECT, MDRPA) și organisme de control (CCR, CC, ANI). *13)
Decizia prim-ministrului nr. 218/2014 .
Comitetul se va întruni periodic (la fiecare 3 luni), asigurând în același timp coerența de ansamblu a sistemului, precum și dezvoltarea funcțiilor, politicilor etc., în legătură directă cu mediul de piață, prin consultări periodice cu partenerii interesați și cu societatea civilă.
Comitetul va funcționa ca un instrument de garantare a echilibrului instituțional (ckecks and balances), care să asigure o evaluare independentă a politicii în domeniu și viziunea strategică.
C.
Aplicarea unui mecanism de cooperare interinstituțională Va fi creat un mecanism de cooperare interinstituțională potrivit căruia principalii actori implicați în sistemul de achiziții publice (ANAP, MFP, MFE, CNSC, CCR, AA) sunt obligați să se reunească periodic cu scopul de a clarifica aspectele care au generat interpretări neunitare în sistem.
Faza preliminară implică o identificare periodică a aspectelor care conduc la interpretări diferite ale instituțiilor cu responsabilități în domeniul achizițiilor publice. Ordinea de zi a ședințelor se stabilește de comun acord pe baza identificării și raportării diferențelor de interpretare. În cursul întâlnirilor, interpretările neunitare vor fi analizate și instituțiile vor decide abordarea finală. În cazul în care divergențele de opinie persistă și nu se ajunge la o înțelegere comună, răspunderea finală pentru emiterea unei interpretări revine ANAP.
Rezultatul aplicării acestui mecanism va consta fie în emiterea de ordine/instrucțiuni, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, fie, în cazuri bine justificate, în promovarea unor ghiduri care vor publicate pe site-ul web al ANAP. Ordinele/Instrucțiunile/Ghidurile vor constitui un instrument de referință pentru toți factorii interesați care fac parte din mecanismul de cooperare interinstituțională. Acestea vor fi integrate în ghidul on-line descris în cap. 1.
D.
Reforma și consolidarea funcțiilor centrale în cadrul sistemului de achiziții publice Grupul de lucru privind achizițiile publice a realizat o analiză privind performanța funcțiilor sistemului de achiziții publice. De asemenea, grupul a stabilit un set de acțiuni care vor fi implementate până la sfârșitul anului 2016 ca parte a strategiei, vizând îmbunătățirea sistemului, după cum urmează:
(i)
Funcția de asistență (help-desk ) va fi dezvoltată astfel încât să permită accesul direct la îndrumări metodologice/ghiduri pe probleme specifice. Astfel va fi promovată o abordare comună în ceea ce privește răspunsurile la solicitări, actualizarea periodică a cunoștințelor și a bunelor practici. Aspectele care vor beneficia de publicitate on-line vor face obiectul unor verificări constante, cu prioritizare și adaptare la nevoile reale ale autorităților contractante. Răspunsurile emise de biroul de asistență vor fi și ele adaptate abordărilor CNSC, ANAP și jurisprudenței curților de apel și vor fi asigurate conexiuni cu viitorul ghid on-line.
(ii)
Sprijinul operațional va fi asigurat prin dezvoltarea de ghiduri on-line ce vor include documentații de atribuire standard pentru anumite sectoare. Pe baza experienței actuale utilizarea documentațiilor standardizate poate fi, după caz, obligatorie în ansamblu, parțial sau facultativă.
(iii)
Pentru a întări și a asigura eficiența sistemului de control, precum și pentru prevenirea conflictului de interese va fi stabilit un set complex de măsuri. Prezentarea detaliată a situației curente și principalele acțiuni avute în vedere sunt detaliate în cadrul cap. 3.
(iv)
Funcția de monitorizare va fi stabilită pe baza unor indicatori de performanță care vor conține informații cu privire la dimensiunea pieței, intensitatea competiției sau concurența neloială. O prezentare detaliată a situației curente și acțiunile avute în vedere sunt prezentate în cap. 5.
(v)
Supervizarea sistemului de achiziții publice va fi realizată de ANAP, care se va asigura că autoritățile contractante acționează conform cadrului legal în vigoare, în toate etapele procedurii de atribuire. Supervizarea se va baza pe funcția de monitorizare, pe activitățile ex ante și ex post, cu evidențierea în timp real a problemelor sau neregulilor de sistem. Când vor fi evidențiate disfuncționalități sistemice cu ajutorul semnalelor de alertă*14) (de exemplu, pentru corupție, slabă performanță, recepție finală nelegală a lucrărilor sau alte nereguli), ANAP va defini natura problemei și va trimite sesizările la autoritățile competente în vederea adoptării acțiunilor corective. În acest sens, protocoalele existente (de exemplu, cu DLAF, CC și ANI) vor fi consolidate și extinse pentru a se asigura că sistemul reacționează atunci când sunt identificate disfuncții sau nereguli. *14) Indicatorii privind semnalele de alertă sunt detaliați în cap. 5.
E.
Asigurarea unui sistem de remedii și căi de atac îmbunătățit și eficient Actualul sistem de remedii și căi de atac va fi îmbunătățit printr-un set de măsuri sistemice și complementare, menite să asigure o jurisprudență consecventă și predictibilitatea deciziilor pentru a preveni utilizarea abuzivă a contenciosului administrativ-jurisdicțional și instanțelor, fără a afecta însă dreptul operatorilor economici de a depune contestații.
Prin urmare, va deveni obligatorie notificarea prealabilă a autorității contractante de către operatorul economic, pentru a permite autorităților contractante să ia măsurile adecvate, înainte de a fi depusă formal o contestație. Notificarea va trebui comunicată în termenul-limită stabilit prin directiva privind remediile și căile de atac (art. 2c din Directiva Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări 89/665/CE). Autoritatea contractantă va trebui să răspundă cu celeritate oricărei notificări în timpul alocat pentru analiză. Contestațiile pot fi depuse numai după primirea răspunsului autorității contractante sau dacă nu a fost transmis niciun răspuns în termenul stabilit.
Notificarea autorității contractante și contestațiile transmise către CNSC nu vor presupune niciun fel de costuri sau garanții suplimentare pe care ar trebui să le suporte operatorul economic.
La nivelul curților de apel și/sau al tribunalelor vor fi create complete specializate în domeniul achizițiilor publice, care vor fi prevăzute și în legislația privind remediile și căile de atac. De asemenea se va asigura pregătirea corespunzătoare a magistraților.
Pentru a asigura predictibilitatea și un sistem orientat pe rezultate, în cazul în care se dispune reluarea etapei de evaluare, deciziile CNSC/instanței vor conține referiri clare la modul în care trebuie realizată reevaluarea ofertelor, în special cu reflectarea aspectelor care trebuie să difere față de evaluarea inițială.
Au fost stabilite la nivelul CNSC mecanisme interne, prin
Ordinul președintelui CNSC nr. 32/2015 *15), pentru asigurarea consecvenței în interpretare între complete. O mai bună structurare a site-ului web al CNSC va contribui semnificativ la vizibilitatea și coerența jurisprudenței. *15)
Ordinul președintelui CNSC nr. 32/2015
este publicat pe site-ul web al CNSC.
Vor fi stabilite mecanisme de facilitare a unei abordări comune a CNSC și instanțelor. Vor fi înființate în instanțe complete specializate pentru achiziții publice, iar legislația pentru transpunerea directivei privind remediile și căile de atac va cuprinde această cerință specifică. Instruirea judecătorilor în vederea specializării în domeniul achizițiilor publice va reprezenta, de asemenea, o măsură prioritară-cheie.
2.3.
Indicatori de impact și de rezultat În ceea ce privește capitolul instituțional, au fost identificați următorii indicatori de impact: Sinteza măsurilor propuse, instituțiile responsabile, termene de finalizare și impact preconizat
Aspecte identificate/
Elemente care necesită soluționare
Acțiune propusă
Instituție
responsabilă
Instituții
implicate
Indicatori de
performanță
Termen
Sursa de
informare
Impact
preconizat
A. Consolidarea politicii de achiziții publice la nivel guvernamental central
Asigurarea dimensiunii strategice
a cadrului instituțional
Funcția de dezvoltare a
politicilor este nedezvoltată.
Operaționalizarea ANAP
Sediu nou
Resurse umane
suficiente
Nivel adecvat de
salarizare (Legea de
aprobare a Ordonanței
de urgență a
Guvernului
nr.
13/2015 )
MFP
Structură
complet
operațională
Octombrie 2015
Iulie 2016
Decembrie 2015
Înființarea
Departamentului pentru
politici în domeniul
achizițiilor publice
în cadrul ANAP
ANAP
MFP
Instituirea
mecanismelor
pentru
asigurarea
elaborării de
politici
eficiente,
interconecta-
te cu alte
funcții-cheie
în domeniul
achizițiilor
publice
Octombrie 2015
ROF ANAP
Îmbunătățirea
calității,
eficienței și
responsabili-
tăți în
promovarea
politicii de
achiziții
publice
Adoptarea
metodologiilor/
procedurilor clare,
coerente și vizibile
pentru formularea și
promovarea politicii
în domeniul
achizițiilor publice
ANAP
Evaluarea
periodică a
politicii
Inițierea
modificării
politicii
Octombrie 2015
Rapoarte,
ROF ANAP
Implementarea
politicilor;
asigurarea
viziunii
strategice a
politicii de
achiziții
publice;
asigurarea
evaluării
impactului
transsectorial
B. Asigurarea unei abordări echilibrate și transsectoriale în promovarea politicii de achiziții publice
Alinierea politicii de achiziții
publice cu obiectivele de creștere
economică
Inexistența unei abordări
sistemice la nivelul cadrului
instituțional pentru achiziții
publice
Adoptarea deciziei
prim-ministrului
de înființare a
Comitetului
interministerial
pentru achiziții
publice
MPF
Toate
institu-
țiile
implicate
Propuneri și
decizii
pentru
elaborarea,
modificarea
și/sau
implementarea
politicii
Octombrie 2015
Site-ul
ANAP
Asigurarea
unei abordări
strategice
în promovarea
politicii de
achiziții
publice
Adoptarea metodologiei
de lucru
(regulamentului de
organizare) a
Comitetului
interministerial
pentru achiziții
publice
MPF
Toate
institu-
țiile
implicate
Octombrie 2015
Site-ul
ANAP
C. Aplicarea unui mecanism de cooperare interinstituțională
Numărul mare de interpretări
contradictorii care afectează
activitatea autorităților
contractante
Semnarea protocolului
de stabilire a
mecanismului de
cooperare
interinstituțională
ANAP
Toate
institu-
țiile
implicate
Numărul
îndrumărilor
metodologice/
instrucțiu-
nilor emise
privind
interpretarea
elementelor
particulare
care au făcut
anterior
obiectul
abordărilor
diferite
Octombrie 2015
Site-ul
ANAP
Asigurarea
clarității și
predictibili-
tății la
nivelul
autorităților
contractante;
intensificarea
cooperării
între
principalele
instituții
implicate în
achizițiile
publice;
asigurarea
abordării
unitare
Adoptarea metodologiei
de lucru și agendei
ședințelor următoare
ANAP
Toate
institu-
țiile
implicate
Monitorul
Oficial
al
României,
Partea I/
Site-ul
ANAP
D. Reforma și consolidarea funcțiilor centrale în cadrul sistemului de achiziții publice
Necesitatea de a asigura eficiența
funcției de help-desk
Integrarea
help-deskului cu
ghidurile on-line
ANAP
Soluții
integrate
pentru
cererile
înregistrate
în sistem
Septembrie
2016
Site ANAP
Creșterea
capacității
la nivelul
autorităților
contractante
Accentul
autorităților
contractante
pe aspectele
de conținut
Asigurarea
accesului
direct la
îndrumări
metodologice/
ghiduri pe
probleme
specifice
E. Asigurarea unui sistem de remedii și căi de atac îmbunătățit și eficient
Asigurarea conformității
sistemului achizițiilor publice
naționale cu Directiva 2007/66/CE
a Parlamentului European și a
Consiliului din 11 decembrie 2007
de modificare a Directivelor
89/665/CEE și 92/13/CEE ale
Consiliului în ceea ce privește
ameliorarea eficacității căilor de
atac în materie de atribuire a
contractelor de achiziții publice
(Text cu relevanță pentru SEE)
Intrarea în vigoare a
noului sistem de
remedii și căi de
atac, cu CNSC ca primă
instanță (acces
gratuit) și curtea de
apel ca instanță
superioară așa cum
este detaliat la
punctul D din
capitolul 2
CNSC
Toate
institu-
țiile
implicate
Adoptarea
măsurilor
legislative
necesare în
conformitate
cu strategia
(Legea
privind
sistemul de
remedii și
căi de atac)
Abrogarea
Ordonanței de
urgență a
Guvernului
nr.
51/2014
Rapoarte
privind
eficiența
sistemului
Februarie 2016
Monitorul
Oficial
al
României,
Partea I
Asigurarea
stabilității
și competenței
în sistemul de
remedii și
căi de atac
Creșterea eficienței
noului sistem datorită
notificării prealabile
obligatorii a
autorității
contractante și
identificarea clară a
etapelor de depunere/
evaluare a
contestațiilor, așa
cum este detaliat la
punctul de mai sus
ANAP
Toate
institu-
țiile
implicate
Adoptarea
măsurilor
legislative
necesare în
conformitate
cu strategia
(Legea
privind
sistemul de
remedii și
căi de atac)
Reducerea
numărului de
proceduri
pentru
soluționarea
contestații-
lor și/sau
reducerea
ratei de
succes
Reducerea
întârzierilor
în atribuirea
contractelor
Februarie 2016
Monitorul
Oficial
al
României,
Partea I
Încurajarea
remediilor
timpurii
datorită
sistemului de
notificare
prealabilă
obligatorie
Eficientizarea
procesului de
depunere a
contestațiilor
Clarificarea situației
Ordonanței de urgență
nr.
51/2014
în ceea ce
privește garanția de
bună conduită (prin
aprobarea legii de
abrogare a Ordonanței
de urgență a
Guvernului nr.
51/2014
de către Parlament)
ANAP
Toate
institu-
țiile
implicate
Adoptarea
actului
normativ
de abrogare
Octombrie 2015
Monitorul
Oficial
al
României,
Partea I
Eliminarea
potențialelor
bariere în
ceea ce
privește
accesul
la sistemul de
remedii și căi
de atac
Lipsa de interpretare/
jurisprudență unitară în cadrul
CNSC, curții de apel și între CNSC
și instanțele judecătorești
Dezvoltarea bazei de
date a CNSC
(deciziile) pentru a
asigura un acces ușor
la jurisprudența CNSC
CNSC
Numărul de
interpretări
diferite
la nivelul
completelor
CNSC în spețe
similare
Numărul de
interpretări
divergente cu
privire la
aceeași speță
Decembrie 2015
Site-ul
CNSC
Asigurarea
clarității și
predictibili-
tății
la nivelul
autorităților
contractante
Sporirea
coerenței în
interpretări
între CNSC
și curtea de
apel
Asigurarea
interpretării
unitare și
eficienței la
nivelul
curților de
apel
Stabilirea de
întâlniri semestriale
între CNSC, curtea
de apel și CSM
CNSC
Curtea de
apel/CSM
Februarie 2016
Site-ul
CNSC
Stabilirea completelor
specializate pentru
achiziții publice
Instanțele
judecăto-
rești (curți
de apel/
tribunal)
CSM, CNSC,
MJ
Februarie 2016
(transpunere a
legislației
privind
remediile
și căile de
atac)
Monitorul
Oficial
al
României,
Partea I
Protocolul de
instruire pentru
judecătorii din
instanțele
specializate, în
domeniul achizițiilor
publice
CSM
ANAP
Martie 2016
Sesiuni de training
CSM
Institutul
Național al
Magistra-
turii
ANAP
Decembrie 2016
2.4.
Lista documentelor-suport corespunzătoare cap. 2 Document-suport nr. 3 Cadrul instituțional actual în domeniul achizițiilor publice
Capitolul 3 Regularitatea și calitatea procesului de achiziții publice
Acest capitol are ca scop îmbunătățirea regularității și calității procedurilor de achiziții din România, revizuind în consecință sistemului național de control. Măsurile detaliate nu aduc atingere funcțiilor și independenței sistemului de management și control al fondurilor UE, care sunt reglementate prin
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 .
Acest capitol conține textul principal (strategia propriu-zisă), un tabel cu acțiuni specifice (plan de acțiune) și documente-suport. Documentele-suport reprezintă documente complementare care trebuie analizate prin prisma aspectelor menționate în strategie și în planul de acțiune, acestea din urmă neputând fi amendate sau contrazise de prevederi contrare din documentele-suport. Strategia și planul de acțiune prevalează în raport cu documentele-suport.
3.1.
Descrierea situației actuale Prezentul capitol al strategiei evidențiază măsurile de întreprins pentru a îmbunătăți calitatea și regularitatea procesului de achiziții publice. Acesta este structurat în două secțiuni distincte și complementare, care vizează: (i) simplificarea procesului de achiziție publică în baza soluțiilor convenite de comun acord la problemele practice identificate în cursul discuțiilor din cadrul grupului tehnic de lucru pe achiziții publice; și (ii) remodelarea dinamicii procedurilor de control în scopul de a aduce mai multă eficiență și responsabilitate în acest proces.
Prima secțiune a acestui capitol se axează pe măsurile de îmbunătățire a procesului de achiziții publice, răspunzând problemelor generate de regulile sau practicile actuale în domeniu. Aceste măsuri vor fi luate în principal în cadrul legislației secundare care definește normele de aplicare a legilor de transpunere a noilor directive privind achizițiile publice (publicate în JOUE în anul 2014) și/sau ca parte a legislației terțiare și a ghidurilor care vor fi elaborate în continuare. Problemele, soluțiile și instrumentele aferente sunt detaliate în documentul-suport nr. 4.
Procesul de identificare a problemelor și soluțiilor a fost facilitat prin utilizarea rezultatelor obținute în urma unor consultări cu organizații relevante, cum ar fi Coaliția pentru Dezvoltarea României, Institutul de Politici Publice sau reprezentanți ai organizațiilor profesionale. Soluțiile au fost identificate în lumina celor mai bune practici și a orientărilor furnizate de noile directive în materie.
A doua secțiune a capitolului se concentrează asupra metodelor, instituțiilor și mijloacelor necesare pentru asigurarea unui sistem de achiziții publice de bună calitate și care să funcționeze cu respectarea prevederilor legale.
Asigurarea regularității și calității procesului de achiziții publice presupune în principal o funcționare adecvată a următoarelor:
–
sisteme eficiente de control intern;
–
control ex ante extern fiabil;
–
prevenire adecvată a conflictului de interese;
–
sistem solid de remedii - căi de atac (cap. 2);
–
control ex post eficient.
Eficiența sistemului actual de achiziții publice este afectată de o serie de deficiențe evidențiate în următoarele paragrafe.
Sistemele de control existente în domeniul achizițiilor publice sunt fragmentate, parțial redundante și se concentrează aproape exclusiv pe aspectele formale legate de regularitatea procesului, fără a evalua obiectiv aspectele legate de calitate (adică se evaluează dacă "litera legii" a fost respectată, în loc să se concentreze asupra raportului calitate-preț generat de proceduri, în special prin evaluarea modului în care au fost asigurate transparența și o concurență efectivă).
Controlul intern este slab, în principal ca rezultat al unui sistem ierarhizat, lipsit de forme de echilibrare internă a puterilor. Controlul se reduce, de obicei, la rolul limitat al controlorului financiar preventiv, în loc să fie definit un mecanism de control mai extins. În ceea ce privește procesul de achiziții publice, controlul intern este ineficace, în mare parte formal și fragmentat, mai ales la nivel local. Acesta este îndreptat asupra legalității aspectelor bugetare, fără a se ține seama de vreo dimensiune strategică cum ar fi alocările bugetare, prioritizarea proiectelor sau elementele documentației de atribuire.
În consecință, sistemul românesc, prin compensare, pune accent pe controale externe (ex ante și ex post).
În prezent sistemul se bazează pe două tipuri principale de control ex ante extern: controlul documentației de atribuire și controlul evaluării ofertelor.
Au fost identificate următoarele deficiențe referitor la controlul ex ante:
–
generale: controlul ex ante al documentației de atribuire și controlul ex ante al evaluării ofertelor pun accent pe aspecte diferite care nu sunt integrate sub forma unei abordări comune și care nu sunt interconectate suficient;
–
legat de controlul ex ante al documentației de atribuire: ● Cu resursele actuale disponibile (35-40 de persoane), ANRMAP a efectuat aproximativ 27.000 de verificări ale documentațiilor de atribuire în anul 2014, aferente unui număr de aproximativ 18.500 de proceduri individuale. Aceasta reprezintă o medie de 3 până la 4 verificări pe persoană și pe zi.
● Controlul presupune doar verificarea informațiilor incluse în fișa de date - în principal, criteriile de calificare și atribuire.
● Nu sunt identificate prin intermediul controlului clauze contractuale discriminatorii și nici specificații tehnice restrictive sau de slabă calitate.
● Autoritățile contractante sunt descurajate să folosească criteriul "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic" și preferă să recurgă la criteriul "prețul cel mai scăzut", ca urmare a solicitării de a justifica în mod detaliat utilizarea primului criteriu. Deseori este utilizat criteriul prețul cel mai scăzut, chiar și în situațiile în care aplicarea acestuia nu este oportună, fiind perceput ca o măsură mai sigură în cazul unor controale ulterioare. Această abordare ar putea pune autoritățile contractante într-o poziție mai bună atunci când are loc un control extern, dar totuși împiedică în mod considerabil dezvoltarea unor politici strategice de achiziții publice și conduce la pierderi importante de eficiență în utilizarea fondurilor publice.
● Controalele nu stimulează autoritățile contractante să-și dezvolte capacitățile administrative proprii prin remedierea problemelor identificate. În schimb, ele contribuie la o atitudine defensivă a autorităților contractante și rezultă într-o lipsă de responsabilitate care se traduce în proceduri extrem de ineficiente. De facto, rata de respingere a anunțurilor de participare este destul de stabilă în timp, confirmând progresul lent realizat de către autoritățile contractante în îmbunătățirea regularității și calității documentațiilor de atribuire.
● În cazul unui dezacord între autoritatea contractantă și organul de control, autoritatea contractantă nu are posibilități de apel față de decizia instituției de control.
● Perioada totală de timp de la momentul inițierii unei proceduri de către autoritatea contractantă și până la publicarea efectivă a anunțului de participare este uneori extrem de lungă; în medie, documentele sunt respinse cel puțin o dată.
● În ciuda validării prin controlul ex ante, anumite aspecte pot fi contestate și considerate nelegale la un stadiu ulterior (control ex post, audit), obligând autoritatea contractantă să suporte sancțiunile/corecțiile financiare aferente;
–
legat de controlul ex ante al evaluării ofertelor: ● Cu resursele actuale disponibile (aproximativ 200 de persoane), UCVAP a efectuat aproximativ 2.000 de verificări ale evaluării ofertelor în anul 2014, dintr-un total de 18.500 de proceduri publicate și aproximativ 4.000 de negocieri fără publicarea unui anunț de participare.
● Controlul nu se concentrează pe fazele critice ale procedurilor.
● Capacitatea tehnică este limitată la nivelul organelor de control.
● Observațiile nu sunt întotdeauna concentrate pe aspectele importante ale procedurii de atribuire sau pe corectitudinea deciziilor luate de către comisiile de evaluare cu privire la oferte respinse/câștigătoare.
● Observațiile nu sunt obligatorii pentru autoritățile contractante și nu există un mecanism de mediere pentru emiterea de opinii/interpretări recunoscute de actorii din sistem.
● Identificarea conflictelor de interese se raportează doar la unele situații posibile de conflict de interese și se limitează la proiectele cu finanțare UE.
În ceea ce privește controlul ex ante al documentațiilor de atribuire, datele de la ANRMAP (actual ANAP) prezintă următoarele rezultate:
Anul
Numărul de autorități
contractante*16)
Numărul de proceduri
controlate
Numărul de respingeri
ale documentației
de atribuire
2012
3.899
27.656
31.937
2013
3.069
19.343
28.886
2014
3.221
18.367
26.957
*16) Numărul de autorități contractante care publică proceduri în SEAP și ale căror documentații de atribuire au fost spuse controlului ex ante.
Aceasta arată că, în medie, o documentație de atribuire este respinsă cel puțin o dată. Se indică, de asemenea, că, deși pe platforma națională de achiziții publice sunt înregistrate ca autorități contractante circa 15.000 de entități, un număr semnificativ mai mic dintre acestea sunt implicate în mod real în achiziții peste pragul de cumpărare directă. Se menționează că reducerea numărului de autorități contractante și de proceduri publicate între 2012 și 2013 corespunde cu mărirea pragurilor de cumpărare directă, începând cu 1 iulie 2013.
În ceea ce privește controlul ex post, au fost identificate următoarele deficiențe: ● Mai multe instituții sunt implicate în controlul ex post/audit: CCR, AA, ANRMAP (actual ANAP), autoritățile de management. Acest fapt conduce la suprapuneri între instituții (inevitabile în cazul instituțiilor implicate în managementul și controlul fondurilor europene), precum și la diferențe de interpretare.
● Controlul ex post se poate suprapune cu controlul ex ante (adică efectuarea de noi verificări pe aceleași aspecte), cu concluzii diferite.
● Există diferențe semnificative între fondurile naționale și fondurile UE din punctul de vedere al controlului ex post.
În plus, controalele se rezumă la problemele de regularitate, în timp ce practicile din achiziții publice care pot reduce intensitatea competiției și descuraja ofertanții serioși (calitatea scăzută a documentației de atribuire, cerințe sau responsabilități nerezonabile sau disproporționate, timp insuficient pentru pregătirea ofertelor) nu fac obiectul procesului de verificare, cu toate că pot prejudicia calitatea proiectului și raportul calitate-preț.
După cum a fost semnalat și în alte domenii ale administrației române, există o percepție generalizată că neregulile se datorează în primul rând persoanelor implicate în derularea procedurilor, care ar trebui sancționate ca indivizi, în loc să fie identificate, penalizate și remediate deficiențele sistemului, de exemplu printr-o mai bună îndrumare, o îmbunătățire a instruirii și un mediu de control intern mai robust. Această percepție determină comportamente de evitare a riscurilor prin care implementarea bunelor practici este înlocuită de accentul pus pe aplicarea literală a unor reguli, iar folosirea unei judecăți drepte este înlocuită de o abordare mecanică. Câteva dintre consecințe sunt: (i) utilizarea generalizată a criteriului prețul cel mai scăzut, chiar dacă sunt cerute în mod semnificativ servicii intelectuale sau în cazul licitațiilor complexe; (ii) accent pe specificații tehnice detaliate, în loc de specificații de performanță; sau (iii) accent pe criteriile de calificare în locul evaluării propunerilor tehnice. În cele din urmă, consecințele sunt în detrimentul obținerii unui bun raport calitate-preț și a utilizării reale a achizițiilor publice în promovarea unor politici publice, cum ar fi inovația sau sustenabilitatea mediului.
Abordarea revizuită are drept scop modificarea paradigmei inițiale, ținându-se cont de următoarele principii:
1.
responsabilitate sporită a autorităților contractante, prin creșterea capacității acestora prin setul de acțiuni detaliate în cap. 4 și prin controale interne mai eficiente pentru a detecta și a preveni deficiențele;
2.
eliminarea treptată a controlului ex ante sistematic, în paralel cu introducerea unor verificări prin sondaj, în vederea creșterii în continuare a responsabilității lor; ritmul acestei eliminări treptate va ține cont de creșterea fiabilității autorităților contractante, atestată prin evaluări.
3.2.
Direcții de acțiune Așa cum s-a descris mai sus, direcțiile de acțiune reflectă două grupuri principale de acțiuni, care sunt descrise în două secțiuni diferite mai jos:
–
acțiuni care vizează remedierea deficiențelor în procesul de achiziții publice; și
–
acțiuni care vizează asigurarea unui nivel adecvat de control asupra acestui proces.
3.2.1.
Eficientizarea procesului de achiziții publice Principalele etape logice și cronologice ale procesului de achiziții publice, de la inițiere până la finalizarea contractului, au fost analizate cu scopul de a identifica deficiențele actuale, precum și soluțiile adaptate. Acestea au fost apoi grupate sub 14 rubrici care reflectă "ciclul de viață" al procesului de achiziții publice, plus 3 rubrici orizontale. În timp ce detaliile privind deficiențele și soluțiile sunt prezentate în documentul-suport nr. 4, următoarele paragrafe prezintă cele mai importante aspecte.
A.
Etapele pregătitoare, inclusiv evaluarea necesităților și studiile de fezabilitate Definirea necesităților și prioritizarea investițiilor și achizițiilor trebuie să fie îmbunătățite urgent. Un număr de măsuri, precum și o serie de instrumente în acest sens sunt în curs de dezvoltare, cum ar fi consolidarea/întărirea unei unități dedicate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice pentru prioritizarea proiectelor sau adoptarea unor master-planuri multianuale la nivel național și local. Totuși, deși problema este recunoscută, ea nu aparține de procesul de achiziție publică. Prin urmare, aceste aspecte nu pot fi tratate în profunzime în cadrul prezentei strategii.
În acest cadru, vor fi luate măsuri specifice pentru a eficientiza procesul studiilor de fezabilitate, asigurându-se că perioade de timp și resurse suficiente sunt alocate pentru pregătirea proiectelor și că riscurile sunt evaluate și alocate în mod corespunzător. Aceste acțiuni vor consta în principal în îndrumare privind pregătirea proiectelor, respectiv modele de caiet de sarcini pentru studiile de fezabilitate.
B.
Elaborarea strategiei de achiziții Cunoașterea pieței de către autoritățile contractante este adesea la un nivel scăzut, în timp ce planurile de achiziții, inclusiv împărțirea în loturi și contracte, durata de execuție etc., sunt deficitare, alterând intensitatea răspunsului pieței.
Având în vedere oportunitatea oferită de noile directive de a organiza consultări ale pieței înainte de lansarea procedurii, va fi furnizată îndrumare, astfel încât:
–
să crească gradul de cunoaștere a pieței pe care autoritățile contractante îl au;
–
să fie dezvoltată o strategie de achiziții pentru proiectele majore, pentru a se asigura că diversele părți componente (inclusiv loturi) sunt planificate corect;
–
să fie organizate consultări ale pieței care să fie și transparente (incluzând cel puțin publicarea în SEAP) și utile.
De asemenea este de subliniat faptul că utilizarea în comun a resurselor autorităților contractante și unitățile de achiziții centralizate vor fi elemente-cheie pentru a asigura un nivel crescut de cunoaștere a piețelor relevante.
C.
Valoarea estimată Valoarea estimată este în prezent privită ca o referință absolută, fără a fi însă stabilită cu ajutorul unor metode temeinice.
Valoarea estimată acoperă de fapt două aspecte diferite, care, deși legate, sunt aferente unor obiective diferite. Primul obiectiv este de a evalua valoarea contractului care ar trebui să fie încheiat, iar cel de-al doilea este de a evalua cerințele de publicitate aplicabile pentru procedura de atribuire (în raport cu pragurile definite). Metodologii detaliate vor fi elaborate în acest sens și vor face parte din îndrumarea on-line, în timp ce principiile definite de directive vor fi integrate în legislația primară și secundară.
Va fi evidențiat în mod clar faptul că prețul unui contract nu poate fi modificat în așa fel încât noua valoare să depășească pragul de publicare/procedural care a stat la baza alegerii procedurii de atribuire a contractului.
Estimarea valorii potențialelor oferte va fi mai bine fundamentată prin publicarea în SEAP a prețurilor finale ale contractelor implementate, precum și printr-o responsabilitate sporită a consultanților care pregătesc documentațiile de atribuire către acuratețea acestei estimări. Contractele standard pentru consultanții care pregătesc documentațiile de atribuire, dezvoltate ca parte a documentațiilor standardizate, așa cum este prezentat în cap. 4, vor stabili că o parte a remunerației va fi bazată pe acuratețea estimării, în conformitate cu normele, standardele, statisticile, prețurile de piață existente.
Regula de respingere automată a ofertelor cu o valoare mai mare decât valoarea estimată va fi flexibilizată, mai ales în cazul procedurilor în care valoarea estimată este mai dificil de evaluat (dialog competitiv, negociere) și pentru concesiuni.
D.
Planul anual de achiziții publice Vor fi definite reguli clare pentru a asigura o mai mare transparență în ceea ce privește planificarea achizițiilor la nivelul autorităților contractante, cu accent pe proiectele mari. Prin urmare, autoritățile contractante vor fi obligate să publice fie extracte din planurile anuale de achiziții, fie anunțuri de intenție pentru proiectele care depășesc un anumit prag valoric.
În plus, autoritățile contractante vor fi încurajate să publice informații relevante din planurile lor anuale de achiziții publice, precum și modificări ale acestora.
E.
Alegerea procedurii Vor fi luate măsuri atât la nivelul legislației secundare, cât și la nivel de îndrumare, pentru a facilita utilizarea procedurii de licitație restrânsă și, prin urmare, pentru a încuraja o concurență mai mare între ofertanții care au fost candidați selectați. De exemplu, cerința de a publica întreaga documentație de atribuire de la lansarea licitației restrânse va fi eliminată, deoarece aceasta conduce la o durată mult mai lungă a licitațiilor restrânse față de cele deschise. Aspectul crucial este ca obiectul procedurii să fie suficient de bine definit la momentul stabilirii și publicării criteriilor de selecție, astfel încât acestea să rămână pe deplin relevante.
De asemenea va fi furnizată îndrumare pentru a încuraja utilizarea, acolo unde este adecvat și relevant, a procedurilor de dialog competitiv și a celor de negociere cu publicare prealabilă a unui anunț, în special în cazurile în care specificațiile tehnice sunt dificil de definit.
În plus, vor fi dezvoltate îndrumări detaliate pentru a se asigura că utilizarea unor proceduri derogatorii, în special în ceea ce privește modificările contractelor, este pe deplin justificată și legală.
Legislația va defini orice prag suplimentar (sub pragurile pentru publicarea în JOUE definite de directive) pentru utilizarea unor proceduri specifice, implementând principiul proporționalității.
F.
Elaborarea documentației de atribuire Elaborarea documentațiilor de atribuire standard/modele (a se vedea detaliile relevante în cap. 4) va permite autorităților contractante să urmeze și să integreze bune practici. Documentațiile de atribuire standardizate vor implica două aspecte principale: formate standard pentru aplicare generală și, pentru domenii/tipuri de proiecte specifice, documentații de atribuire completate care ar necesita numai adaptări limitate.
Formatele standard de documentații de atribuire vor include, cel puțin:
–
instrucțiuni generale pentru ofertanți și formatul instrucțiunilor specifice pentru ofertanți;
–
condiții generale și formatul condițiilor speciale de contract;
–
specificațiile tehnice generale și formatul de condiții specifice.
Scopul exercițiului de standardizare a documentațiilor este de a asigura o mai bună definire a nevoilor și cerințelor aferente, a condițiilor adecvate și echilibrate de contract, în vederea primirii unor oferte corespunzătoare și semnificative din partea ofertanților.
Condițiile de contract ar trebui să fie echilibrate în ceea ce privește riscurile care ar trebui reținute de către fiecare parte. Contractele ar trebui să includă clauze de protecție, care să declanșeze controale oficiale din partea autorităților responsabile - de exemplu, controale de la instituțiile privind protecția muncii în cazul unor prețuri anormal de mici ofertate pe acest palier. Contractele vor include, de asemenea, mecanisme de verificare independentă a calității și performanței.
În cazurile în care standardizarea documentației nu este fezabilă, va fi dezvoltată îndrumare pentru a sprijini autoritatea contractantă în pregătirea de specificații tehnice bazate pe performanță, cu stabilirea de standarde de testare și de măsurare a nivelului de realizare a performanței (pentru lucrări și bunuri, în principal).
Accentul va fi pus asupra propunerii tehnice, cu formate adaptate sectorului contractelor, evitând astfel practica utilizării acelorași cerințe de la un contract la altul.
Metode vor fi dezvoltate astfel încât să fie responsabilizați consultanții cu privire la calitatea documentațiilor de atribuire pregătite, inclusiv prin cerințe privind asigurarea de răspundere profesională.
G.
Criterii de selecție Experiența din trecut a arătat faptul că utilizarea criteriilor de selecție a fost necorespunzătoare, cu cerințe excesive sau cerințe orientate în favoarea sau în detrimentul anumitor operatori economici. Cu toate acestea, eforturile de normalizare a criteriilor de selecție nu au fost în măsură să remedieze pe deplin situația, stabilind niveluri obligatorii foarte scăzute și conducând la o abordare extrem de formalistă.
În ceea ce privește criteriile de selecție, abordarea curentă va fi respinsă și înlocuită cu mai multă îndrumare și o mai bună justificare. Scopul este de a stabili o relație puternică și proporționalitate între criteriile de selecție și cerințele proiectului.
Va fi furnizată îndrumare pe sectoare/domenii, având în vedere complexitatea proiectelor.
Așa cum este detaliat în cap. 4, un studiu de fezabilitate va fi efectuat cu privire la introducerea unei liste de operatori economici autorizați, ca un proiect-pilot, pentru achiziții în sectorul de drumuri și autostrăzi. Rezultatele vor fi analizate, urmând ca o decizie privind continuarea implementării/ extinderea acestei abordări să fie luată pe această bază.
H.
Criterii de atribuire În ceea ce privește definiția criteriului de atribuire va fi furnizată îndrumare pe sectoare, având în vedere complexitatea proiectelor și a tipurilor de proceduri, astfel încât să se utilizeze, atunci când este cazul, alte criterii decât criteriul "prețul cel mai scăzut". Îndrumarea va fi dezvoltată și cu privire la modul de evaluare a factorilor calitativi.
În special, legislația va prevedea că nu se va utiliza criteriul "prețul cel mai scăzut" în cazul procedurilor de atribuire a anumitor categorii de contracte sectoriale/acorduri-cadru de lucrări sau de servicii care au ca obiect servicii intelectuale (cu excepția cazului în care astfel de servicii sunt la un nivel de bază), ci doar criteriul "cel mai bun raport calitate-preț" (așa cum va fi preluat în noul pachet legislativ).
La definirea criteriilor de atribuire, autoritățile contractante se vor asigura că sunt utilizați un număr limitat de factori de evaluare, astfel încât aceștia să rămână semnificativi și să permită o diferențiere efectivă a ofertanților și să fie verificabili (în special în cazul costurilor pe ciclul de viață).
I.
Definirea termenelor-limită pentru pregătirea și depunerea ofertelor În practica actuală, termenele-limită de pregătire a ofertelor sunt aproape sistematic definite ca cele mai scurte. În multe cazuri, din cauza diverselor modificări ale documentației, ale clarificărilor/completărilor etc., aceste termene sunt extinse într-un mod destul de dezorganizat.
Este de așteptat ca accentul pus pe o strategie de achiziții mai solidă, precum și consultările de piață și îndrumarea aferentă să conducă autoritățile contractante la definirea unor termene adaptate la natura și complexitatea procedurii.
De asemenea va fi furnizată îndrumare cu privire la definirea graniței dintre clarificare și modificare a documentației de atribuire, aspecte care vor conduce la implementarea unor bune practici pentru prelungirea termenelor și anulare, urmată de relansare, în defavoarea multiplelor extinderi - modificări ale documentației.
J.
Clarificări ale documentației de atribuire În practica actuală există adesea un număr foarte mare de cereri de clarificare, datorat lipsei de claritate a documentațiilor de atribuire. Este de așteptat ca utilizarea de documentații standardizate coroborată cu consultarea pieței, precum și implicarea organizațiilor profesionale (consorții de autorități contractante, unități de achiziții centralizate) să îmbunătățească calitatea documentațiilor de atribuire. În plus, va fi furnizată îndrumare cu privire la modul adecvat de a răspunde solicitărilor de clarificări, precum și la diferența dintre clarificări și modificări ale documentației de atribuire. Vor fi definite cerințe cu privire la publicarea unor versiuni consolidate ale documentației de atribuire (peste un anumit grad de modificări/clarificări), pentru a asigura că documentația de atribuire poate fi citită și înțeleasă cu ușurință.
K.
Procesul de evaluare a ofertelor Procesul de evaluare a ofertelor va fi regândit în modul următor:
–
ofertele financiare nu ar trebui să fie deschise în timpul sesiunii de deschidere, iar prețurile ar trebui să fie comunicate după ce evaluarea tehnică este finalizată, într-o sesiune publică pentru ofertanții ale căror propuneri tehnice au fost acceptate;
–
folosirea documentului unic de achiziție european (DUEA), în paralel cu utilizarea conceptului de "postcalificare";
–
comisia de evaluare ar trebui să fie constituită din persoane cu experiență în domeniul obiectului contractului, nu doar din angajați ai autorității contractante;
–
familiarizarea comisiei de evaluare cu privire la conținutul documentației de atribuire și, prin urmare, cu obiectivul contractului;
–
conștientizarea membrilor comisiei de evaluare cu privire la rolul, sarcinile și responsabilitățile acestora;
–
criterii clare și fără echivoc pentru toate etapele de evaluare încă de la momentul lansării procedurii;
–
diseminarea mecanismelor pentru aplicarea unitară a criteriilor tuturor ofertanților.
Punerea în aplicare a acestor măsuri va fi efectuată prin legislație secundară și prin îndrumarea on-line.
Îndrumare va fi furnizată și în ceea ce privește pregătirea raportului de evaluare, cu modele simple și clare care să permită înțelegerea motivelor care au stat la baza deciziei de atribuire. De asemenea, metodologii vor fi dezvoltate pentru tratamentul și evaluarea propunerilor alternative.
Cerința actuală din lege privind termenul maxim de evaluare a ofertelor va fi abrogată odată cu adoptarea noilor legi privind achizițiile publice, având în vedere că s-a dovedit a fi ineficientă.
L.
Decizia de atribuire La comunicarea deciziei de atribuire în cadrul unei proceduri de achiziție, autoritatea contractantă ar trebui să furnizeze tuturor ofertanților informații suficiente pentru a le permite să evalueze în mod corespunzător motivele respingerii ofertelor necâștigătoare/acceptării ofertei câștigătoare. Este de așteptat ca o mai bună informare a ofertanților ale căror oferte au fost declarate necâștigătoare să contribuie, pe termen mediu, la reducerea numărului de contestații. Va fi dezvoltată îndrumare în acest sens, în timp ce legislația secundară va defini obligațiile de bază privind comunicările.
M.
Notificări/Contestații Notificarea prealabilă a autorității contractante va deveni obligatorie; o contestație va fi depusă numai după răspunsul autorității contractante la notificare sau în situația în care nu a primit niciun răspuns în termen legal. Obiectivul acestui demers este de a face autoritățile contractante mai responsabile și de a asigura că acestea au posibilitatea reală de a lua măsuri de remediere.
Vor fi elaborate mecanisme astfel încât să asigure:
–
practici unitare în completele de la nivelul CNSC;
–
specializarea judecătorilor/instanțelor la nivelul curților de apel;
–
armonizarea interpretărilor între CNSC, curțile de apel, precum și cu celelalte instituții implicate în sistemul de achiziții publice.
N.
Documentul de confirmare Pentru mai multă transparență, documentul de confirmare ("documentul constatator") va fi publicat în SEAP. În plus, prețul final al contractului va fi, de asemenea, publicat în SEAP (de menționat că există mijloacele tehnice, dar nu există reglementare în acest sens).
O.
Implementarea contractelor Un set de acțiuni (inclusiv legislația aferentă) va fi realizat/ elaborat/adoptat, astfel încât să eficientizeze informațiile privind localizarea utilităților și nevoile de protecție/relocare. Acest lucru va implica cerința ca proprietarii/gestionarii de utilități să realizeze cartografierea completă a rețelelor (într-o perioadă de timp de aproximativ 2 ani) și să răspundă pentru avizele/ autorizațiile pe care le emit.
Toate obligațiile tehnice cuprinse în autorizații și condiționând valabilitatea acestora (măsuri de protecție a mediului, de exemplu) trebuie să fie reflectate în mod corespunzător în documentațiile de atribuire, iar celelalte obligații formale trebuie să fie îndeplinite cel târziu înainte de semnarea contractelor.
Pentru autorizațiile inevitabil eliberate după semnarea contractului, în special - dar nu exclusiv - în cazul contractelor de proiectare și execuție (cum ar fi autorizații de construire sau, complementar, permis de mediu), consecințele în ceea ce privește posibilele întârzieri și costuri ar trebui să fie anticipate în mod corespunzător în prevederile contractuale.
Independența inginerilor de supervizare (și a consultanților implicați în managementul de proiect) va fi asigurată prin declarații și verificări, iar cerințele de selecție vor fi mărite și aliniate cu cele aplicabile pentru principalele lucrări. În plus, recurgerea la serviciile unor laboratoare independente externe va fi dezvoltată pentru testele cruciale, pentru a garanta nivelul de performanță a lucrărilor executate.
Rolul studiilor de fezabilitate, al indicatorilor aferenți și al "devizului general" în timpul implementării proiectului va fi de asemenea eficientizat, inclusiv prin modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 , astfel încât să se treacă de la indicatori tehnici și linii bugetare detaliate la un set limitat de indicatori bugetari, economici și de performanță, cu scopul de a verifica sustenabilitatea financiară și oportunitatea economică a proiectului.
În plus, pentru proiectare și execuție, studiile de fezabilitate nu vor mai include soluții tehnice obligatorii, lăsând antreprenorilor flexibilitate în proiectarea lucrărilor, având în vedere obiectivele de performanță definite în studii și în documentația de atribuire.
Contractele vor defini, de asemenea, proceduri clare pentru analiza de către autoritățile contractante a propunerilor legate de principalii subcontractanți, aflați sub responsabilitatea contractantului, inclusiv verificarea capacității și capabilității subcontractantului, astfel încât tratamentul înainte și după semnarea contractului să fie în mod substanțial același.
Un ghid complet privind tratamentul modificării contractelor va fi, de asemenea, pregătit, în conformitate cu prevederile noilor directive.
P.
Analiza finală a contractelor implementate Va fi elaborată îndrumare astfel încât să se asigure analiza performanței funcției de achiziții la nivelul autorității contractante, la sfârșitul exercițiului bugetar, prin raportare la PAAP sau informațiile din strategia de achiziții, cu referire la termenele asumate de autoritatea contractantă, pentru a obține, în final, o autoevaluare și lecții învățate.
Aceasta va include, de asemenea, evaluarea obiectivelor și a nivelului de performanță atins în mod real.
Publicarea în SEAP a prețului final al contractului (inclusiv posibilele costuri suplimentare, modificări etc.) va fi obligatorie.
Q.
Transparență și confidențialitate Creșterea transparenței este un obiectiv în sine și cele mai multe informații și documente referitoare la procedura de licitație sunt publice prin natura lor.
În acest sens, tratamentul informațiilor confidențiale prezentate de către ofertanți va fi clarificat. Ofertanții vor putea indica faptul că unele părți ale ofertelor lor sunt confidențiale, dar vor suporta sarcina probei în această privință.
În plus, în timpul perioadei de evaluare, componența comisiei de evaluare trebuie să rămână confidențială.
R.
Măsuri orizontale O serie de măsuri orizontale vor avea o influență pozitivă asupra procesului de achiziții publice în ansamblu. Acestea includ:
–
unități de achiziții centralizate;
–
consorții de autorități contractante;
–
accesul la expertiză externă (unități de achiziții centralizate, baze de date cu experți tehnici pe achiziții publice);
–
dezvoltarea unui curriculum și instruire pentru personalul responsabil cu achizițiile publice.
Măsuri legate de controlul intern și extern și de prevenirea conflictelor de interese, așa cum sunt detaliate mai jos, vor îmbunătăți, de asemenea, regularitatea și calitatea procesului.
3.2.2.
Acțiuni pentru a asigura regularitatea și calitatea procesului: domeniul de aplicare și impactul preconizat Obiectivul general al acestei a doua secțiuni este de a asigura procesul de achiziții publice să respecte cadrul legal și să fie de bună calitate. Aceasta implică un mediu de control de asemenea natură încât, dincolo de respectarea strictă a legilor și regulilor în vigoare, să fie aplicate și bunele practici, spre a obține, prin transparență și concurență, cel mai bun raport calitate-preț.
În acest scop au fost identificate următoarele măsuri:
A.
Dezvoltarea controlului intern
B.
Eficientizarea controlului ex ante extern
C.
Îmbunătățirea și extinderea sistemelor pentru a preveni conflictele de interese
D.
Eficientizarea controlului ex post și auditului
A.
Dezvoltarea controlului intern Autoritățile contractante trebuie să treacă treptat de la o abordare axată exclusiv pe conformitatea cu litera legii la o abordare bazată pe eficiență, în care sistemele de control intern sunt, mai presus de orice, destinate se asigure realizarea obiectivului procesului de achiziții: obținerea celui mai bun raport calitate-preț.
Un sistem puternic de control intern la nivelul fiecărei autorități contractante ar reduce semnificativ încă din stadiu incipient riscul de nereguli și erori și ar asigura atingerea de către autoritățile contractante a obiectivului lor de a obține cel mai bun raport calitate-preț. De asemenea, un control intern eficient ar reduce și nevoia de control extern.
Este important de menționat că un sistem de control intern, ca regulă generală, este în primul rând un sistem care asigură conducerea autorității contractante de existența unui echilibru adecvat al puterilor și verificărilor, care permite un proces solid de luare de decizii. În acest sens, dacă apar dezacorduri, sistemul prevede un mecanism de mediere. În final, conducerea autorității contractante are ultimul cuvânt.
a)
Scopul sistemului de control intern Obiectivul pe termen lung este de a stabili sisteme de control intern la nivelul tuturor autorităților contractante din România. Un sistem funcțional de control ar trebuie să devină obligatoriu, domeniul său de aplicare ar trebui să fie proporțional cu capacitățile și intensitatea activităților de achiziții ale autorităților contractante.
Sistemele de control intern trebuie să acopere toate fazele procesului de achiziții publice de la pregătirea achiziției până la executarea contractului, iar cerințele efective trebuie diferențiate în funcție de mărimea autorității contractante, astfel încât să se evite dezvoltarea unei poveri prea mari pentru autoritățile contractante mai mici.
În acest sens, datele colectate din SEAP pentru perioada ianuarie 2013 - martie 2015 arată că, dacă există peste 15.000 de autorități contractante înregistrate în sistem, numai 4.366 dintre ele au lansat proceduri de atribuire (peste pragul de cumpărare directă) în perioada respectivă. Mai mult, datele arată următoarea repartiție a autorităților contractante în funcție de suma cumulată a valorilor estimate pentru procedurile lansate:
Cota-parte din valoarea estimată totală
a procedurilor de atribuire lansate
(01/2013-03/2015)
Numărul de autorități
contractante
40%
21
50%
44
75%
190
90%
660
100%
4.366
În consecință, în funcție de activitatea lor, este rezonabil să considerăm că există 40 de autorități contractante mari, 600 de autorități contractante medii și 3.700 de autorități contractante mici. Astfel, cerințele privind controlul intern trebuie să integreze principiul proporționalității.
În consecință, pentru autoritățile contractante mai mici, controlul intern se va axa pe:
–
verificarea regularității, prin ghiduri similare celor utilizate de controlul extern;
–
verificarea aplicării îndrumării privind bune practici, în timp ce, pentru autoritățile contractante mai mari, se vor efectua mai multe controale ale calității/performanței, prin departamente interne speciale.
Modul în care vor fi stabilite sisteme de control intern de către autoritățile contractante va fi descris în îndrumarea on-line ca parte a unui "manual/ghid". În plus, se va crea o echipă care să sprijine implementarea controalelor interne pe teren.
b)
Standarde critice ce trebuie urmate de toate autoritățile contractante (inclusiv cele mai mici) Secretariatul General al Guvernului este autoritatea centrală responsabilă cu emiterea și implementarea politicii Guvernului în domeniul sistemelor de control intern. SGG va stabili standarde de control intern pentru gestionarea efectivă a procesului de achiziții publice (inclusiv descrierea procesului, fluxul de informații și matricea responsabilităților) pentru a asigura îndrumare generică și a stabili cerințele pentru activitățile de control intern în toate autoritățile contractante.
Controalele interne vor include cel puțin următoarele faze: pregătirea achizițiilor, redactarea documentației de atribuire, desfășurarea procedurii de atribuire, implementarea contractului.
Din punctul de vedere al procesului, sistemul va include următoarele principii:
–
separarea atribuțiilor, cel puțin între funcțiile operaționale și funcțiile financiare/de plată, ale persoanelor responsabile cu achizițiile publice și departamentelor tehnice și economice. Cerințele de separare a atribuțiilor vor depinde de asemenea de mărimea autorităților contractante;
–
"principiul celor 4 ochi", care implică împărțirea clară a sarcinilor în 2 pași: pe de o parte inițierea și pe de altă parte verificarea, efectuate de persoane diferite;
–
fundamentarea avizelor interne, precum cele acordate de departamentele economic și juridic, pe bază de liste de verificare și alte instrumente.
Sistemul de control intern va include, de asemenea, un document de politică privind conflictul de interese.
Un set de măsuri specifice pentru entitățile publice va consta în întărirea rolului controlului financiar preventiv. Prin lege, conducătorul fiecărei entități publice numește un controlor financiar preventiv, însărcinat cu verificarea legalității și regularității în raport cu operațiunile financiare și juridice. Măsurile avute în vedere sunt următoarele:
–
introducerea unor verificări specifice înainte de lansarea oricărei proceduri de achiziții;
–
elaborarea de liste de verificare și de ghiduri detaliate care să permită controlorului financiar să verifice regularitatea procesului;
–
întărirea regulilor de integritate aplicabile controlorilor financiari preventivi, care să asigure că nu sunt afectați de conflicte de interese;
–
întărirea independenței controlorilor financiari preventivi în exercitarea atribuțiilor lor, prin generalizarea cerinței de acord preliminar al MFP în cazuri de suspendare, înlocuire sau destituire a controlorului financiar;
–
asigurarea primirii de către controlorii financiari preventivi a unei instruiri adecvate în domeniul achizițiilor publice.
Instituțiile cu competențe în controlul și auditarea eficienței și performanței entităților publice vor acorda o atenție sporită, în cadrul sistemului de supraveghere detaliat în cap. 5, eficacității mecanismelor de control intern, ca o potențială sursă majoră de deficiențe.
c)
Standarde pentru autoritățile contractante mari Două dintre cele mai mari autorități contractante din România, și anume Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România și Administrația Națională "Apele Române", vor fi cuprinse într-un proiect-pilot finanțat din fonduri europene, cu scopul de a:
–
evalua efectivitatea funcțiilor actuale de control ex ante intern;
–
îmbunătăți funcțiile de control intern la nivelul fiecărei instituții-pilot, ținând cont de particularitățile proprii;
–
asigura că prin controlul intern sunt vizate atât regularitatea, cât și calitatea;
–
sprijini implementarea noilor sisteme de control intern;
–
implementa standardul ISO privind sistemul de management al combaterii corupției, după ce va deveni disponibil.
După implementarea sistemelor eficiente de control intern în cadrul CNADNR și ANAR, acestea vor fi replicate pentru toate autoritățile contractante mai mari, ținându-se cont de experiența dobândită prin proiectul-pilot. Vor fi identificate și exemple de bună practică care se pot aplica unor autorități contractante mai mici.
B.
Eficientizarea controlului extern ex ante
a)
Direcții principale Principalele direcții de îmbunătățire a controlului ex ante extern pot fi rezumate după cum urmează:
–
controalele ex ante (ale documentațiilor de atribuire și ale evaluării ofertelor) vor fi realizate de către aceeași instituție, ANAP, asigurând coerența interpretărilor;
–
controalele ex ante vor cuprinde aspecte legate atât de regularitate, cât și de calitate;
–
expertiză tehnică de specialitate va fi pusă la dispoziția instituției de control ex ante, atât prin angajații proprii, cât și prin experți (contracte de servicii);
–
pentru aspecte ce țin în principal de regularitate, rezultatele controlului ex ante vor fi obligatorii pentru autoritatea contractantă, deși pot fi contestate în instanță;
–
pentru aspecte ce țin în principal de calitate, rezultatele controlului ex ante vor face mai întâi obiectul unei proceduri de mediere, după care vor deveni obligatorii pentru autoritatea contractantă, deși pot fi contestate în instanță;
–
controlul sistematic ex ante al documentației de atribuire va dispărea treptat, fiind înlocuit de control pe bază de eșantion, concomitent cu creșterea sprijinului furnizat autorităților contractante și responsabilizării acestora;
–
baza de eșantionare va include procedurile ce urmează a fi lansate (peste pragul pentru achiziție directă, cu sau fără publicarea unui anunț de participare), modificări importante ale contractelor și reevaluările de oferte ca urmare a deciziilor CNSC sau ale instanțelor. În ceea ce privește modificările contractelor, cele care sunt substanțiale conform definiției din directive necesită derularea unei noi proceduri de achiziție și vor fi astfel incluse în eșantion, prin definiție. În plus, modificările nesubstanțiale vor fi incluse în eșantion atunci când valoarea lor trece de un anumit prag (5% din valoarea inițială a contractului) sau atunci când se are în vedere o schimbare a contractantului.
Paragrafele de mai jos prezintă detalii cu privire la modul de implementare.
b)
Eliminarea treptată a controlului sistematic ex ante al documentelor de licitație Dezvoltarea controlului intern, îmbunătățirile din procesul de achiziții publice (strategia de achiziții, consultarea pieței, publicarea prețurilor finale ale contractelor, evaluarea rezultatelor etc.), notificarea obligatorie a autorităților contractante înainte de depunerea contestațiilor, precum și stabilirea unei monitorizări și supravegheri eficiente vor spori responsabilitatea autorităților contractante. În plus, dezvoltarea unor ghiduri adecvate, help-desk, profesionalizarea personalului responsabil cu achizițiile publice, dezvoltarea unităților de achiziții centralizate și a consorțiilor de autorități contractante au în vedere consolidarea capacității administrative a autorităților contractante.
Prin urmare, trecerea progresivă de la controlul ex ante sistematic al documentelor de licitație la verificările bazate pe eșantion va fi în legătură directă cu creșterea treptată a responsabilității și capacității autorităților contractante, inclusiv cu punerea în aplicare a măsurilor de sprijin operațional și îndrumare acordate autorităților contractante, așa cum sunt prezentate în cadrul cap. 2 și 4. Mai precis, controlul ex ante sistematic al documentației de atribuire va fi menținut până la publicarea ghidului on-line și a documentațiilor standardizate (iulie 2016).
Trecerea de la controlul sistematic la controlul bazat pe eșantion va permite organismului de control ex ante să își reorienteze resursele spre un control mai profund, axat pe aspectele legate de calitate, și va fi astfel dezvoltat în același timp și în paralel cu întărirea capacităților și a expertizei organului de control ex ante.
Ritmul de eliminare treptată va ține cont de performanța și fiabilitatea autorităților contractante, măsurată conform indicatorilor folosiți pentru reforma funcțiilor de monitorizare și supervizare descrise la cap. 5.
Metodologia pentru eliminarea treptată a controlului sistematic va fi detaliată, în ceea ce privește ritmul preconizat și integrarea considerațiilor de mai sus, de comun acord cu serviciile Comisiei Europene. Această metodologie va indica eșantionul de proceduri de atribuire care ar putea face obiectul controalelor ex ante.
c)
Eșantionare Controlul bazat pe eșantion va integra două elemente principale, respectiv analiza de risc și o funcție aleatorie. Analiza de risc include în principal două seturi de factori: factori care țin de dimensiunea și complexitatea procedurii de atribuire și factori legați de capacitatea autorității contractante (pe baza istoricului anterior). Acest lucru permite definirea a patru categorii principale de riscuri, după cum urmează:
1.
valoare mare/ofertă complexă, cu o autoritate contractantă de capacitate redusă;
2.
valoare scăzută/ofertă simplă, cu o autoritate contractantă de capacitate redusă;
3.
valoare mare/ofertă complexă, cu o autoritate contractantă de capacitate rezonabilă;
4.
valoarea scăzută/ofertă simplă, cu o autoritate contractantă de capacitate rezonabilă.
Pentru fiecare dintre principalele categorii de risc, va fi definită o rată anuală țintă pentru verificări. Această rată-țintă va ține cont de resursele disponibile și va defini probabilitatea ca o procedură să fie supusă controlului ex ante, probabilitate care va fi diferită pentru fiecare categorie de risc.
Atunci când o procedură de atribuire este inițiată de o autoritate contractantă, aceasta va fi clasificată în una dintre categoriile de risc menționate mai sus. Un mecanism de selecție aleatorie va determina apoi dacă procedura de atribuire este supusă sau nu controlului ex ante.
Prin urmare, metoda de eșantionare se va baza semnificativ pe selecție aleatorie, pentru a se asigura că există o probabilitate reală pentru ca orice autoritate contractantă să fie supusă controlului și că un astfel de control nu poate fi anticipat în prealabil de către autoritatea contractantă.
Riscul și politicile de control aferente vor fi supuse actualizării și vor lua în considerare factorii de risc corespunzători (tip de contracte, sectoare, tipul de activități achiziționate, capacitatea și fiabilitatea autorității contractante), folosind experiența dobândită.
d)
Modificări ale contractelor Autoritățile contractante vor trebui să notifice organismul de control ex ante înainte de aprobarea unei modificări contractuale importante. Prin urmare, astfel de notificări vor intra în baza de eșantionare. Verificarea va avea loc înainte de aprobarea modificării contractului (și orice plată ulterioară), astfel încât reprezintă în mod clar o activitate de control.
În ceea ce privește modificările substanțiale ale contractelor, conform definiției din directive, acestea vor necesita derularea unei noi proceduri de atribuire și prin urmare vor fi introduse în baza de eșantionare. În plus, modificările nesubstanțiale vor intra în baza de eșantion, atunci când valoarea lor trece de un anumit prag (5% din valoarea inițială a contractului) sau când se are în vedere schimbarea contractantului.
e)
Regularitate și calitate Noțiunile de "regularitate" și "calitate" necesită unele clarificări.
Verificarea regularității se bazează în principal pe respectarea cadrului legal, cu accent pe aspecte cum ar fi tipul de procedură, cerințele de publicare, durata, criterii de selecție și de atribuire nediscriminatorii etc.
În practică, regularitate va include:
1.
verificarea anunțurilor de participare și a documentelor aferente relevante, pentru a permite controale semnificative. În special, criteriile de selecție și de atribuire propuse vor fi justificate în raport cu descrierea contractului, inclusiv, ori de câte ori este necesar, prin luarea în considerare a secțiunilor relevante ale cerințelor tehnice (care justifică cerințele pentru expertiză specifică sau metodologia de evaluare a unor criterii de atribuire);
2.
analizarea elementelor-cheie, bazate pe liste de verificare sectoriale ale cerințelor tehnice, pentru a urmări posibilele cerințe orientate către anumite produse sau tehnologii;
3.
transparența în răspunsul la clarificările solicitate de potențiali ofertanți;
4.
transparența în solicitările de clarificare adresate ofertantului;
5.
transparența deciziilor privind selecția și atribuirea;
6.
respectarea prevederilor legale în modificările contractuale.
Pct. 1-3 se referă la verificarea anunțurilor de participare și a documentelor aferente (astfel cum au fost publicate în SEAP), pct. 4 și 5 se referă la verificarea procesului de evaluare a ofertelor, în timp ce pct. 6 se referă la verificarea implementării contractului.
Până în prezent, verificările de la pct. 1 au fost efectuate de către ANRMAP în mod sistematic, în timp ce verificările de la pct. 3-6 au fost realizate de către UCVAP pe bază de eșantionare. Nu s-au efectuat verificările prevăzute la pct. 2. După cum este menționat mai sus, verificările au fost efectuate într-un mod formal și prea standardizat, astfel încât metodologiile aferente necesită îmbunătățiri semnificative.
De altfel, verificarea calității necesită detectarea cerințelor sau a strategiilor de achiziții publice care ar împiedica intensitatea și calitatea concurenței, cum ar fi cerințe disproporționate, împărțire neadecvată/ineficientă în loturi, perioade de execuție sau condiții contractuale nerezonabile, recurgerea excesivă la proceduri de proiectare și execuție etc. Aceste aspecte vor fi abordate în ghiduri adecvate și, unde este cazul, în documentație standardizată.
Pe termen lung, acest tip de verificări vor fi sistematic aplicate, împreună cu verificarea regularității, tuturor procedurilor care fac obiectul controlului ex ante, deși proiectele mai complexe sunt susceptibile de a ridica mai multe probleme. Abaterile de la practicile recomandate în ghiduri/documentații standardizate ar fi principalul factor declanșator al unor verificări în profunzime.
Este necesar a se clarifica faptul că aspectele privind calitatea pot fi mai precar definite decât aspectele de regularitate și pot include aspecte percepute ca parțial subiective (de exemplu, nivelul adecvat de detalii pentru studiile de teren în cazul unei proceduri de tip proiectare-execuție sau perioada de timp adecvată pentru pregătirea ofertelor aferente unei achiziții complexe). Cu toate acestea, o acumulare de deficiențe calitative la o procedură specifică de atribuire poate conduce la situații unde competiția poate fi serios afectată.
Un exemplu concret este cazul unui contract de construcție a unei autostrăzi, lansat spre atribuire în baza unor studii de fezabilitate de o calitate foarte slabă, cu riscuri de proiectare și de condiții geotehnice transferate către antreprenor și cu o perioadă de pregătire a ofertelor care nu ar permite posibililor ofertanți să realizeze vizite în teren. În lipsa unei evaluări corecte a riscurilor și a unei fundamentări adecvate a prețului ofertat, consecința va fi descurajarea unor potențiali ofertanți, iar principiile competiției și raportul calitate-preț ar fi substanțial afectate.
În plus, o problemă specifică referitoare la regularitate este aceea de a detecta specificațiile tehnice orientate. Acest risc este în principal legat de un număr de sectoare cum ar fi IT sau de proceduri care implică o parte semnificativă de echipamente. Este recunoscut faptul că identificarea unor specificații fraudate poate fi destul de dificil de realizat, deoarece necesită o cunoaștere aprofundată a pieței în domeniul respectiv. Prin urmare, elementul principal de control în această privință rămâne piața în sine, prin mecanismul de contestații. Astfel, în ceea ce privește verificarea specificațiilor tehnice cu privire la eventuale situații de distorsionare, ca parte a controlului ex ante, se impune o abordare pragmatică, după cum urmează:
–
introducerea ca parte a listelor de verificare pe sectoare a câtorva elemente-cheie de verificare (să nu apară denumirea mărcii, iar, dacă, în cazuri excepționale, apare denumirea mărcii, să fie menționat "sau echivalent"; să existe specificații funcționale și de performanță de fiecare dată când acest lucru este posibil etc.);
–
dezvoltarea unor liste de verificare specifice pentru a identifica eventualele specificații distorsionate pentru două sectoare-pilot (echipament medical și dezvoltarea sistemelor informatice), pentru ca un control complet să fie efectuat în cadrul controlului ex ante. Acest lucru va necesita, de asemenea, implicarea unor experți în domeniile respective;
–
evaluarea, după un an de funcționare, a acestei faze-pilot, pe baza următoarelor criterii principale: eficacitate (dacă s-au obținut rezultatele dorite, care pot fi măsurate printr-o scădere a numărului de contestații depuse de operatori economici în raport cu distorsionarea unor specificații în procedurile de atribuire aferente celor două sectoare-pilot), eficiența (dacă costurile generalizate ale sistemului-pilot, cu privire la durata procesului și la resurse umane mobilizate, sunt proporționale cu beneficiile), impactul de timp. Ca urmare a acestei evaluări, ANAP va decide dacă să extindă sau nu acest tip de verificări.
f)
Tipuri de control Având în vedere resursele de care dispune instituția de control ex ante, precum și experiența anterioară, atât a ANRMAP, cât și a UCVAP, următoarele aspecte sunt de menționat: ● Media actuală de trei sau patru anunțuri de participare verificate pe persoană și pe zi nu permite o analiză în profunzime. Există, de asemenea, o nevoie urgentă de a eficientiza aceste verificări, pentru a le face mai puțin formale și mai semnificative și de a introduce o analiză a specificațiilor tehnice cheie.
● Verificarea atât a regularității, cât și a calității unui anunț de participare și a documentelor aferente ar necesita în medie aproximativ 5 zile - om, care înseamnă aproximativ de douăzeci de ori mai multe resurse decât verificările curente. Aceasta ar crește semnificativ atunci când vine vorba de verificarea detaliată cu privire la posibilele specificații tehnice distorsionate.
● Aproximativ 8% din baza totală de eșantionare se verifică în prezent (procedurile de atribuire, inclusiv negocierile fără publicarea unui anunț de participare), adică aproximativ 2.000 de verificări pe an.
● O rearanjare a controalelor aferente este necesară, astfel încât observatorii să participe doar la fazele/etapele procesului de evaluare-cheie și controlul documentațiilor de atribuire să includă aspectele calitative ale acestora. Acest lucru va permite să crească eficiența utilizării resurselor umane implicate în activitățile de control și, prin urmare, numărul total de proceduri controlate, cu un număr-țintă cuprins între 4.000 și 5.000 pe an.
Prin urmare, următoarele concluzii pot fi trase: ● Este necesar să fie alocate resurse suplimentare, atât pentru verificarea anunțurilor de participare și a documentelor aferente, cât și pentru verificarea evaluării ofertelor și a modificărilor contractelor.
● Din moment ce va fi dificilă multiplicarea resurselor dedicate controlului ex ante cu un factor de douăzeci, pe parcursul perioadei de eliminare treptată a controlului ex ante sistematic al anunțurilor de participare și al documentelor aferente vor fi treptat integrate controale de calitate pentru un număr limitat de proceduri. În paralel, controalele de regularitate îmbunătățite vor continua pentru toate procedurile până în iulie 2016. După iulie 2016, numărul de controale de regularitate va scădea treptat, dar va rămâne semnificativ. O atenție sporită va fi acordată verificărilor privind calitatea.
● Verificarea evaluării ofertei va fi efectuată numai în cazul în care anunțul de participare aferent a fost supus verificării, dar nu pentru toate procedurile pentru care anunțurile de participare și documentele aferente au fost verificate.
g)
Liste de verificare Controalele vor fi adaptate la specificitatea sectoarelor folosind liste de verificare (IT, proiecte de infrastructură, echipamente medicale, cercetare și dezvoltare, energie etc.). Listele de verificare vor identifica acele aspecte care se referă în principal la regularitate și la calitate.
h)
Expertiza tehnică Organismul de control ex ante își va asigura accesul la expertiză tehnică adecvată, utilizând resurse interne și externe. Asigurarea expertizei tehnice este necesară, deoarece verificarea legalității criteriilor de selecție sau a regularității evaluării propunerilor tehnice necesită o înțelegere temeinică a specificațiilor tehnice. În acest sens, chiar și atunci când se concentrează numai pe regularitate, controlul ex ante nu va revizui doar anunțul de participare și instrucțiunile pentru ofertanți, ci va lua în considerare întreaga documentație de atribuire, inclusiv contractul și specificațiile tehnice/caietul de sarcini. Verificarea se va face în baza listelor de control care vor permite controlorului să evidențieze aspectele-cheie privind cerințe orientate sau discriminatorii din documentația tehnică, în special pe partea de furnizare de echipamente sau tehnologie. Trebuie subliniat faptul că măsurile de mai sus vor câștiga mai multă eficiență atunci când sunt corelate cu cele descrise în cap. 4, inclusiv dezvoltarea documentațiilor de atribuire standardizate, cu modele mai bine structurate, o descriere mai detaliată a contractului, inclusiv obiectivele și scopul etc.
În vederea implementării măsurilor de eficientizare a controlului ex ante, structura de control ex ante din cadrul ANAP va avea nevoie de un număr mai mare de resurse umane, în special în ceea ce privește expertiza tehnică. Prin urmare, ANAP își va asigura expertiza tehnică prin două căi complementare, și anume prin angajarea a aproximativ 50-60 de specialiști tehnici pentru cele mai frecvente nevoi și prin încheierea unor acorduri-cadru, cu scopul dublu de a asigura resurse de înaltă specializare pentru domenii tehnice specifice și de a asigura resurse tehnice suplimentare atunci când este necesar.
Pe baza analizei procedurilor existente, se are în vedere faptul că cei 50-60 de specialiști tehnici care vor fi angajați de ANAP vor include aproximativ 25-30 de specialiști din diverse domenii de construcții (drumuri, căi ferate și transport public, construcții civile, apă și deșeuri), aproximativ 15 specialiști în IT și 10-15 specialiști din alte sectoare, inclusiv sănătate, finanțe etc., cu experiență în implementarea unor contracte. Nivelul de remunerare din cadrul ANAP este considerat a fi suficient de atractiv, ca parte a sectorului public din România, pentru a putea asigura angajarea și păstrarea specialiștilor tehnici în domeniile respective.
În cazul în care nivelul de expertiză necesar va fi semnificativ mai aprofundat, acordurile-cadru vor permite mobilizarea de experți adecvați (cu nivelul corespunzător de remunerare) într-o perioadă de timp rezonabilă (adică fără a genera întârzieri suplimentare față de perioada totală necesară pentru controlul ex ante).
i)
Rezultatele controlului ex ante Pentru aspectele identificate ca fiind legate de regularitate, rezultatele controlului ex ante vor fi obligatorii pentru autoritatea contractantă. În funcție de etapa în care sunt identificate iregularitățile, anunțul de participare nu va fi publicat sau procedura va fi suspendată până când neregularitățile sunt remediate. De asemenea, în anumite cazuri, este posibil ca singura măsură efectivă de remediere să fie anularea procedurii.
Pentru aspectele identificate ca fiind legate de calitate, analiza, așa cum s-a menționat mai sus, este mai puțin "negru sau alb" și lasă loc de interpretări. Ca exemplu, perioada pentru pregătirea unei oferte complexe (atunci când se solicită ofertanților să pregătească un proiect tehnic sau echivalent) nu trebuie limitată la perioada minimă definită prin lege. În timp ce îndrumarea va conține elemente care să permită aprecierea perioadei rezonabile de timp pentru pregătirea ofertelor, perioada corespunzătoare în fiecare caz individual rămâne o chestiune de interpretare.
Prin urmare, rezultatele controlului ex ante din acest punct de vedere vor fi subiectul unei proceduri de mediere cu autoritatea contractantă. Rezultatul medierii urmează să devină obligatoriu pentru autoritatea contractantă.
În conformitate cu cadrul legal, deciziile emise de instituția de control ex ante vor fi considerate acte administrative, atacabile, prin urmare, în fața instanțelor relevante. Deciziile vor fi în vigoare, cu excepția cazului și până când instanța se pronunță altfel.
j)
Impactul de timp Impactul sistemului de control ex ante asupra duratei fiecărei proceduri de atribuire este prezentat în următorul tabel:
Fazele controlului ex ante
Perioada de timp maximă (în zile lucrătoare)
Eșantionare
1 zi lucrătoare (de la notificare de către
autoritatea contractantă, cu documentele
relevante)
Documentație de
atribuire
Control ex ante
al regularității
și calității
10 zile lucrătoare întârziere pentru
publicarea anunțului de participare
Cel târziu 10 zile înainte de termenul-limită
de depunere a ofertelor (de la decizia de
eșantionare până la emiterea rezultatelor
inițiale ale controlului)
5 zile lucrătoare pentru procedura de mediere,
dacă este cerută de autoritatea contractantă
(de la emiterea rezultatelor inițiale ale
controlului la rezultatele finale ale
controlului)
Controlul ex ante al evaluării
ofertelor
Controlul se efectuează în perioada de
evaluare a ofertelor, direct de către
observatorii ANAP care participă la
ședințele-cheie ale comisiei de evaluare, cu
verificarea principalelor etape ale evaluării
(tehnică, financiară, calificare). În mod
excepțional, ar fi necesare până la 3 zile
lucrătoare de fiecare etapă în plus față de
procesul de evaluare propriu-zis, în cazul în
care sunt necesare clarificări/mediere la
nivel intern.
Controlul ex ante al modificărilor de
contract importante
5 zile lucrătoare (în plus față de timpul
necesar autorității contractante pentru
evaluare și aprobarea modificării respective a
contractului)
Controlul ex ante al specificațiilor
tehnice (sectoare-pilot)
30 de zile lucrătoare întârziere pentru
publicarea anunțului de participare
Cel târziu 10 zile înainte de termenul-limită
de depunere a ofertelor (de la decizia de
eșantionare până la emiterea rezultatelor
inițiale ale controlului)
k)
Aspecte operaționale Perioadele de timp menționate în tabelul de mai sus nu iau în considerare perioadele necesare autorităților contractante pentru implementarea corecțiilor/măsurilor de remediere necesare. Experiența controlului ex ante al documentațiilor de atribuire efectuat începând din 2011 a arătat că perioada totală de timp de la prima depunere a documentației de atribuire până la publicarea sa a fost uneori extrem de lungă, în timp ce numărul de respingeri a fost foarte mare (în medie, mai mult de o respingere pentru fiecare procedură publicată).
Pentru a evita astfel de probleme pe viitor, se vor întreprinde următoarele: ● Ca o chestiune de principiu, rezultatele controlului ex ante vor fi exhaustive în raport cu aspectele care au fost verificate: toate punctele vor fi verificate și analizate, iar listele de verificare aferente vor fi completate în întregime. Aceasta implică faptul că nu vor mai fi emise în fazele ulterioare alte comentarii ale controlului ex ante cu privire la aceleași aspecte.
● La detectarea unei nereguli, controlul ex ante va îndruma de asemenea autoritatea contractantă către instrucțiunile, ghidurile, specificațiile standardizate relevante, după caz. Controlul ex ante nu va oferi îndrumări sau asistență ca atare, dar se va asigura de conștientizarea autorității contractante cu privire la mijloacele disponibile pentru ca aceasta să poată implementa corecțiile/măsurile de remediere.
Având în vedere aspectele sensibile ale controlului ex ante ca parte a desfășurării procedurilor de achiziții, ANAP va mai implementa și o politică adecvată de resurse umane destinată asigurării rotației controlorilor.
Pentru a implementa măsurile de eficientizare a controlului ex ante, instituția de control ex ante:
–
va stabili o structură responsabilă pentru a furniza consultanță metodologică controlorilor;
–
se va asigura că, pentru fiecare procedură, există cooperare operațională între controlorii responsabili în principal cu verificarea anunțurilor de participare și a documentației relevante și cei responsabili în principal cu verificarea evaluării.
C.
Îmbunătățirea și extinderea sistemelor pentru prevenirea conflictelor de interese
a)
Conflictele de interese și rolul autorității contractante Noile directivele cuprind o definiție nouă, mai cuprinzătoare a conflictului de interese în domeniul achizițiilor publice. Definiția se referă la orice situație în care persoane din cadrul autorității contractante sau al unei entități care acționează în numele autorității contractante, implicate în desfășurarea procedurii de achiziție sau care pot influența rezultatul acesteia, au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea sau independența lor în contextul procedurii de achiziție. Pe această bază, România va lua măsuri de prevenire, identificare și rezolvare a conflictelor de interese, autoritatea contractantă având rolul principal în această privință. O procedură potențial afectată de conflictul de interese va fi supusă riscului de anulare.
Un conflict de interese se referă la situația în care imparțialitatea și obiectivitatea unei decizii a autorității contractante sunt sau pot fi percepute ca fiind compromise de un interes personal deținut sau încredințat unei anumite persoane. Interesele personale relevante pot fi de natură financiară sau nonfinanciară și pot privi o relație personală ori de familie sau apartenențe profesionale (inclusiv printr-un al doilea loc de muncă, funcții în afara organizației, posturi sau funcții deținute anterior) și alte activități relevante în afara organizației.
Pentru menținerea încrederii opiniei publice în activitățile autorității contractante, protejarea personalului său față de suspiciuni nejustificate și, mai larg, menținerea încrederii în sistemul de achiziții publice sunt importante nu doar independența și imparțialitatea reale, ci și percepția cu privire la aceste două elemente. Așadar, simpla aparență a unui conflict de interese trebuie să fie prevenită și evitată, chiar dacă se dovedește că nu este fondată.
Mai mult, autoritățile contractante au obligația de a trata operatorii economici în mod egal și nediscriminatoriu și de a acționa în mod transparent. Autoritățile contractante ar trebui să își asume un rol activ în aplicarea acestor principii inclusiv în activitățile lor de detectare a oricărui conflict de interese și de luare a măsurilor adecvate de prevenire și remediere.
În cadrul sistemului de control intern care va fi dezvoltat toate autoritățile contractante vor elabora și vor adopta un document specific de politică privind conflictul de interese, în conformitate cu prevederile legislative în materie.
Acest document va trebui să acopere următoarele aspecte:
–
să includă întregul proces de achiziții și gestionarea contractelor ulterioare;
–
să respecte cerințele reglementărilor naționale privind achizițiile publice și ale directivelor UE privind achizițiile publice;
–
să includă un capitol special dedicat declarațiilor de absență a conflictului de interese;
–
să includă referiri la cadouri și invitații, care pot fi privite ca mijloace de influențare. Acestea pot interveni în timpul, înainte sau după un proces de achiziții și în timpul gestionării unui contract sau unor achiziții ulterioare;
–
să dea asigurarea că organizația menține înregistrări privind toate conflictele de interese care au apărut, evidențiază modul în care au fost tratate și măsurile care au fost luate. Politica păstrării înregistrărilor va oferi un punct de referință pentru viitoarele conflicte;
–
să includă referiri la sancțiunile interne în cazul unor conflicte de interese nedeclarate. Sancțiunile trebuie să fie corespunzătoare și să descurajeze încălcarea regulilor;
–
să includă o anexă cu exemple comune de astfel de conflicte;
–
să trateze situațiile în care angajații pleacă dintr-o organizație din sectorul public, în particular de la o funcție în guvern sau administrația locală (așa-numitele situații de "ușă turnantă"). Personalul ar trebui să respecte obligația de a nu dezvălui informații confidențiale dobândite la locul de muncă și nu ar trebui să beneficieze de pe urma niciunui conflict ulterior de interese care poate apărea după plecarea de la locul de muncă.
Acest document va fi pregătit la nivelul autorităților contractante în baza îndrumării/modelului elaborat în comun de către ANI, ANAP, SGG (ca organism competent pentru emiterea normelor privind controlul intern) și de ANFP. Acest ghid va oferi câteva exemple ilustrative comune de conflicte de interese și modelul corespunzător care va fi anexat la actul legislativ/normativ, impunând autorităților contractante să elaboreze documentul menționat mai sus și să pună în aplicare măsurile corespunzătoare de prevenire și remediere.
b)
Abrogarea regulii de excludere automată a operatorilor Prevederile actuale ale
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 , care prevăd excluderea automată a operatorilor economici care ar putea fi într-o situație de conflict de interese față de personalul autorității contractante, se vor abroga. Astfel de măsuri de remediere nu pot fi luate în mod sistematic împotriva operatorilor economici. Prevederile
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006
vor fi modificate astfel:
–
înlocuirea noțiunii "o acțiune" prin definirea tipului și a intensității critice a influenței decizionale;
–
înlocuirea noțiunii "rudă de gradul patru", prin intensitatea relației ce poate fi verificată în mod eficient de către sistemul de detectare detaliat mai jos;
–
excluderea unui ofertant, ca măsură de remediere, va fi ultima soluție și va fi luată numai după ce autoritățile contractante au luat toate măsurile pentru a elimina situația care conduce la un posibil conflict de interese și după ce le-a fost oferită ofertanților posibilitatea de a clarifica anumite date/informații.
c)
Identificarea și detectarea conflictelor de interese Prima măsură de adoptat de către autoritățile contractante pentru a identifica și detecta conflictele de interese rămâne aceea de a obliga fiecare persoană implicată într-o procedură de atribuire să completeze o declarație privind conflictul de interese. Aceasta este aplicabilă pentru:
–
conducătorul autorității contractante și orice persoană căreia acesta îi deleagă atribuțiile sale;
–
membrii consiliului de conducere sau persoane aflate în posturi de decizie similare;
–
personalul care contribuie la pregătirea/întocmirea documentațiilor de atribuire;
–
membrii comisiei de evaluare;
–
experții proprii care îndeplinesc vreo sarcină legată de pregătirea documentațiilor de atribuire și/sau evaluează ofertele.
Pentru conducătorii autorității contractante, principalii factori de decizie și responsabilii de achiziții, declarația va lua forma unei declarații anuale de interese (inclusiv posturi ocupate anterior sau similar).
În cazul persoanelor implicate, de la caz la caz, o astfel de declarație va fi făcută o dată, dar trebuie să aibă în vedere situațiile aferente fiecărei etape a procedurii de achiziție publică (pregătire, evaluare, monitorizare și închidere).
Completarea unei declarații pe propria răspundere din care să rezulte că nu există un conflict de interese trebuie avută în vedere în fiecare fază a procedurii de atribuire (pregătire, evaluare, monitorizare și închidere).
Apariția unui conflict de interese nu este neapărat o ilegalitate în sine. Participarea la o procedură cunoscând existența unui conflict de interese este însă o neregulă. Este deci necesar ca orice posibil conflict de interese să fie dezvăluit înainte de a lua parte la procedura de atribuire și ca măsurile de prevenție corespunzătoare să fie luate. Aceasta permite de asemenea autorității contractante să ia măsurile preventive adecvate.
A doua măsură de adoptat de către autoritatea contractată constă în efectuarea a două tipuri de verificări, ca parte a sistemului de control intern:
–
prevenire: detectarea conflictelor de interese aparente/potențiale/reale;
–
sancționare/remediere: detectarea conflictelor de interese, sancționarea persoanei în cauză și repararea oricărui prejudiciu provocat de conflictul de interese.
Mecanismele de verificare se vor axa pe declarația pe propria răspundere din care să rezulte că nu există un conflict de interese, care va fi examinată în lumina altor informații suplimentare:
–
informații externe (respectiv informații despre un potențial conflict de interese furnizate de persoane din afară organizației, fără nicio legătură cu situația care a generat conflictul de interese, care pot include și avertizori de integritate sau mass-media);
–
verificări efectuate în anumite situații care indică un mare risc de conflict de interese, pe baza analizei interne de risc sau a semnalelor de alertă;
–
verificări efectuate de sistemul Prevenție.
Pentru a ajuta la detectarea conflictelor de interese, ANI a elaborat un instrument, sistemul Prevenție, ce va permite detectarea unor potențiale conflicte de interese, cu accent pe relații de rudenie și de acționariat între membrii personalului autorității contractate (factori de decizie și membri ai comisiei de evaluare) și factorii de decizie ai ofertanților. Acesta va fi aplicat tuturor procedurilor de atribuire, indiferent de sursele de finanțare. Dacă este detectat un potențial conflict de interese, ANI va emite un avertisment de integritate către autoritatea contractată, care va fi obligată să ia măsurile adecvate înainte de încheierea procedurii. Un element esențial al sistemului Prevenție va fi să se asigure că autoritățile contractante vor fi obligate să completeze în mod real datele solicitate prin formularul de integritate. Acest lucru ar putea fi realizat prin introducerea acțiunii de completare a formularului ca fază obligatorie în cadrul procedurii de atribuire, obligând autoritățile contractante să completeze datele aferente direct în SEAP.
ANAP și în special structura de control ex ante vor primi informații cu privire la rezultatul verificărilor efectuate de ANI. Autoritatea contractantă va fi obligată să raporteze către ANAP măsurile efectiv luate în urma unui avertisment de integritate.
Procesul de verificare menționat mai sus se face automat din SEAP, fiind inițiat atunci când ofertanții sunt cunoscuți (deschiderea ofertelor). Întregul flux de verificare, până la informarea autorităților contractante și ANAP, nu depășește 8 zile lucrătoare. În procesul de verificare, autoritățile contractante vor recunoaște că, deși rezultatele din sistemul Prevenție se bazează pe date reale, informațiile obținute de la avertizori de integritate și din mass-media nu au în sine valoare probatorie. Cu toate acestea, ANAP, în cadrul controlului extern, sau autoritățile contractante, ca parte a controlului intern, ar trebui să verifice în mod activ aceste informații și să evalueze dacă pot avea impact asupra procedurii de atribuire. Toate sursele de date aflate la dispoziția lor ar trebui folosite pentru a verifica acuratețea informației.
O primă etapă realizată în vederea implementării de către ANI a sistemului Prevenție constă în adoptarea de către Guvernul României în data de 9 septembrie 2015 a proiectului de Lege privind instituirea unui mecanism de verificare ex ante în scopul prevenirii conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică inițiată prin sistemul electronic de achiziții publice (SEAP), care în prezent se află în procedură de dezbatere în cadrul Parlamentului României.
d)
Consecințe Când este detectat un potențial conflict de interese, autoritatea contractantă va trebui să ia măsuri de prevenire a acestuia. Măsurile de prevenire trebuie diferențiate în funcție de rolul și poziția persoanei afectate de potențialul conflict.
Prin urmare, dacă persoana respectivă are rolul de membru în comisia de evaluare, este una dintre persoanele responsabile cu achizițiile publice implicate în proiect sau se află într-o poziție similară, aceasta poate fi înlocuită în cadrul procedurii cu o altă persoană care nu este afectată de eventualul conflict de interese și care va prelua rolul și atribuțiile persoanei afectate de potențialul conflict de interese, pentru procedura respectivă.
Atunci când potențialul conflict este la nivelul factorilor de decizie din cadrul autorității contractante, soluțiile care urmează să fie puse în aplicare sunt mult mai dificil de implementat și necesită o evaluare corectă a soluțiilor disponibile. De principiu, persoana potențial afectată de conflictul de interese ar trebui exclusă din procedura respectivă. Acest lucru înseamnă că acea persoană nu va primi sarcini legate de respectiva procedură, fiind eliberată de orice responsabilități legate de procedură, și ar trebui să se retragă în mod voluntar de la orice implicare directă sau indirectă.
Deși această soluție s-ar putea dovedi eficientă atunci când atribuțiile persoanei în cauză nu au legătură directă cu obiectul principal al procedurii (de exemplu, șeful de la întreținerea drumurilor într-o licitație pentru construcția unei autostrăzi), aceasta ar fi neadecvată când persoana este direct și în mod necesar implicată în procedură (de exemplu, șeful autorității contractante sau șeful departamentului achiziții). În aceste situații, singura soluție rămasă ar putea fi excluderea operatorului economic de la participare la procedură, deoarece participarea acestuia va conduce în mod inevitabil la o situație de conflict de interese. Principala diferență față de prevederile actuale ale
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 , aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 337/2006 , cu modificările și completările ulterioare, constă în faptul că excluderea operatorului economic ar fi ultima soluție și în niciun caz nu se va aplica automat.
Pentru toate cazurile menționate mai sus, autoritatea contractantă este responsabilă pentru luarea tuturor măsurilor adecvate, inclusiv forme adecvate de publicitate, pentru a asigura transparența și a îndepărta riscul legat de simpla percepție a unui potențial conflict de interese.
De asemenea, trebuie accentuat faptul că dezvoltarea de unități de achiziții centralizate și de consorții de autorități contractante, conform cap. 4, ar putea reduce implicarea directă a personalului autorităților contractante în procedurile aferente, reducând prin urmare riscul de conflicte de interese.
Când este detectat un conflict de interese, care nu a fost declarat de persoana în cauză, autoritatea contractantă va avea în vedere următoarele măsuri, pe lângă cele de mai sus, după caz:
–
aplicarea de măsuri disciplinare sau administrative/ sancțiuni împotriva persoanei respective sau împotriva ofertantului;
–
corelarea constatărilor sale cu alte date și utilizarea lor în analiza riscurilor;
–
asigurarea publicității, pentru a asigura transparența deciziilor și pentru a preveni și descuraja orice cazuri potențiale similare.
În cazul în care conflictul de interese este de natură penală, autoritatea, pe lângă măsurile expuse mai sus, va acționa conform legislației aplicabile și va trimite cazul autorităților competente.
Pentru a putea lua măsurile de remediere necesare, autoritățile contractante se vor baza pe ghidul specific emis de ANAP, care va detalia calea de urmat cu referire la situațiile posibile întâlnite și, în special, în ceea ce privește aleșii și funcționarii publici care dispun de capacități decizionale indirecte critice. Acest ghid va fi susținut de exemple ilustrative.
După primirea notificării privind avertismentul de integritate, autoritatea contractantă trebuie să desfășoare toate verificările necesare pentru a clarifica situația de potențial conflict de interese, după care va transmite către ANI opinia sa fundamentată cu privire la corectitudinea datelor/informațiilor menționate în notificarea ANI.
ANI va evalua informațiile (bazate pe dovezi documentate) și fie va menține poziția, fie va lua în considerare aceste noi date/informații.
În cazul în care ANI își menține poziția, autoritatea contractantă trebuie ulterior să ia toate măsurile necesare pentru a elimina situațiile care conduc la un conflict de interese.
ANAP va verifica dacă măsurile corective luate de autoritățile contractante sunt în conformitate cu cele menționate în secțiunea a treia din formularul aferent declarației de integritate și, de asemenea, va monitoriza ca toate aceste măsuri să fie în conformitate cu prevederile legislației privind achizițiile publice în ceea ce privește conflictul de interese.
e)
Traficul de influență Deși utilizarea sistemului Prevenție va fi obligatorie pentru toate procedurile de achiziții publice, acesta nu va putea detecta toate potențialele conflicte de interese. Prin urmare, absența unui avertisment nu exonerează autoritatea contractantă de răspunderea sa și de obligația activă de a identifica conflictele de interese și nu exonerează organele de control de verificări pe această problematică.
În special, dat fiind că sistemul Prevenție se axează în principal pe relații de rudenie și acționariat (sau similare), este improbabil că va detecta conflicte de altă natură, cum ar fi traficul de influență sau luarea/darea de mită. Situația este destul de similară în cazul verificărilor și controalelor efectuate de autoritatea contractantă sau de instituția de control ex ante.
În ceea ce privește prevenirea infracțiunilor de corupție trebuie recunoscut că acțiunile întreprinse de autoritățile contractante pot avea un efect relativ limitat, în timp ce efectele cele mai semnificative apar probabil în urma investigațiilor de tip judiciar. Acțiunile preventive care intră în responsabilitatea autorităților contractante includ:
–
implementarea Standardului ISO privind sistemul de management al combaterii corupției, când va deveni disponibil (după cum este explicat mai sus, acest tip de acțiune va fi necesar în principal pentru autoritățile contractante mai mari);
–
dezvoltarea unui set de "semnale de avertizare" în cadrul sistemului de control intern.
O situație particulară legată de traficul de influență care poate fi prevenită de autoritățile contractante este atunci când operatorii economici adoptă o atitudine de coluziune, în detrimentul fondurilor și al intereselor publice. O atenție specială se va acorda situațiilor în care un operator economic este în măsură să aprobe/respingă/monitorizeze, direct sau indirect, performanța unor lucrări ori servicii sau furnizarea de bunuri de către un alt operator economic. Cazurile cele mai frecvente sunt: inginerul de supervizare/antreprenori, asistența de management al proiectului/ operatorul însărcinat cu o componentă a proiectului etc.
În aceste cazuri, autoritatea contractantă va trebui să implementeze o serie de mecanisme cu scopul de a:
–
asigura că cei 2 operatori economici sunt complet independenți unul de celălalt; în cazul în care primul operator este deja angajat în momentul lansării procedurii pentru al doilea operator, al doilea operator va trebui să își demonstreze independența față de primul. Dacă procedurile de atribuire pentru cei 2 operatori sunt lansate în același timp, autoritatea contractantă va stabili o regulă clară prin care să asigure independența (de exemplu, în cazul în care ofertantul pentru lucrări are legături cu ofertantul pentru supervizare, contractul de supervizare va fi atribuit ofertantului clasat pe locul al doilea);
–
asigura că operatorul care este însărcinat să controleze performanța altuia acționează imparțial și independent. De exemplu, în cazul supervizării de lucrări, autoritatea contractantă va defini o serie de teste-cheie (de exemplu, înainte de recepție) care să fie efectuate de un terț (de exemplu, un laborator independent).
În ceea ce privește traficul de influență, detectarea se va baza în principal pe:
–
contestații/plângeri depuse de operatorii economici sau terți;
–
semnalele de alarmă venite din partea autorităților relevante, incluzând oficiali din partea autorităților contractante; va fi dezvoltată o funcție dedicată pe site-ul ANAP, care va garanta anonimatul celor care depun o plângere/un denunț;
–
alte informații suplimentare - investigații media.
În cazul detectării unei situații de trafic de influență, ANAP va lua măsurile necesare, alertând autoritatea contractantă și notificând organele oficiale de investigații și cooperând cu acestea.
ANAP va stabili mecanisme de lucru împreună cu organele de investigații, inclusiv schimb de informații etc.
D.
Eficientizarea controlului ex-post și a auditului Pentru a remedia suprapunerile existente între diferite instituții, controlul ex post derulat în prezent de ANAP va fi înlocuit de auditul efectuat de către CCR (AA în cazul proiectelor finanțate de UE). AA este un organism în cadrul CCR pentru auditarea fondurilor europene. Rolul și responsabilitățile celor două entități sunt clar definite și nu există suprapuneri.
Trebuie amintit că acest audit este deja efectuat de CCR, conform funcțiilor de bază definite prin lege și prin reglementările aplicabile în domeniu. Acest audit are loc după perioada de execuție a bugetului și nu este un control operațional.
În noul context, pentru a stabili un audit eficient în domeniul achizițiilor publice, sistemul va include următoarele:
–
asigurarea resurselor umane adecvate, instruirii și instrumentelor pentru CCR;
–
armonizarea procedurilor și metodelor utilizate de CCR și de AA în efectuarea auditului ce ține de achiziții publice, pentru a se asigura deplina consecvență a abordărilor și interpretărilor;
–
metodologia CCR utilizată pentru stabilirea domeniilor de risc relevante și care, prin urmare, contribuie la elaborarea planului de audit va lua în considerare, printre altele, factorii de risc indicați de instituțiile guvernamentale, precum ANAP, care efectuează controlul ex ante, precum și monitorizarea, supravegherea achizițiilor publice, ANI și CC;
–
în acord cu atribuțiile existente ale CCR*17), auditul este unul complet. El integrează și o evaluare a funcționării reale a sistemului de control intern; *17) Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin
Hotărârea plenului Curții de Conturi nr. 155/2014 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 24 iulie 2014.
–
va fi implementat prin lege un sistem de sancțiuni descurajatoare, diferențiate pe tip de neregulă.
Sistemul de sancțiuni va viza în primul rând autoritățile contractante cu deficiențe, rezultând într-o gamă de efecte, de la recomandări până la amenzi. Sancțiunile aplicate pentru autoritățile contractante nu vor atrage de la sine sancționarea responsabililor de achiziții publice, cu excepția cazului în care sunt implicate infracțiuni penale.
Responsabilii de achiziții publice vor rămâne răspunzători potrivit prevederilor
privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în caz de fraudă, sau prevederilor
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare/ Legii nr. 188/1999 , republicată, cu modificările și completările ulterioare/ Legii nr. 53/2003
- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (după caz) în caz de erori repetate.
Noul sistem de sancțiuni/măsuri administrative cu caracter de sancționare va fi definit de legislația națională care va transpune directivele UE privind achizițiile publice. Legislația adoptată ca urmare a prezentei strategii va cuprinde prevederi speciale:
–
pentru a identifica cauzele exacte care generează prejudicii reale (nu presupuse), care implică recuperare ulterioară;
–
cu privire la circumstanțele în care prejudiciile vor fi recuperate; și
–
cu privire la regulile de estimare a prejudiciului.
Având în vedere că metodologia de eșantionare pentru audit este diferită de cea utilizată pentru controlul ex ante, este acceptabil și posibil ca în practică aceeași procedură să fie supusă și controlului ex ante și auditului (ex post). Însă, ca regulă generală, dacă o fază a unei proceduri de atribuire a fost supusă controlului ex ante și nu au fost detectate nereguli, iar auditul detectează, ex post, o neregulă ce ține de acea fază, instituția de audit ex-post va informa instituția de control ex ante, pentru a lua măsurile de remediere cu privire la eficiența controlului ex ante. În caz de dezacord, se va utiliza mecanismul de coordonare definit în cap. 2.
În cazul proiectelor cu fonduri UE, controlul ex post/auditul va fi efectuat de către AA de pe lângă CCR. Rolul AA nu este numai de a controla autoritățile contractante, ci și de a audita funcționarea sistemului de management și control al fondurilor UE și de a verifica fiabilitatea sistemului (inclusiv a ANAP). În cazul în care AA, autoritățile de management sau ACP detectează nereguli care nu au fost detectate la controlul ex ante, deși ar fi trebuit să fie identificate, vor fi în continuare aplicate corecții financiare la contribuția fondurilor UE. Statul va hotărî cum vor fi efectiv suportate aceste corecții.
Un caz specific necesită anumite explicații, și anume atunci când o presupusă neregulă este identificată prin mass-media sau denunț ori prin sesizarea de către o autoritate publică, necesitând o verificare amănunțită. Astfel de cazuri nu cuprind sesizările înaintate de către ofertanți sau părți interesate ca parte a procesului de remedii, controlul ex ante, auditul efectuat de CCR, nici verificările realizate ca parte a sistemului de management și control al fondurilor europene. Aceste cazuri vor fi aduse în atenția organismului de supervizare din cadrul ANAP, care va verifica situația sesizată. În cazul în care este detectată o posibilă fraudă, ANAP va înainta rezultatul verificărilor către autoritățile competente. În alte cazuri, ANAP va informa CCR. Sancțiunile vor fi aplicate de către CCR în urma misiunilor de audit.
3.3.
Indicatori de impact și de rezultat În ceea ce privește capitolul privind verificarea regularității și calității procesului de achiziții, au fost identificați următorii indicatori de impact: Sinteza măsurilor propuse, instituțiile responsabile, termene de finalizare și impact preconizat
Aspecte identificate/
Elemente care necesită
soluționare
Acțiune propusă
Institu-
ție
respon-
sabilă
Instituții
implicate
Indicatori de
performanță
Termen
Sursa de
informare
Impact preconizat
A. Dezvoltarea controlului intern
Definirea cerințelor
specifice de urmat de
către toate
autoritățile
contractante
Stabilirea cerințelor
specifice cu privire
la implementarea
standardelor de
control intern pentru
gestionarea efectivă
a procesului de
achiziții publice
SGG
ANAP, CCR,
toate
instituțiile
responsabile
Instrucțiuni
specifice emise
de SGG cu
sprijinul ANAP
Îndrumări
publicate prin
ghidurile pe
web
Decembrie 2015
Iulie 2016
Monitorul
Oficial al
României,
Partea I
Site-ul
ANAP
Introducerea principiilor
separării atribuțiilor,
a "principiului 4 ochi"
și a fundamentării
avizelor în principalele
faze ale procesului
de achiziții publice
Susținerea
implementării
controalelor interne
Emiterea unor
ghiduri/îndrumări
privind sistemele de
control intern pentru
achiziții publice
SGG
ANAP, CCR,
toate
instituțiile
responsabile
Echipa
stabilită
Ghid și
check-listuri
privind
sistemele de
control intern
pentru
achiziții
publice pentru
prevenirea
conflictelor
de interese
Proceduri
elaborate
Decembrie 2015
Iunie 2016
SGG
Ghid efectiv asigurat
pentru înființarea și
implementarea sistemelor
de control intern la
autoritățile contractante
Eficientizarea rolului
factorilor de control
financiar preventiv
legat de achizițiile
publice
Modificarea și
completarea
Ordonanței Guvernului
nr.
119/1999
privind controlul
intern/managerial și
controlul financiar
preventiv,
republicată, cu
modificările și
completările
ulterioare
Revizuirea Ordinului
ministrului
finanțelor publice
nr.
923/2014
pentru
aprobarea Normelor
metodologice generale
referitoare la
exercitarea
controlului financiar
preventiv și a
Codului specific de
norme profesionale
pentru persoanele
care desfășoară
activitatea de
control financiar
preventiv propriu, cu
modificările și
completările
ulterioare
MFP
Toate
instituțiile
responsabile
Publicarea
ordinului
revizuit
Martie 2016
Monitorul
Oficial al
României,
Partea I
Consolidarea regulilor de
integritate pentru
factorii de control
financiar preventiv
Consolidarea
independenței factorilor
de control financiar
preventiv
Introducerea verificării
înainte de lansarea
procedurii (pe baza
vizelor departamentelor
economic, tehnic și
juridic)
Asigurarea instruirii
adecvate a factorilor
de control financiar
în domeniul
achizițiilor publice
Elaborarea și
implementarea de
programe de formare
și ghiduri
MFP
ANAP
Program de
formare
elaborat
Controlorii
instruiți
Îndrumări
publicate
Martie 2016
2016-2018
Martie 2016
Documente
MFP
Rapoartele
MFP
Ghiduri pe
web
Factorii de control
financiar preventiv își
îndeplinesc adecvat rolul
de verificare a
legalității și
regularității procesului
de achiziții publice.
Implementarea
proiectului-pilot
pentru autoritățile
contractante mari
Elaborarea și
implementarea
proiectului-pilot
pentru CNADNR și ANAR
CNADNR,
ANAR
MPF, ANAP,
SGG, RCC
Consultant
angajat
Sistemele de
control intern
aprobate
Sisteme de
control intern
funcționale
Lecții învățate
ISO 37001
(antimită)
implementat
Ianuarie 2016
Iulie 2016
Septembrie 2016
Octombrie 2016
2017
SEAP
Consultant
Consul-
tant/
ANAP
ANAP
CNADNR,
ANAR
Sistem de control intern
funcțional care permite
asigurarea regularității
și calității procesului
de achiziții publice la
nivelul celor două
autorități contractante
pilot
Definirea cerințelor
specifice pentru
implementarea
standardelor de
control intern la
autoritățile
contractante mari
Replicarea lecțiilor
învățate în cazul
CNADNR și ANAR
la autoritățile
contractante mari
ANAP
MFP
SGG
Toate
instituțiile
responsabile
Cerințe
specifice
pentru
aplicarea
standardelor de
control intern
pentru
autoritățile
contractante
mari
Decembrie 2016
ANAP, SGG
Sistem de control intern
funcțional care permite
asigurarea regularității
și calității procesului
de achiziții publice la
autoritățile contractante
mari
B. Eficientizarea controlului extern ex ante
Reformarea sistemului
de control ex ante
Dezvoltarea
metodologiei pentru
trecerea graduală de
la control sistematic
la control ex ante pe
bază de eșantion
Elaborarea listelor
de verificare
specifice
Stabilirea
structurii,
dezvoltarea
procedurilor și a
responsabilităților
pentru efectuarea
controlului ex ante
Adoptarea cadrului
legal pentru a
permite organismului
de control ex ante
să aplice măsuri
corective
Noul sistem de
control ex ante
funcțional
ANAP
Toate
instituțiile
responsabile
Metodologia de
eșantionare
elaborată
Liste de
verificare
elaborate
Procedurile,
structura și
responsabi-
litățile
stabilite
Baza legală
adoptată
Noiembrie 2015
Ianuarie 2016
Octombrie
2015-Iulie 2016
Ianuarie 2016
Iulie 2016
ANAP
ANAP
ANAP
Monitorul
Oficial al
României,
Partea I
Sistem de control ex ante
funcțional, vizând atât
regularitatea, cât și
calitatea
Asigurarea unor
resurse umane
adecvate
Angajarea de experți
tehnici în cadrul
ANAP
Contract-cadru pentru
asigurarea expertizei
de specialitate
ANAP
Toate
instituțiile
responsabile
Experții
tehnici ca
angajați ai
ANAP
Contract-cadru
de asistență
tehnică pentru
controlul ex
ante
Octombrie 2015-
august 2016
Ianuarie 2016
ANAP
ANAP
C. Îmbunătățirea și extinderea sistemelor pentru a preveni conflictele de interese
Asigurarea conformării
cu legea UE privind
conflictul de interese
Abrogarea regulii de
excludere automată a
operatorilor
economici prin
adoptarea Ordonanței
de urgență a
Guvernului "clean the
past" (Abrogarea
prevederilor art. 69
din Ordonanța de
urgență a Guvernului
nr.
34/2006 , privind
excluderea automată,
deținerea unei
acțiuni și gradul
patru de rudenie)
ANAP
Guvernul,
toate
instituțiile
implicate
Art. 69^1 din
Ordonanța de
urgență a
Guvernului
nr.
34/2006 ,
aprobată cu
modificări și
completări
prin Legea
nr.
337/2006 ,
cu modificările
și completările
ulterioare
Octombrie 2015
Monitorul
Oficial al
României,
Partea I
Evitarea conflictelor
de interese în primul
rând prin măsuri la
nivelul autorităților
contractante.
Excluderea operatorului
economic numai dacă
nu este posibilă o altă
soluție
Îmbunătățirea și
extinderea sistemului
de prevenire a
conflictelor de
interese la toate
procedurile de
achiziții
Sistemul Prevenție
va deveni operațional
și obligatoriu
ANI
ANAP, toate
instituțiile
responsabile
Sistemul
Prevenție
operațional
Utilizarea
sistemului
Prevenție
obligatorie în
toate
procedurile de
achiziții
Noiembrie 2015
(proiect de
lege aprobat
în Parlament)
Iunie 2016
pentru
achizițiile
din fonduri
structurale
Decembrie 2016
pentru
achizițiile din
buget național
Monitorul
Oficial al
României,
Partea I
ANAP
Sisteme operaționale de
identificare și prevenire
a conflictelor de
interese
Asigurarea unei mai
bune preveniri a
conflictelor de
interese
Asigurarea de ghiduri
pentru autoritățile
contractante privind
identificarea și
prevenirea
conflictelor de
interese pentru a
limita efectul asupra
pieței (definirea
conceptului de
"funcție sensibilă",
abordarea pe care
trebuie să o urmeze
persoanele în funcții
sensibile,
managementul
riscului)
Ghidul va fi corelat
cu instrucțiunile
privind sistemul de
control intern
Adoptarea unei
prevederi legale
pentru a se emite
documentul menționat
la cap. 3.2, subcap.
3.2.2 secțiunea C
pct. a) și obligarea
autorităților
contractante să ia
măsuri pentru
prevenirea
situațiilor de
conflicte de interese
SGG
ANI, ANAP
toate
instituțiile
responsabile
Ghidul elaborat
și pus la
dispoziția
autorităților
contractante
Funcțiile
sensibile
identificate
Sisteme de
management al
riscului
identificate
Iunie 2016
Site ANAP
(ghid
on-line)
Îmbunătățirea practicilor
de identificare și
prevenție
D. Eficientizarea controlului ex post și a auditului
Consolidarea rolului
CCR în controlul
achizițiilor publice
Întărirea capacității
CCR în controlul
achizițiilor publice
CCR
AA, ANAP,
actorii-
cheie
Capacitate
întărită
Ianuarie 2016
CCR
Asigurarea de resurse
umane adecvate,
training și alte
instrumente specifice
CCR
AA, ANAP,
toate
instituțiile
responsabile
Personal
adecvat
angajat
Programul de
instruire
elaborat
Procedurile
actualizate
Implementarea
programului de
instruire
Ianuarie 2016
Iunie 2016
Iunie 2016
Decembrie 2016
CCR
CCR
CCR
CCR
Stabilirea unui
sistem de sancțiuni
descurajatoare,
vizând autoritățile
contractante
ANAP
CCR,
Autoritatea
de Audit,
instituții
responsabile
Sistemul de
sancțiuni
adoptat
Ianuarie 2016
Monitorul
Oficial al
României,
Partea I
Luarea în considerare
a experienței AA în
controlul achizițiilor
publice
Stabilirea
mecanismului de
coordonare între
CCR și AA
CCR
AA, ANAP,
actorii-
cheie
Mecanismul
elaborat
și funcțional
Iunie 2016
CCR
Asigurarea deplinei
consecvențe între
abordări și interpretări
3.4.
Lista documentelor-suport corespunzătoare cap. 3 Documentul-suport nr. 4 Lista de probleme și soluții
Capitolul 4 Capacitatea autorităților contractante, cu accent pe profesionalizare și aspecte de integritate
Acest capitol conține textul principal (strategia propriu-zisă), un tabel cu acțiuni specifice (plan de acțiune) și documente-suport. Documentele-suport reprezintă documente complementare care trebuie analizate prin prisma aspectelor menționate în strategie și în planul de acțiune, acestea din urmă neputând fi amendate sau contrazise de prevederi contrare din documentele-suport. Strategia și planul de acțiune prevalează în raport cu documentele-suport.
4.1.
Descrierea situației actuale În România, achizițiile publice se efectuează în prezent în sistem descentralizat de către mii de autorități contractante (în perioada 2007-2014, o medie anuală de 7.300 de autorități contractante au desfășurat achiziții publice on-line și off-line, utilizând proceduri de achiziție publică sau achiziție directă, cu valori sub sau peste pragurile stabilite de legislația UE). Funcționează de asemenea o unitate de achiziții centralizată în sectorul sănătății, înființată prin hotărâre a Guvernului. Experiența acestei unități de achiziții centralizate nu va fi însă luată ca referință pentru stabilirea direcțiilor de acțiune ale prezentei strategii.
Potrivit legislației în vigoare, fiecare autoritate contractantă trebuie să prevadă în structura sa organizatorică un compartiment specializat în atribuirea contractelor de achiziție publică. Unii funcționari au ca sarcină exclusivă efectuarea procedurilor de achiziții, în timp ce alții efectuează și alte sarcini permanente, implicarea în achiziții publice fiind marginală, activată numai în caz de nevoie. Aceasta este situația mai ales la nivelul autorităților locale. La nivel central și județean, toate autoritățile contractante au un compartiment responsabil pentru derularea procedurilor de achiziții.
În general, personalul care se ocupă de achiziții are pregătire profesională diferită (ingineri, economiști, profesori etc.), prin urmare, cunoștințele de achiziții publice sunt dobândite în decursul anilor și nu în urma unor studii speciale în domeniu. În cel mai bun caz, ei pot fi absolvenții unor cursuri de instruire de scurtă durată, între 4 și 8 zile, concepute conform standardului ocupațional pentru ocupația de expert achiziții publice.
O analiză a diverselor rapoarte din domeniul achizițiilor publice, a activității CNSC, a deciziilor instanțelor, a conținutului documentațiilor de atribuire publicate, a rezultatelor procedurilor de achiziții și a conținutului legislației secundare și terțiare în domeniul achizițiilor publice din România indică o serie de deficiențe majore după cum urmează:
(i)
Lipsa expertizei și a abilităților tehnice la nivelul autorităților contractante în ceea ce privește identificarea nevoilor, pregătirea documentației de atribuire, evaluarea ofertelor și implementarea proiectelor Lipsa de capacitate și expertiză la nivelul autorităților contractante locale în ceea ce privește identificarea nevoilor/cerințelor și întocmirea documentației de atribuire (obiectul contractului, prevederi contractuale și instrucțiuni pentru ofertanți) are următoarele consecințe:
a)
contestații generate de conținutul documentației de atribuire și ulterior de procesul de evaluare;
b)
utilizarea unor elemente de referință nepotrivite pentru calcularea valorii estimate;
c)
solicitări de clarificări în perioada de ofertare ce conduc la prelungirea termenelor sau la anularea procedurilor;
d)
dificultăți în timpul evaluării sau lipsa unui element de referință adecvat pentru o evaluare corectă;
e)
imposibilitatea ofertanților de a pregăti documente adecvate și de calitate;
f)
descurajarea ofertanților serioși de la participarea la proceduri;
g)
întârzieri în implementarea contractelor;
h)
calitate slabă a rezultatelor obținute în urma implementării contractului;
i)
suplimentarea valorii contractelor pe parcursul implementării în scopul satisfacerii nevoilor reale ale autorității contractante.
Lipsa expertizei tehnice în cadrul autorităților contractante reprezintă o deficiență frecventă, care are ca efect relansarea procedurilor - ceea ce duce la întârzierea investițiilor, eficiența redusă a cheltuirii banilor publici și riscuri mari în implementare.
(ii)
Lipsă de abilitați juridice/procedurale la nivelul autorităților contractante cauzată de o expertiză inegală la nivelul responsabililor pentru achiziții și de absența instrumentelor adecvate (clauze contractuale standard, asistență și îndrumare etc.)
(iii)
Nu există un proces de profesionalizare sau de planificare a carierei în domeniul achizițiilor publice din România. În plus, nu există o diferențiere formală între un angajat responsabil de achiziții și un specialist în achiziții, deoarece nu există o cultură în privința "calificării în domeniul achizițiilor publice". Mai mult, nu există o legătură între performanța personalului de achiziții și nivelul de remunerare al acestuia. Remunerarea personalului nu este proporțională cu complexitatea muncii și este necompetitivă comparativ cu salariile personalului ce se ocupă de achiziții din sectorul privat. Lipsa unei motivații pozitive este recunoscută ca fiind o problemă de sistem. Această lipsă de profesionalizare afectează integritatea în achizițiile publice, care este o sursă de preocupare constantă și o provocare majoră în România. Acțiuni dedicate sunt planificate în acest sens în cadrul cap. 3.
În prezent, în România promovarea de bune practici în domeniul achizițiilor publice este limitată, deși există un anumit nivel de conștientizare a responsabilităților și a dificultăților cu care personalul se confruntă în exercitarea atribuțiilor.
(iv)
Pentru achizițiile publice peste pragul de achiziție directă, utilizarea procedurilor integral on-line rămâne limitată (între 17-21%), din care doar 26% reprezintă contracte de lucrări. Acest lucru se datorează în principal faptului că autoritățile contractante din domeniul energiei și transporturilor în general nu desfășoară proceduri de achiziții integral on-line. În consecință, deși publicarea în SEAP a anunțurilor/invitațiilor de participare și a documentațiilor de atribuire este regula, recurgerea la facilitățile sistemului electronic de achiziții pentru celelalte etape ale derulării procedurii este limitată, foarte puține autorități contractante folosindu-le la nivel național, în principal, din considerente tehnice (chiar dacă SEAP are implementate funcții de interogare, filtrare și export date), dar și ca urmare a culturii din administrație.
4.2.
Direcții de acțiune Aplicarea corectă și eficace a procedurilor de achiziții în conformitate cu legislația aferentă și maximizarea impactului folosirii banilor contribuabililor necesită aplicarea de instrumente adecvate, o puternică susținere organizațională, precum și cunoștințe aprofundate și expertiză de specialitate.
Schimbarea accentului de la conformare la rezultate de calitate necesită un mecanism capabil să genereze informații sistematice și credibile. Aceste aspecte esențiale pentru a avea un sistem de achiziții performant sunt abordate prin măsurile propuse mai jos.
Creșterea capacității autorităților contractante va necesita eforturi susținute, resurse și timp. O abordare mai eficientă și mai eficace ar putea fi crearea de nuclee de competență în achiziții publice și întărirea capacității autorităților contractante prin acoperirea următoarelor dimensiuni: resurse umane, procese și infrastructură.
Măsurile de îmbunătățire sunt structurate în jurul următoarelor acțiuni:
1.
elaborarea de îndrumare și instrumente pentru autoritățile contractante;
2.
măsuri pentru soluționarea unor problematici comune în managementul proiectelor;
3.
profesionalizarea personalului responsabil cu achizițiile publice;
4.
mecanisme pentru întărirea capacității autorităților contractante și agregarea cererii.
A.
Creșterea abilităților tehnice și procedurale la nivelul autorităților contractante prin elaborarea de ghiduri și documentații de atribuire standard Pentru a asigura o abordare unitară profesionistă în desfășurarea procedurilor de achiziții publice la nivelul autorităților contractante va fi dezvoltat un ghid on-line (web-based guideline), administrat la nivel de sistem, conform celor prezentate la cap. 1.
Ghidul on-line (web-based guideline) va trata în detaliu aspecte cu privire la faza de pregătire a achiziției publice, mai precis analiza pieței, estimarea costurilor, strategia de contractare. Pe lângă acest ghid, responsabilitatea consultanților în faza de pregătire va fi întărită. Se prevede ca acei consultanți responsabili pentru elaborarea proiectelor și a documentațiilor de atribuire să furnizeze autorității contractante estimări de cost realiste, anticipând răspunsul pieței vizate, după cum se menționează în cap. 3 din această strategie.
Elaborarea unor seturi de documentații de atribuire standard este o premisă obligatorie pentru întărirea capacității la nivelul autorității contractante. Vor fi elaborate documentații standard pentru fiecare tip de procedură, cuprinzând cel puțin:
1.
Informații generale și specifice despre procedura de achiziții Aceste informații vor fi colectate și detaliate în cadrul documentației de atribuire sub formă de condiții generale și specifice pentru aplicarea unei proceduri. Prin urmare, condițiile generale vor fi comune procedurilor de achiziții de un anumit tip (licitație deschisă, restrânsă, negociere), în timp ce condițiile specifice vor fi adaptate fiecărui tip de procedură.
Din perspectiva autorității contractante, secțiunea din documentația de atribuire care se adresează efectiv procedurii de atribuire ar trebui să demonstreze - în raport cu piața - că toate condițiile sunt îndeplinite pentru a asigura derularea procedurii de achiziție publică în mod echitabil și transparent. Această secțiune are rolul de a comunica regulile, cerințele, criteriile, normele și alte informații necesare pentru desfășurarea procedurii de achiziții.
Din perspectiva operatorului economic, această secțiune trebuie să ofere toate informațiile necesare pentru: (i) a decide dacă va participa sau nu la procedura de atribuire; (ii) a înțelege regulile formale și substanțiale; (iii) a înțelege modalitatea de îndeplinire a cerințelor minime de calificare și a criteriilor de selecție; (iv) a permite pregătirea ofertei/cererii care să îndeplinească cerințele autorității contractante.
Informațiile care trebuie incluse în documentația de atribuire se vor referi la: selecția și calificarea ofertanților, pregătirea și depunerea ofertelor, deschiderea și evaluarea ofertelor, semnarea contractului, drepturile autorității contractante în cadrul procedurii, contestațiile/remediile.
2.
Ghid de pregătire a specificațiilor tehnice sau de performanță Aceste informații vor fi colectate și integrate în cadrul documentației de atribuire și detaliate sub formă de condiții generale și specifice necesare pentru pregătirea specificațiilor tehnice sau de performanță. Informațiile vor fi adaptate fiecărui tip de contract: servicii și servicii intelectuale/profesionale, lucrări, furnizare, în ideea de a oferi ofertanților suficiente informații cu privire la obiectul contractului: care sunt nevoile autorității contractante și cerințele pentru îndeplinirea acestor nevoi.
Din perspectiva autorității contractante, rolul acestei secțiuni a documentației de atribuire este de a asigura o prezentare clară a cerințelor și așteptărilor, pentru a evita interpretări divergente între ofertanți.
Din perspectiva operatorilor economici, rolul acestei secțiuni este de a avea acces la nevoile (cerințele minime) și așteptările (cerințele ce se doresc) autorității contractante, care să permită o înțelegere clară a modalității de îndeplinire a contractului, cât și de a prezenta informațiile de o manieră completă astfel încât ofertantul să poată calcula costurile aferente implementării contractului.
Informațiile care trebuie incluse în documentația de atribuire, în cadrul secțiunii Informații generale și specifice cu privire la specificațiile tehnice și de performanță, în cazul contractelor de furnizare, se referă la: definiții, echivalența standardelor și codurilor, producție, specificații electrice, criterii de proiectare, furnizarea de echipamente de tehnologia informației și software, cerințe generale de mediu și protecția muncii, piese de schimb, etichetarea ambalajelor, transport, instalare, testare, instruire, manuale de operare și întreținere, recepție.
Informațiile de inclus în documentația de atribuire, în cadrul informațiilor generale și specifice cu privire la specificațiile tehnice și de performanță, în cazul contractelor de servicii, se referă la: informații de bază despre beneficiar și proiect, obiectivele contractului și rezultate așteptate, rezultate ce vor fi obținute de către prestator, ipotezele și riscurile care stau la baza contractului, obiectul contractului cu o listă clară și detaliată a sarcinilor ce vor fi îndeplinite în atingerea obiectivelor contractului, locul și durata implementării, cerințe specifice privind personalul și expertiza necesară, structura de gestionare și management ale contractului, facilități oferite de autoritatea contractantă și de prestator, graficul de efectuare a plăților, raportarea, stimulente pentru performanță.
Prezentarea de mai jos reprezintă o listă orientativă și nu limitativă a informațiilor ce vor fi incluse în documentația de atribuire pentru contractele de lucrări, la secțiunea Informații generale și specifice cu privire la specificațiile tehnice și de performanță, utilizând ghidul on-line (web-based guideline) ca instrument de diseminare a informațiilor:
a)
specificații tehnice (contracte de execuție de lucrări): domeniul de aplicare (obiectivele și conținutul acestora), definiții: explicarea termenilor tehnici sau de specialitate utilizați, scopul echipamentelor sau materialelor care fac obiectul specificațiilor, referire la alte documente conexe aplicabile (de exemplu, standarde sau legislație), cerințe privind materialele, toleranțe și variabilitate admisibilă, aspectul dorit, textura și cerințe privind finisajele produselor finite, desene, mostre sau machete ale produsului solicitat (dacă este posibil), condiții în care articolul sau materialul trebuie instalat, utilizat, fabricat sau depozitat, cerințe privind întreținerea și fiabilitatea, specificații privind modalitatea de ambalare și protecție, informații pe care furnizorul trebuie să le ofere utilizatorilor;
b)
specificații de performanță (contracte de proiectare și execuție de lucrări) - inclusiv proiectare: funcționalitatea, performanța sau capabilitățile ce vor fi realizate, principalele date de referință care vor contribui la realizarea performanței, mediul de operare și condițiile în care va fi obținută performanța (și condițiile extreme sau neobișnuite în care nu este de așteptat performanța), cum va trebui produsul să se integreze cu alte elemente sau procese, nivelurile de calitate necesare, nivelurile de siguranță și mijloacele de control impuse, criteriile și metodele de utilizat pentru a măsura dacă a fost realizată funcția dorită;
c)
în plus, toate condițiile pentru contractele de lucrări vor fi detaliate, astfel: accesul pe șantier, devieri de trafic, condiții geotehnice, condiții meteorologice normale etc. Acestea sunt necesare ofertanților pentru elaborarea ofertelor și pentru identificarea condițiilor "previzibile" din implementare. Astfel, abaterile de la aceste condiții detaliate ar putea justifica modificările contractuale.
Ori de câte ori este posibil și relevant va fi pregătită o documentație tehnică mult mai detaliată, pornind de la modelele dezvoltate în cadrul proiectelor de apă și deșeuri finanțate de UE prin Programul operațional sectorial Mediu.
Domeniile prioritare pentru elaborarea documentațiilor de atribuire standardizate sunt: lucrările de reabilitare termică a clădirilor, reabilitarea drumurilor, construcții/reabilitări de școli și spitale.
La pregătirea documentelor de atribuire va fi avută în vedere o abordare holistică, care va implica următoarele aspecte:
–
documentația tehnică pentru proiecte relevante cu caracter de regularitate (sau, în alte cazuri, un model care detaliază informațiile necesare menționate mai sus);
–
criterii de selecție și de atribuire corespunzătoare, a căror justificare și proporționalitate trebuie să rezulte din descrierea detaliată a lucrărilor achiziționate;
–
prevederi contractuale, asigurând alocarea echilibrată și proporțională a responsabilităților între contractori și autorități contractante (a se vedea pct. 3).
În prezent se află în curs de elaborare diferite seturi de documentații standardizate pentru contracte de servicii: pregătirea proiectelor de infrastructură, supervizarea proiectelor de infrastructură și managementul contractelor. Acestea sunt prioritare pentru remedierea problemelor generate la momentul lansării/pregătirii unei viitoare investiții.
Pentru contractele de supervizare vor fi introduse, în special, următoarele aspecte:
–
criteriile de selecție vor fi aliniate cu cele aferente contractelor de lucrări (care vor fi supervizate);
–
prevederile contractuale vor detalia responsabilitățile inginerilor supervizori și vor întări răspunderea acestora;
–
vor fi introduse cerințe cu privire la obligativitatea de a recurge la expertiza unor laboratoare independente externe pentru testele de performanță înainte de a accepta la plată lucrările.
3.
Clauze generale și specifice pentru contracte de lucrări și servicii Pe baza experienței anterioare în implementarea finanțărilor UE, legislația națională va fi modificată pentru a introduce obligativitatea utilizării condițiilor de contract FIDIC în gestionarea contractelor de lucrări. Această măsură va alinia abordarea gestionării contractelor pentru toate sursele de finanțare și va asigura o alocare echilibrată a riscurilor între angajator, antreprenor și inginer.
Secțiunea care tratează condițiile generale ale contractului va include clauze aplicabile tuturor contractelor. Textul clauzelor referitoare la condițiile generale nu va putea fi modificat de autoritățile contractante.
Secțiunea care tratează condițiile specifice ale contractului va include clauze specifice scopului contractului ce vor suplimenta condițiile generale. Aceste condiții vor fi redactate de autoritățile contractante.
B.
Soluționarea deficiențelor din implementare cu scopul de a sprijini pregătirea și implementarea contractelor de achiziții publice Deficiențele aferente contractelor de lucrări au fost identificate pe parcursul implementării acestora, întrucât au avut un impact negativ asupra investiției, conducând la întârzieri, dispute, litigii, precum și la costuri suplimentare.
Problemele frecvent întâlnite sunt prezentate mai jos:
(i)
Managementul utilităților: documentațiile de atribuire nu cuprind în mod sistematic informații despre amplasarea rețelelor de utilități sau, în numeroase cazuri, aceste informații (dacă sunt prezentate) nu reflectă situația reală.
(ii)
Problematica gestionării autorizațiilor: antreprenorii sunt adesea făcuți responsabili pentru obținerea autorizațiilor care ar fi trebuit să fie furnizate de către autoritățile contractante și care ar trebui să fie disponibile atunci când este atribuit contractul. Transferul responsabilității descurajează ofertanții serioși, conducând la întârzieri semnificative în execuție și la costuri suplimentare. Ca urmare, autoritatea contractantă este pusă într-o poziție în care depinde de contractor, deși a transferat oficial responsabilitatea către acesta.
(iii)
Angajarea de ingineri supervizori cu experiență insuficientă: aceștia nu pot, în același timp, să gestioneze/monitorizeze implementarea contractului și să ofere asistența necesară autorității contractante. Această abordare este critică în cazul contractelor de proiectare și execuție, atunci când autoritatea contractantă trebuie să aprobe proiectul propus.
(iv)
Dificultăți în executarea contractelor: potrivit
Hotărârii Guvernului nr. 150/2010
pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții publice, care sunt în competența de aprobare a Guvernului potrivit prevederilor
art. 42 din Legea nr. 500/2002
privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt analizate și avizate de consiliul interministerial, pe baza unei liste detaliate de indicatori care rezultă din studiul de fezabilitate. Acești indicatori definiți în
Hotărârea Guvernului nr. 28/2008
sunt apoi utilizați în mod rigid în etapele de licitare și implementare, în special în cazul proiectelor de proiectare și execuție, când se cere ca proiectul să corespundă din toate punctele de vedere indicatorilor inițiali, ceea ce duce la o lipsă de flexibilitate în implementare și la dificultăți/blocaje în relația cu antreprenorii.
Este prevăzut un set de măsuri la diferite niveluri (cadru legislativ, condiții contractuale, documentații standard) pentru remedierea situației și pentru a conduce la schimbarea abordării.
(i)
Se va introduce în legislație obligația ca proprietarii/operatorii sistemelor de utilități să cartografieze rețelele, având la bază informații actualizate și accesibile (cu detaliile adecvate și în mod ideal pe bază de GIS). Având în vedere volumul considerabil de muncă necesar pentru a obține o hartă actualizată și accesibilă, se are în vedere:
a)
amânarea intrării în vigoare a obligației (de exemplu, cu 2 ani față de emiterea legii aferente), pentru a lăsa o perioadă rezonabilă de timp pentru respectarea acestei cerințe;
b)
mobilizarea finanțării publice (conform schemei ajutorului de stat aplicabile) - inclusiv din fonduri UE - în sprijinul elaborării hărților necesare.
Această prevedere legislativă se va traduce prin obligații contractuale/legale între autoritățile publice competente (autorități contractante) și deținătorii de utilități.
Obligațiile legislative de mai sus vor responsabiliza de asemenea deținătorii de utilități care vor răspunde, inclusiv financiar, pentru acuratețea informațiilor furnizate autorităților contractante publice înaintea lansării procedurilor de atribuire. Astfel, în cazul unor abateri (semnificative) observate în cursul lucrărilor și care generează costuri suplimentare, cele din urmă vor fi recuperate de autoritatea contractantă de la deținătorii rețelelor de utilități.
În plus, autoritățile contractante vor avea obligația de a identifica utilitățile care pot avea impact asupra pregătirii și implementării proiectelor, înainte de lansarea procedurii de atribuire aferente contractelor de lucrări. De asemenea vor avea obligația de a colecta informațiile privind localizarea acestor utilități. Din informațiile colectate, autoritățile contractante trebuie să cuantifice în listele de cantități lucrările avute în vedere (protecție, relocare și/sau traversare) și să detalieze condițiile de lucru. Doar în această situație ofertanții pot să evalueze corect condițiile de lucru și costurile aferente în vederea pregătirii unor oferte tehnice și financiare corecte. Documentațiile standardizate de atribuire pentru contractele de lucrări care pot fi influențate de utilități trebuie să țină cont de aspectele de mai sus în caietul de sarcini și în formularul de prețuri (prețuri detaliate în cazul contractelor bazate pe liste de cantități, respectiv prețuri globale în cazul contractelor cu preț global). Pentru unele sectoare (cum ar fi infrastructura din afara zonelor urbane), autoritățile contractante vor suplimenta consultarea formală a deținătorilor/operatorilor de utilități cu investigații detaliate de teren (cu ajutorul georadarelor sau similar).
(ii)
În cazul autorizațiilor care se pot emite doar după semnarea contractului, în special - dar nu exclusiv - în cazul contractelor de proiectare și execuție (precum autorizațiile de construire sau autorizațiile complementare privind evaluarea impactului de mediu), consecințele din punctul de vedere al eventualelor întârzieri și costuri trebuie să fie anticipate corespunzător în cadrul prevederilor contractuale (eventuale perioade de suspendare a execuției și costurile suplimentare aferente). Ghidul on-line va detalia, de asemenea, toate aceste aspecte.
(iii)
Se vor elabora contracte standardizate și obligațiile tehnice ale inginerilor supervizori, pe baza modelelor condițiilor FIDIC existente, detaliind contribuțiile solicitate inginerilor și întărind responsabilizarea efectivă a acestora. Criteriile pentru selecția inginerilor supervizori trebuie să fie adaptate fiecărui contract și să fie compatibile cu cele solicitate în contractele de lucrări (ce urmează să fie supervizate).
(iv)
Vor fi promovate modificări legislative pentru a elimina blocajele întâmpinate în implementare.
● Se propune aprobarea unui set limitat de indicatori bugetari și economici verificând rentabilitatea financiară și fezabilitatea economică a proiectelor examinate, în loc să se aprobe indicatorii tehnici detaliați din studiul de fezabilitate (care nu pot fi menținuți ca referință în cazul contractelor de proiectare și execuție).
● Autorizațiile și aprobările necesare prevăzute în fazele de fezabilitate și proiectare vor trebui să fie suficient de detaliate și să angajeze efectiv emitentul. Autoritățile nu vor mai putea emite aprobări "de principiu"; autorităților contractante nu le va mai fi permis să documenteze procedura de atribuire pe aprobări și autorizații care au fost emise doar "de principiu".
● În cazul contractelor de proiectare și execuție, studiile de fezabilitate nu vor fi impuse ca soluții obligatorii lăsând flexibilitate în conceperea unor proiecte cu accent pe obiectivele de performanță indicate în documentația de atribuire.
● Condițiile de contract FIDIC vor fi transpuse în legislația națională.
C.
Profesionalizarea persoanelor responsabile cu achizițiile publice (funcționari publici sau personal contractual ce acționează în domeniul achizițiilor publice) și înființarea unui sistem de premiere Această măsură constă în trei acțiuni:
a)
profesionalizarea activităților desfășurate în domeniul achizițiilor publice;
b)
stabilirea unui sistem de premiere pentru consilierii de achiziții publice (funcție publică generală ce va fi introdusă prin modificarea
Legii nr. 188/1999 , republicată, cu modificările și completările ulterioare);
c)
accesul la cunoștințele profesionale de specialitate existente pe piață.
a)
Profesionalizarea activităților desfășurate în domeniul achizițiilor publice Persoanele care au ca responsabilitate exclusivă derularea de proceduri de atribuire trebuie să posede cunoștințe aprofundate în domeniu, să își însușească cele mai bune practici, instrumentele și tehnici și să fie competente din punct de vedere profesional. Această categorie de personal ar trebui să fie implicată în activitatea desfășurată de unitățile centralizate de achiziții (UCA) atunci când acestea vor fi dezvoltate.
Acțiunea include:
(i)
stabilirea unei funcții publice generale care acționează la nivelul autorităților contractante, care se ocupă în mod exclusiv de proceduri de achiziții publice și pentru care sunt necesare două etape de realizare:
–
funcția va fi cuprinsă în lista funcțiilor publice generale printr-o modificare adusă
Legii nr. 188/1999 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;
–
ulterior va fi elaborat un act normativ cu caracter specific care să reglementeze atribuțiile și condițiile specifice acestei funcții (condiții de ocupare, formare inițială etc.);
(ii)
stabilirea unei funcții specifice pentru personalul ANAP prin modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2015 , aprobată prin
(similar cu funcția de inspector antifraudă, stabilită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală);
(iii)
punerea în aplicare la nivelul autorităților contractante, precum și la nivelul ANAP a principiilor de management flexibil, în conformitate cu Strategia de consolidare a administrației publice*18), prin introducerea de obiective standardizate (cu indicatori specifici de timp și rezultat) în metodologia de funcționare. *18) Aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 909/2014
privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și constituirea Comitetului național pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020.
Dezvoltarea profesională va include:
–
stabilirea prin fișa postului, în scopul cunoașterii specificului procesului de achiziție în detaliu, a obligației de a asista la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către funcționarii publici din cadrul altor compartimente care participă la fundamentarea și implementarea acestuia;
–
participarea la grupuri de lucru pe diferite teme;
–
introducerea instrumentelor: benchmarking, bench-learning și bench doing, așa cum este descris în Strategia de consolidare a administrației publice.
Cariera și dezvoltarea personalului din domeniul achizițiilor trebuie să fie dublate de un cadru adecvat de formare și instruire. Acest cadru ar trebui să fie aliniat la Clasificarea internațională standard a ocupațiilor (ISCO), Cadrul european al calificărilor (EQF) și Clasificarea internațională standard pentru educație (ISCED).
Măsurile care vizează educarea și formarea în achiziții publice constau în:
(i)
introducerea calificării în achiziții publice în registrul de calificări din sectorul educației superioare din România. Universitățile vor include această calificare în oferta educațională;
(ii)
programe obligatorii de formare în achiziții publice - incluzând acumularea cunoștințelor necesare și a competențelor solicitate, precum și dezvoltarea și implementarea unui program de instruire în achiziții publice, specializat și de durată;
(iii)
introducerea unui atestat profesional în achiziții publice.
b)
Stabilirea unui sistem de premiere pentru specialiștii în achiziții publice Următorii pași ce vor fi întreprinși către profesionalizare vor avea loc în anul 2016 prin efectuarea unei analize cost-beneficiu care să determine un sistem de premiere pentru personalul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice.
În același timp, suplimentar față de sistemul de plată individual, se va urmări dezvoltarea unui sistem de stimulare bazată pe performanță, ca o măsură pe termen lung pentru remunerarea personalului responsabil în domeniul achizițiilor publice.
Structura de salarizare bazată pe performanță ar putea include prime de merit individuale și prime de merit de grup. În acest caz, specialiștii din domeniul achizițiilor ar putea fi remunerați în funcție de performanțele proprii sau ale echipei, în raport cu un set de criterii sau obiective - de exemplu, dacă economiile depășesc un prag prestabilit, autoritatea contractantă poate stimula în plus persoana prin diferite instrumente - precum sprijin de dezvoltare în carieră sau orice alte mijloace considerate adecvate.
Sistemul de premiere nu se referă exclusiv la o recompensă financiară, ci include toate formele de recompensă profesională, cum ar fi crearea de programe de schimb pentru dezvoltare sau sesiuni de instruire privind organizarea procedurilor de achiziție publică, diseminarea exemplelor de bune practici. Personalul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice ar trebui să facă parte dintr-o rețea de specialiști în achiziții publice administrată de structura dedicată din cadrul ANAP responsabilă pentru acordarea de sprijin operațional și prin utilizarea unui instrument on-line de tip forum pentru schimb de idei, documente și experiență. În ceea ce privește impactul financiar va fi realizată o analiză cost-beneficiu pentru a se determina dimensiunea financiară a premiilor ce vor fi acordate.
În paralel, diseminarea bunelor practici se va face prin intermediul platformei/forumului achizitorilor în ceea ce privește definirea obiectului contractului pentru anumite categorii de bunuri, lucrări, servicii, expertize; vor fi încurajate informații privind piața. O/Un astfel de platformă/forum va fi administrată/administrat de către ANAP.
Aceste măsuri au ca scop creșterea capacității resurselor umane în cadrul organizațiilor ce funcționează ca autorități contractante. Însă autoritățile contractante au și posibilitatea de a apela la un furnizor de servicii în domeniul achizițiilor, în următoarea formă:
–
utilizarea experienței existente în cadrul unităților centralizate de achiziții (UCA) sau în cadrul altor autorități contractante;
–
utilizarea expertizei din piață.
c)
Apelarea la cunoștințele profesionale de specialitate existente pe piață Autoritatea contractantă va stabili de la caz la caz dacă va utiliza un furnizor de servicii în domeniul achizițiilor (public sau privat). Acesta își va baza decizia pe analiza capacității proprii coroborată cu complexitatea contractului ce urmează a fi atribuit. Ghidul on-line va include îndrumări în efectuarea acestei analize.
D.
Achiziții centralizate pentru administrația centrală pentru anumite categorii de achiziții publice Agregarea cererii și cooperarea dintre autoritățile contractante au în principal scopul de a conduce la realizarea următoarelor beneficii:
–
expertiză și capacitate îmbunătățite în domeniul achizițiilor publice, care să permită autorităților contractante să utilizeze personal specializat pe care nu și-l puteau permite să îl recruteze altfel;
–
generarea de economii la scară și, prin urmare, economii pentru anumite activități achiziționate (mai ales în ceea ce privește contractele de furnizare);
–
rezolvarea unor constrângeri funcționale și organizaționale pentru sectoarele care nu pot fi gestionate în mod eficient într-un mod fragmentat (apă, deșeuri, transport urban, de exemplu);
–
declanșarea unei atractivități sporite a pieței, care devine interesată când sunt tranzacționate volume mari și sunt implicate autorități contractante de încredere, stimulând prin urmare creșterea competiției;
–
simplificarea activității organismelor naționale de achiziții, printr-un număr mai mic de autorități contractante de încredere, pentru activități de formare și de control.
Pentru acțiunile sistemice prevăzute în beneficiul autorităților contractante descentralizate, un studiu de fezabilitate dedicat va evalua, pentru anumite sectoare, pertinența și eficiența costurilor, analizând în acest sens costurile aferente. Acesta va utiliza de asemenea experiența dobândită în România (prin Unitatea centralizată de achiziții în sectorul sănătății) și în alte state membre selectate.
Utilizarea achizițiilor centralizate la nivelul administrației centrale pentru anumite tipuri de achiziții
Utilizarea achizițiilor centralizate are scopuri diferite: dacă sunt gestionate eficient, printre altele, simplifică procesul, reduc costurile de tranzacționare, profesionalizează procesul de gestionare a achiziției și permit autorităților contractante să obțină o utilizare eficientă a fondurilor publice.
Sistemul de centralizare a achizițiilor pentru anumite produse la nivel central va fi introdus după cum este prezentat mai jos.
Figura nr. 1 - Sistemul centralizat de achiziții
Figura nr. 1 se bazează pe agregarea cererii la nivelul administrației centrale. Cele de mai jos sunt categoriile de achiziții propuse care fac obiectul agregării cererii (lista nu este limitativă): (i) hârtie și rechizite; (ii) tipărituri și multiplicare; (iii) servicii și produse de curățenie; (iv) servicii de pază și supraveghere; (v) asigurări auto; (vi) vehicule; (vii) carburanți; (viii) hardware; (ix) comunicații mobile; (x) mobilier de birou; (xi) transport și cazare. Se vor utiliza întotdeauna loturi, dacă așa o cere piața vizată (de exemplu, pentru hârtie și rechizite: hârtie, rechizite, consumabile).
Mecanismul utilizat în dezvoltarea acordului-cadru este reprezentat în continuare.
Figura nr. 2 - Model conceptual al dezvoltării acordului-cadru în Unitatea centralizată de achiziții
Unitatea centralizată de achiziții va fi înființată în etape. Scopul avut în vedere este ca toate bunurile și serviciile care sunt necesare, în mod regulat, la nivelul administrației centrale să fie achiziționate în sistem centralizat.
Unitatea centralizată de achiziții (propusă să funcționeze în cadrul MFP) este gândită să acționeze ca intermediar, care încheie acorduri-cadru ce vor fi apoi utilizate de autoritățile contractante. Acordurile-cadru vor fi concepute, ori de câte ori este posibil, în așa fel încât să permită o concurență înainte de încheierea unui acord specific. Acordurile-cadru vor fi încheiate pe categorii de achiziții, nu pentru produse sau mărci specifice; achiziția centralizată nu are ca scop să ofere autorităților contractante posibilitatea alegerii libere a produselor. Utilizarea acestor acorduri-cadru încheiate prin intermediul unității centralizate de achiziții va fi obligatorie pentru întreaga administrație centrală.
Fiecare factor interesat de la nivelul administrației centrale răspunde de fazele procedurii de care se ocupă.
E.
Utilizarea unităților centralizate de achiziții publice de către autoritățile contractante din cadrul unei administrații sau de către autoritățile contractante dintr-o zonă geografică Unitățile centralizate de achiziții la nivel regional vor fi responsabile de achiziționarea centralizată a bunurilor și serviciilor pentru și în numele autorităților locale, efectuând permanent achiziții de bunuri și/sau servicii pentru autoritățile contractante. Mai precis, acestea vor fi concepute să întocmească și să gestioneze procedurile de achiziții în numele și în contul autorităților contractante la nivel local.
Modelul conceptual al UCA în desfășurarea procedurilor de achiziții în numele autorităților contractante locale este reprezentat mai jos:
Figura nr. 3 - Domeniul de activitate al organismului centralizat de achiziții se bazează pe agregarea cererii la nivelul administrației locale.
În afară de derularea procedurilor de achiziții pentru și în numele autorităților contractante, UCA trebuie utilizate și ca sursă de expertiză disponibilă autorităților contractante.
Impactul folosirii UCA poate fi sintetizat după cum urmează: (i) economii de fonduri publice prin economii de scară ca rezultat al creșterii volumului comenzilor; (ii) eficiență și reducerea costurilor tranzacției generate prin standardizarea achizițiilor; (iii) posibilitatea implementării anticipate a ciclului complet de achiziții derulat exclusiv electronic; (iv) o alternativă profesionistă la lipsa de cunoștințe de specialitate și resurse neadecvate la nivelul autorităților contractante mici; (v) profesionalizarea sistemului de achiziții publice generat prin specializarea personalului de achiziții angajat la UCA.
Va fi realizat un studiu de fezabilitate privind stabilirea unităților centralizate la nivel regional. În baza studiului de fezabilitate elaborat se va lua o decizie cu privire la următoarele puncte:
(i)
statutul juridic: responsabilitate și control;
(ii)
înființare: prin legislația privind achizițiile publice (hotărâri ale Guvernului de aplicare a legislației primare) sau prin legislația în domeniul administrației publice;
(iii)
gradul de reglementare a activităților ce vor fi efectuate - mandatul:
a)
descriere detaliată în legislație a strategiei și obiectivelor UCA: (i) domeniile și condițiile în care autoritățile contractante trebuie să recurgă la UCA; sau (ii) activitățile ce urmează a fi desfășurate de UCA;
b)
decizii privind activitățile concrete ale fiecărei UCA pe baza analizelor de piață și a indicatorilor de performanță;
(iv)
limitele activităților ce vor fi întreprinse de UCA:
a)
prefezabilitatea nevoii de achiziții - tipuri de achiziții care pot fi realizate în mod centralizat (volumul, bugetul, recurența, comune mai multor AC, nivel de specializare etc.); analiza prețurilor de piață; estimarea costurilor de creare și funcționare a UCA etc.;
b)
întocmirea documentației de atribuire - pentru atribuirea contractului/semnarea acordului-cadru;
(v)
finanțare:
a)
direct de la bugetul național pentru: (i) toate activitățile efectuate; sau (ii) numai pentru activitățile de achiziție auxiliare;
b)
taxa de servicii plătită de: autoritățile contractante pentru toate activitățile efectuate sau numai pentru activitățile de achiziție auxiliare.
Pentru sectoarele pentru care studiul de fezabilitate demonstrează eficiența achizițiilor în sistem centralizat va fi prevăzută în legislația secundară obligativitatea autorităților contractante de a apela la unitățile centralizate.
F.
Crearea de consorții de către autoritățile contractante de la nivelul administrației locale Autoritățile contractante pot efectua achiziții în comun prin crearea de consorții de autorități contractante, fie în mod ocazional, fie în mod permanent și organizat, cu diverse modalități de integrare: integrarea capacităților, prin transferul în cadrul consorțiilor a competenței pentru planificarea, finanțarea, procurarea, implementarea și chiar operarea activităților respective. O astfel de abordare a fost urmată cu asociațiile de dezvoltare intracomunitară (ADI), constituite la nivel regional, cu scopul de a pregăti, licita și implementa proiecte în cadrul sectoarelor de apă, canalizare și gestionare a deșeurilor. Acest cadru a fost stabilit ca o condiție prealabilă pentru accesul la fondurile UE (Programul operațional sectorial Mediu și Programul operațional regional).
Un astfel de management integrat poate fi necesar în sectoarele a căror funcționalitate necesită management supramunicipal (cum ar fi apa, deșeurile, transportul urban).
Totodată, un astfel de management integrat conduce la mai multă cooperare operațională, prin:
(i)
pregătirea unor caiete de sarcini comune pentru contracte de lucrări, furnizare sau servicii, care să fie achiziționate de mai multe autorități contractante, fiecare desfășurând o procedură de achiziții separată;
(ii)
realizarea unei proceduri comune de achiziții;
(iii)
acțiune comună sau încredințarea gestiunii procedurii de achiziții uneia dintre autoritățile contractante, ce va acționa în numele uneia sau mai multor autorități contractante. O astfel de abordare a fost pusă în aplicare în sectorul deșeurilor, unde consiliile județene au acționat ca autorități contractante, în numele tuturor municipalităților care erau membre ale ADI. O astfel de abordare ar putea fi utilizată în cazul în care investiția în cauză beneficiază de mai multe autorități (de exemplu, centru cultural/sportiv la dispoziția mai multor municipalități) și/sau atunci când competența locală nu poate fi exercitată în mod efectiv la nivel local (de exemplu, construirea de drumuri locale pentru municipalități mici).
Pe baza experienței anterioare, recurgerea la consorții de către autoritățile contractante poate rămâne destul de limitată dacă nu vor fi introduse special/explicit prevederi specifice în legislație sau cerințe prealabile pentru accesul la finanțare.
Achiziționarea prin consorții de autorități contractante va face de asemenea obiectul unui studiu de fezabilitate care va evalua sectoarele ce ar putea fi cel mai bine gestionate prin astfel de mecanisme, detaliind nivelul dorit de cooperare și integrare.
Pentru sectoarele specifice, pentru care studiul de fezabilitate va dovedi pertinența și eficacitatea costurilor în cazul recurgerii la efectuarea achizițiilor prin intermediul consorțiilor de autorități contractante, va deveni obligatorie utilizarea acestei abordări, iar obligativitatea va fi prevăzută în legislația secundară.
G.
Sporirea capacității autorităților contractante în utilizarea procedurilor on-line Un nou sistem electronic destinat achizițiilor electronice (SICAP) va fi lansat cu scopul de a facilita activitatea autorităților contractate în procesul organizării și funcționării achizițiilor publice și în egală măsură accesul și participarea operatorilor economici la aceste proceduri prin adoptarea în primul rând a unor modalități accesibile de aplicare și o abordare mai ușoară și funcțiuni ale sistemului explicative/intuitive.
Proiectul SICAP are ca scop, printre altele, creșterea ușurinței în utilizare, atât pentru companii, cât și pentru autoritățile contractante, prin creșterea flexibilității și modularității, prin implementarea de filtre de căutare sensibile (definite de utilizatori), prin implementarea de notificări automate și prin crearea de posibilități de căutare avansată și de raportare a informațiilor publice. În special, noul sistem SICAP va urmări punerea în aplicare a tuturor recomandărilor descrise în documentul Comisiei Europene intitulat Golden Book on e-procurement și se va asigura că nu există bariere de ordin financiar sau tehnic care să limiteze accesul companiilor străine la piața românească de achiziții.
O atenție deosebită se va acorda operaționalizării sistemului pentru a permite extragerea de date relevante și de indicatori-cheie de performanță, pentru a putea monitoriza sistemul de achiziții și semnala orice comportament neconform neadecvat.
Viitorul SICAP este conceput într-un mod în care permite o tranziție lină în viitor la achiziții publice realizate integral on-line (de la publicarea electronică a anunțurilor de participare, depunerea on-line a ofertelor și atribuirea efectivă a contractului). SICAP va avea posibilitatea de a adăuga noi module funcționale, cum ar fi de facturare electronică și plată.
H.
Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru a evalua oportunitatea introducerii listei oficiale a operatorilor economici agreați, ca proiect-pilot în domeniul contractelor de lucrări aferente construcției de drumuri și autostrăzi Autoritățile române au identificat, acțiunea de introducere a "listei oficiale a operatorilor economici agreați" ca un posibil factor care poate îmbunătăți eficiența în procesele de achiziții publice, mai ales în ceea ce privește procedurile de selecție.
Este necesară în continuare o reflectare privind introducerea unei astfel de măsuri, deoarece există o serie de posibile dezavantaje, cum ar fi sarcini administrative suplimentare pentru gestionarea unei astfel de liste, natura neexclusivă a unei astfel de liste de selecție a operatorilor economici, necesitatea de a asigura respectarea principiului nediscriminării în gestionarea unei astfel de liste.
Prin urmare, se impune efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru evaluarea viabilității și, mai presus de toate, pentru a evalua eficiența costurilor în ceea ce privește introducerea unei astfel de liste pentru anumite sectoare (drumuri și autostrăzi), luând în considerare riscurile posibile.
Beneficiile acestei soluții vor fi analizate prin prisma îmbunătățirilor așteptate în eficientizarea procedurilor de selecție, care decurg din măsurile dedicate de mai sus (criterii și documentații standardizate, capacitatea consolidată a autorităților și accesul la îndrumare).
4.3.
Indicatori de impact și de rezultat În general, toate acțiunile vizează consolidarea capacității autorităților contractante, cu îmbunătățiri așteptate în ceea ce privește regularitatea procedurilor și eficiența achizițiilor. În acest sens, următorii indicatori de performanță vor fi monitorizați în timp:
–
îmbunătățirea regularității procedurilor: neregulă/rata de eroare identificată de ANAP;
–
costurile finale ale contractelor implementate față de valoarea estimată inițială și valoarea contractată (prin reducerea estimată a modificării contractului, prin îmbunătățirea calității pregătirii proiectelor).
În ceea ce privește cap. 4, au fost identificați următorii indicatori de impact, detaliați în tabelul de mai jos:
Sinteza măsurilor propuse, instituțiile responsabile, termene de finalizare și impact preconizat
Aspecte identificate/
Elemente care necesită
soluționare
Acțiune propusă
Instituție
responsa-
bilă
Instituții
implicate
Indicatori de
performanță
Termen
Sursa de
informare
Impact preconizat
A. Creșterea abilităților tehnice și procedurale la nivelul autorităților contractante prin elaborarea de ghiduri și documentații
de atribuire standard
Îndrumare (sprijin
metodologic) limitat
pentru autoritățile
contractante
Elaborarea de
documentații de
atribuire standard
(lucrări, bunuri,
servicii)
disponibile în
cadrul ghidului
on-line
(prezentată în
cap. 1)
ANAP
Toate
instituțiile
responsabile
Număr de
documentații
standard
elaborate
2016
Site ANAP
Îmbunătățirea
capacității
autorităților
contractante (AC)
Îndrumarea AC spre
utilizarea elementelor
de fond în detrimentul
celor de formă
B. Soluționarea deficiențelor din implementare cu scopul de a sprijini pregătirea și implementarea viitoarelor contracte de
achiziții publice
Absența instrumentelor
de management al
contractelor de lucrări
la nivelul AC
Blocaje în
implementarea
contractelor,
întârzieri în
finalizarea
investițiilor, litigii
și costuri adiționale
Instituirea
obligativității de
cartografiere a
utilităților
Ministerul
Economiei,
Comerțului
și
Turismului
Organismele
de
reglementare
pentru
sectorul de
utilități
1. Adoptarea
unui act
normativ
privind
obligativita-
tea cartogra-
fierii
utilităților
2. Date
oficiale
clare cu
privire la
rețelele de
utilități
(cartogra-
fierea
utilităților)
Iulie 2016
În curs de
derulare,
după
adoptarea
actului
normativ
Iulie 2018
Monitorul
Oficial al
României,
Partea I
Realizarea de economii
din fonduri publice
prin evitarea
riscurilor,
întârzierilor și
disputelor în
implementarea
contractului
Modificarea
Hotărârii
Guvernului
nr.
28/2008
privind aprobarea
conținutului-cadru
al documentației
tehnico-economice
aferente
investițiilor
publice, precum și
a structurii și
metodologiei de
elaborare a
devizului general
pentru obiective
de investiții și
lucrări de
intervenții
MFP, MDRAP
Toate
instituțiile
responsabile
Set de
indicatori
cuantifica-
bili
(bugetari,
economici și
pe bază de
performanță)
Decembrie 2015
Monitorul
Oficial al
României,
Partea I
Creșterea eficienței
investițiilor publice
Adoptarea
condițiilor
contractuale FIDIC
în legislația
națională
MFP
MFE, toate
instituțiile
responsabile
Clauze
contractuale
clare,
unitare și
echilibrate
Decembrie 2015
Monitorul
Oficial al
României,
Partea I
Gestionarea eficientă
a contractelor de
lucrări
Cerințe legate de
gestionarea
utilităților și a
autorizațiilor,
disponibile în
cadrul ghidului
on-line
ANAP
Toate
instituțiile
responsabile
Soluții
contractuale
clare pentru
întârzieri
legate de
autorizații
sau pentru
variații ale
contractului
din cauza
lipsei sau
incorectitu-
dinii
informațiilor
privind
utilitățile
Decembrie 2015
Pagina de
internet a
ANAP
Clauze
contractuale
standard pentru
contractele de
supervizare,
proiectare și
management de
contract
ANAP
MFE, toate
instituțiile
responsabile
Condițiile
contractuale
clare,
unitare și
echilibrate
Decembrie 2015
Pagina de
internet a
ANAP
C. Profesionalizarea persoanelor responsabile cu derularea achizițiilor publice (funcționari publici sau personal contractual ce
acționează în domeniul achizițiilor publice) și înființarea unui sistem de premiere
Lipsa capacității
autorității
contractante în
identificarea nevoilor
Lipsa de competențe
adecvate, cunoștințe și
experiență în
gestionarea procesului
de achiziții publice
Profesionalizarea
activităților
desfășurate în
domeniul
achizițiilor
publice:
Reglementarea unei
funcții generale
cu denumire
specifică pentru
personalul cu
atribuții în
domeniul
achizițiilor
publice
Modificarea Legii
nr.
188/1999 ,
republicată, cu
modificările și
completările
ulterioare, pentru
introducerea noii
funcții generale
Stabilirea unei
funcții specifice
pentru personalul
ANAP
Implementarea la
nivelul ANAP a
principiilor unui
management
flexibil
ANAP
ANFP
Ministerul
Finanțelor
Publice
Ministerul
Muncii,
Familiei,
Protecției
Sociale și
Persoanelor
Vârstnice
Legea
nr.
188/1999 ,
republicată,
cu modifică-
rile și
completările
ulterioare
1 act
normativ cu
caracter
specific
adoptat care
să
reglementeze
atribuțiile
și condițiile
specifice
funcției
generale
pentru
personalul cu
atribuții în
domeniul
achizițiilor
publice +
Modificare și
completare
Ordonanța de
urgență a
Guvernului
nr.
13/2015 ,
aprobată prin
Legea
nr.
244/2015 ,
în vederea
stabilirii
funcției
specifice la
nivelul ANAP
Metodologie
elaborată
Decembrie 2016
Monitorul
Oficial al
României,
Partea I
Profesionalizarea
personalului; sistem
de premiere pentru
personal și
îmbunătățirea
capacității
administrative și
profesionale;
reducerea fluctuației
personalului
Crearea cadrului
educațional
adecvat prin:
Introducerea
achizițiilor
publice în
registrul de
calificări din
învățământul
superior
Programe
obligatorii de
formare în
achiziții
publice
(curricula)
Dezvoltarea și
implementarea
unui program
de instruire în
achiziții publice,
specializat și de
durată
Introducerea unui
atestat
profesional în
achiziții/
achiziții
publice
ANAP
Ministerul
Educației și
Cercetării
Științifice
Autoritatea
Națională
pentru
Calificări
Universități
Toate
instituțiile
responsabile
Calificarea
în domeniul
achizițiilor
publice
stabilită în
învățământul
superior
Programă
obligatorie
de formare în
domeniul
achizițiilor
publice
Program de
instruire
specializat,
de durată,
elaborat în
colaborare
cu ANFP
Certificare
profesională
în achiziții/
achizițiile
publice
Decembrie 2016
Ministerul
Educației
și
Cercetării
Științifice
Autoritatea
Națională
pentru
Calificări
Universi-
tăți
Profesionalizarea
personalului; sistem
de premiere pentru
personal și
îmbunătățirea
capacității
administrative și
profesionale;
reducerea fluctuației
personalului
Remunerarea
personalului nu este
proporțională cu
complexitatea
activității
Lipsa de motivare a
personalului de
achiziții publice
Analiza costurilor
și a beneficiilor
privind
proiectarea și
implementarea unui
sistem de
recompense pentru
specialiștii în
achiziții publice
MFP
ANAP
ANFP
Ministerul
Muncii,
Familiei,
Protecției
Sociale și
Persoanelor
Vârstnice
Toate
instituțiile
responsabile
Schemă de
recompensare
aprobată
Decembrie 2016
MFP
Impact pozitiv asupra
motivației
personalului și
stabilității în
sectorul public
Abordări diferite ale
AC în derularea de
procese de achiziții
publice similare
Configurarea de
platforme
(forumuri) de
cumpărare
ANAP
Toate
instituțiile
responsabile
Număr de
vizite/
vizitatori pe
platformă
Număr de
subiecte
deschise
pentru
discuții
Număr de
instrucțiuni/
îndrumări
emise de
către ANAP
Decembrie 2016
Cooperare consolidată
pe verticală și
orizontală între
autoritățile
contractante;
creșterea schimbului
de bune practici
D. Achiziții centralizate pentru administrația centrală pentru anumite categorii de achiziții publice
Lipsa capacității
autorităților
contractante în
identificarea nevoilor
Lipsa de competențe
adecvate, cunoștințe și
experiență în
gestionarea procesului
de achiziții publice
Configurarea unei
unități de
achiziții
centralizate în
cadrul MFP
(obligatorie
pentru bunurile
selectate pentru
administrația
centrală)
MFP
Proceduri
interne,
metodologii,
norme de
organizare și
funcționare
Introducerea
achizițiilor
centralizate
pentru un set
limitat de
achiziții
prioritare
(de la 3 la
5)
Achiziția
centralizată
complet
funcțională
Iulie 2016
Decembrie 2016
Decembrie 2017
Monitorul
Oficial al
României,
Partea I
Asigurarea
profesionalizării și
specializării
personalului din
achiziții publice,
realizarea de
economii, creșterea
gradului de utilizare
a instrumentelor
electronice,
standardizarea de
bunuri și servicii
E. Utilizarea unităților centralizate de achiziții publice (UCA) de către autoritățile contractante din cadrul unei administrații
sau de către autoritățile contractante dintr-o zonă geografică
F. Crearea de consorții de către autoritățile contractante de la nivelul administrației locale
Lipsa capacității
autorităților
contractante în
identificarea nevoilor
Lipsa de competențe
adecvate, cunoștințe
și experiență în
de achiziții publice
gestionarea procesului
Efectuarea unui
studiu de
fezabilitate
pentru stabilirea
oportunității
recurgerii la
sprijinul UCA sau
la consorții de AC
pentru achiziții
la nivel regional,
din sectoarele
identificate și
detalierea
modelelor de
implementare a
conceptului de
UCA
Configurarea
cadrului legal
pentru
funcționarea UCA
pe baza
rezultatului
studiului de
fezabilitate
(de exemplu,
stabilirea
sectoarelor de
achiziții
relevante)
Funcționarea UCA
Stabilirea
sectoarelor de
dezvoltare a
consorțiilor de
AC în conformitate
cu rezultatele
studiului de
fezabilitate
Stabilirea
cadrului legal
privind situațiile
obligatorii în
care se recurge la
sprijinul UCA sau
al consorțiilor
de AC, pe
sectoarele
identificate
ANAP
MFP și
ministere
de resort
MFP
MFP și
ministere
de resort
MFP și
ministere
de resort
Toate
instituțiile
responsabile
Studiu de
fezabilitate
Hotărârea
Guvernului de
înființare a
UCA-urilor
Proceduri
interne,
metodologii,
norme de
organizare
și
funcționare
Numărul de
proceduri de
atribuire/
valoarea
achizițiilor
Cadrul legal
adoptat
Rezultate în
septembrie
2016 (anunțul
de participare
publicat în
octombrie 2015
Octombrie 2016
Decembrie 2016
Octombrie 2016
Decembrie 2016
Monitorul
Oficial al
României,
Partea I
Realizarea de economii
generate prin
creșterea volumului de
cumpărare, a
competiției, a
eficienței și prin
reducerea costurilor
de tranzacție;
profesionalizarea în
domeniul achizițiilor
publice
G. Sporirea capacității autorităților contractante în utilizarea procedurilor on-line
Mediu competitiv pentru
accesul la fondurile
publice prin
implementarea unui
portal îmbunătățit
pentru achiziții
electronice
Utilizarea limitată a
achizițiilor publice
electronice, din cauza
deficiențelor tehnice
Punerea în
funcțiune a unei
platforme
electronice
îmbunătățite -
SICAP
Manuale și
ghiduri
accesibile și
ușor de folosit
atât pentru
autoritățile
contractante,
cât și pentru
operatorii
economici
Instruirea
personalului
pentru
utilizarea
sistemului
SICAP (la
nivelul CA)
și instruirea
personalului
implicat în
întreținerea
sistemului
(la nivel
de AADR)
AADR
Toate
instituțiile
responsabile
% din
achizițiile
on-line vs.
achiziții
totale, atât
în termeni de
valoare, cât
și de volum
Nivelul
general de
satisfacție
al utiliza-
torilor (atât
companii, cât
și autorități
contractante)
pe baza unor
studii
independente
Număr de AC
care
derulează
achiziții
on-line
Aprilie 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
AADR
ANAP
Creșterea gradului
de transparență a
proceselor de
achiziții publice prin
utilizarea
standardelor deschise
Reducerea costurilor
administrative
Funcționalități noi
Creșterea gradului
de a utiliza
achiziții publice
electronice
Asigurarea că viitoarea
platformă SICAP este
prietenoasă (user-
friendly), atât pentru
autoritățile
contractante, cât și
pentru operatorii
economici
Asigurarea că
operatorii economici
străini nu au
dificultăți în
accesarea sistemului
SICAP
Stabilirea de măsuri
de siguranță care să
protejeze sistemul
de fraude sau
abuzuri
Îmbunătățirea
SICAP prin
renunțarea la
completarea (la
momentul
înregistrării
în sistem) unor
informații
specifice
României (cum
ar fi un număr
de telefon
românesc, cont
bancar românesc
etc.)
Accesul la
documentele de
licitație
trebuie să fie
simplificat
prin punerea la
dispoziția
companiilor a
unei legături
electronice
directe (link)
la semnătura
electronică,
care să
permită o
deschidere
rapidă a
documentației
de atribuire
Asigurarea
unui acces
mai intuitiv
pentru
utilizatori
la
documentații
sau anunțuri
(să nu mai
fie necesară
reintroducerea
codului
CAPTCHA ori de
câte ori
accesezi o
informație)
Punerea în
aplicare a tuturor
recomandărilor din
documentul
Comisiei Europe
intitulat Golden
Book on
e-Procurement
Stabilirea de
controale, pentru
a evita orice
posibilă fraudă
AADR
Toate
instituțiile
responsabile
Nu mai sunt
solicitate
informații
specifice
naționale la
momentul
accesării
SICAP.
Acces rapid
și ușor la
toate
documenta-
țiile de
atribuire și
anunțurile
de
participare
Toate
recomandările
din documen-
tul Comisiei
Europe
intitulat
Golden Book
on
e-Procurement
implementate
Număr de
fraude
identificate,
număr de
plângeri
împotriva
SICAP,
număr de
avarii ale
sistemului
(de câte ori
sistemul a
încetat să
funcționeze)
Aprilie 2016
Aprilie 2016
Aprilie 2016
Aprilie 2016
Cerința privind
trecerea integrală la
procedurile de
achiziții on-line din
Directiva CE
(e-procurement)
Planificarea
tranziției la
trecerea integrală
la procedurile de
achiziții on-line
(e-procurement)
ANAP
AADR, toate
instituțiile
responsabile
Plan
operațional
elaborat
Decembrie 2016
Tranziție progresivă
și totală la
utilizarea
procedurilor de
achiziții on-line
H. Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru a evalua oportunitatea introducerii listei oficiale a operatorilor economici
agreați, ca proiect-pilot în domeniul contractelor de lucrări aferente construcției de drumuri și autostrăzi
Dificultăți în
procedura de selecție
Studiu de
fezabilitate
ANAP
Toate
instituțiile
responsabile
Evaluarea
opțiunii
Decembrie 2016
Pagina de
internet a
ANAP
Eficientizarea
procedurii de selecție
Capitolul 5 Funcțiile de monitorizare și supervizare ale sistemului de achiziții publice din România
Acest capitol are ca scop îmbunătățirea regularității și calității procedurilor de achiziții din România, revizuind în consecință sistemul național de control. Măsurile detaliate nu aduc atingere funcțiilor și independenței sistemului de management și control al fondurilor UE, care sunt reglementate prin
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 .
Acest capitol conține textul principal (strategia propriu-zisă), un tabel cu acțiuni specifice (plan de acțiune) și documente-suport. Documentele-suport reprezintă documente complementare care trebuie analizate prin prisma aspectelor menționate în strategie și în planul de acțiune, acestea din urmă neputând fi amendate sau contrazise de prevederi contrare din documentele-suport. Strategia și planul de acțiune prevalează în raport cu documentele-suport.
5.1.
Descrierea situației actuale Obiectivul major al oricărui sistem de achiziții publice în cadrul statelor membre UE este acela de a obține într-un mod eficient "valoare pentru bani" în utilizarea fondurilor publice. Măsurarea performanței la nivel de sistem și utilizarea unor instrumente și mecanisme adecvate constituie baza pentru a putea evalua dacă sistemul de achiziții își atinge obiectivele.
Achizițiile publice reprezintă principalul instrument pentru satisfacerea nevoilor autorităților contractante finanțate din bugetul național: în 2013, achizițiile publice, reprezentând 13,3% din PIB-ul României, s-au desfășurat pe site-ul de utilitate publică, www.e-licitație.ro, prin publicarea anunțurilor/invitațiilor de participare la procedurile de achiziții. Deși sistemul de achiziții publice din România este ghidat de principii cum ar fi transparența, competitivitatea și eficiența economică în beneficiul întregii societăți, organizarea actuală a monitorizării și supravegherii sistemului necesită îmbunătățiri și modificări substanțiale.
Următoarele paragrafe reflectă principalele deficiențe care reduc capacitatea sistemului de achiziții publice de a monitoriza eficient cadrul de derulare a achizițiilor publice și de a reglementa într-o manieră eficace activitatea economică și răspunsul pieței:
(i)
Funcția de monitorizare actuală presupune furnizarea de seturi de date statistice, cum ar fi numărul de anunțuri de participare, tipurile de proceduri sau autorități contractante etc., elemente care nu permit o descriere coerentă a pieței de achiziții publice, ci exprimă doar o dimensiune a acesteia. Instituțiile implicate se axează strict pe resursele și pe indicatorii de activitate proprii. Deși unii indicatori sunt calculați pe baza datelor preluate din SEAP, aceștia nu sunt procesați în mod eficient. Se raportează statistici, în mare parte privind tipul de proceduri utilizate, fără ca acestea să fie analizate astfel încât să susțină formularea de politici în domeniu. Aceasta denotă un grad de maturitate scăzut al practicilor actuale de monitorizare - axat pe activitate, și nu pe performanță.
(ii)
Astfel, funcția de monitorizare nu a atins un grad de dezvoltare optim raportat la o monitorizare economică eficace (cunoașterea pieței), a neregulilor în comportamentul autorităților contractante și a atingerii obiectivelor politicii de achiziție publică. Se impune implementarea unor indicatori-cheie de performanță și a unor valori adecvate de referință în domeniul achizițiilor publice la nivel național. Provocarea implementării indicatorilor-cheie de performanță constă în acceptarea de comun acord a acestora de către toate părțile cu responsabilități la nivelul sistemului național al achizițiilor, astfel încât să nu cuprindă interpretări și puncte de vedere divergente.
(iii)
În prezent, SEAP nu conține suficiente câmpuri de date care să permită introducerea tuturor informațiilor-cheie necesar a fi utilizate de către instituțiile implicate, în scopul de a corela și a analiza dimensiunea și calitatea competiției. De exemplu, pe baza datelor din SEAP nu se pot realiza statistici complete și nici extrage indicatori specifici privind participarea operatorilor economici atât din România, cât și din afara țării în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică. Din cauza lipsei de integrare a informațiilor de-a lungul procesului de achiziții, este dificil de evaluat influența reală a diferiților factori asupra gradului de concurență și de monitorizat procesul de achiziție în întregimea sa.
Acest lucru se datorează, de asemenea, funcției deficitare de monitorizare de la nivelul întregului sistem de achiziții publice.
Într-adevăr, în conformitate cu Tabloul de bord privind piața unică*19), performanța globală a României în achiziții publice este sub medie, având un scor nesatisfăcător pentru două din cele 3 dimensiuni (participare ofertanți, accesibilitate, eficiența procedurii). *19) http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm
Figura nr. 1: Participarea ofertanților în România comparativ cu alte state membre ale UE, pe baza anunțurilor publicate în Tenders Electronic Daily (TED) pentru perioada 2011-2013
În prezent, în ceea ce privește răspunsul pieței, conform datelor din SEAP*20), pentru anul 2014 (pentru toate procedurile de atribuire publicate în SEAP, sub sau peste pragurile de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene), numărul mediu de oferte primite pe procedură este 7,54, după cum este prezentat mai jos: *20) http://data.gov.ro/dataset/achiziții-publice-2007-2014-contracte
Numărul mediu de oferte primite pe tip de procedură
Tip de procedură
Număr mediu de
oferte primite
Număr de proceduri
Dialog competitiv
3,00
8
Cerere de ofertă (procedură deschisă sub
pragurile UE)
8,05
8.861
Licitație deschisă
8,57
5.049
Licitație restrânsă
2,59
35
Licitație restrânsă accelerată
2,45
6
Negociere
3,90
418
Negociere accelerată
1,01
71
Negociere fără publicare
4,48
3.880
Total
7,54
18.328
Numărul mediu de oferte primite pe tip de contract
Tip contract
Număr mediu de
oferte primite
Număr de proceduri
Furnizare
8,45
9.685
Lucrări
4,88
3.894
Servicii
3,85
4.749
Total
7,54
18.328
În plus, din cauza nivelului ridicat de utilizare a criteriului "prețul cel mai scăzut" (pentru 97% dintre procedurile din anul 2014) și reflectat în diferențe substanțiale între valoarea estimată și prețul contractului, condițiile actuale de piață din România determină operatorii economici să concureze puternic pe criterii de preț cu efect negativ vizibil pentru asigurarea de investiții durabile și de eficiență a utilizării fondurilor ("valoare pentru bani").
Funcția de supervizare în cadrul sistemului de achiziții publice este slab exercitată și se limitează la controalele ex post ale procedurilor de atribuire ca urmare a notificărilor/sesizărilor transmise de către operatorii economici.
5.2.
Direcții de acțiune
A.
Reorganizarea și redimensionarea funcției de monitorizare Funcția de monitorizare trebuie consolidată deoarece aceasta reprezintă un instrument-cheie de cunoaștere a pieței, cu scopul de a permite autorităților române să ia măsuri adecvate pentru a spori transparența, competitivitatea și integritatea sistemului de achiziții publice prin:
(i)
politici și inițiative legislative;
(ii)
îndrumare adaptată la nevoile autorității contractante (ghiduri);
(iii)
acțiuni corective întreprinse de instituțiile responsabile.
Prin urmare, o redimensionare și reorganizare a funcției sunt necesare, care să includă toți actorii de pe piață, instrumente adecvate și indicatori de performanță relevanți, în mod special pentru a obține o imagine credibilă a răspunsului pieței cu privire la următoarele aspecte:
(i)
dimensiunea și caracteristicile pieței: număr de proceduri, tipuri de proceduri, tipuri de autorități contractante, tipuri de proceduri în funcție de valoare, durata procedurilor, prețul final al contractului;
(ii)
intensitatea concurenței: numărul de oferte primite și respinse pe tip de proceduri/contracte/sectoare etc.;
(iii)
monitorizarea activităților economice: volumul achizițiilor reflectat în PIB, nivelul prețurilor, accesul IMM-urilor, accesul ofertanților străini;
(iv)
eficiența achizițiilor publice: perioada medie pentru planificare, pregătire, atribuire, implementare, valoarea finală a contractelor, calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor achiziționate etc.;
(v)
identificarea practicilor potențial suspecte/neregulilor: rate ridicate de selecție sau excludere pentru același operator economic de către aceeași autoritate contractantă, tendință de oligopol, oferta unică, companii cu "red flag" (indicator de avertizare).
În scopul realizării unui sistem de monitorizare funcțional și eficient vor fi luate următoarele măsuri:
(i)
stabilirea unor indicatori de monitorizare relevanți pentru a fi extrași automat din SEAP;
(ii)
înființarea unui departament dedicat în cadrul ANAP, prevăzut cu resurse adecvat instruite;
(iii)
instituirea unor proceduri pentru corelarea funcției de monitorizare cu cea de supervizare și cu cea de formulare a politicilor publice.
Funcția de monitorizare ar trebui să includă următoarele niveluri:
(i)
sistemul de achiziții publice - la acest nivel, indicatorii ar trebui să monitorizeze eficiența procedurilor de achiziții publice derulate în România, împreună cu practicile în domeniu (proceduri, strategii urmate de autoritățile contractante); monitorizarea ar trebui să permită factorilor de decizie să evalueze performanța sistemului în ansamblu, în raport cu obiectivele și scopurile stabilite prin funcția de elaborare a politicilor;
(ii)
autoritatea contractantă - performanța operațiunilor autorității contractante în ceea ce privește capacitatea de a gestiona eficient procedurile de achiziții publice și de a-și atinge obiectivele.
B.
Stabilirea indicatorilor care urmează a fi luați în considerare pentru funcția de monitorizare Indicatorii și datele de referință pot contribui la o abordare practică, sistematică și cuprinzătoare în evaluarea performanței globale a sistemului de achiziții publice.
Prin urmare, pe baza analizei indicatorilor deja disponibili în SEAP, va fi elaborat următorul set de indicatori, chiar dacă acest lucru va necesita ajustarea interfeței cu autoritatea contractantă. Toți acești indicatori trebuie să fie agregați atât la nivel național, cât și la nivel regional, astfel încât să ofere o imagine detaliată a performanței globale a sistemului.
A. Mărimea și caracteristicile pieței
Descriere
Indicatori de performanță
generici
Situația
actuală
Situația
viitoare*21)
Număr de proceduri
Număr
Posibil
Posibil
Tip de proceduri
Număr și % din totalul
procedurilor
Posibil
Posibil
Tip de autorități contractante
Număr și % din totalul
autorităților contractante
Posibil
Posibil
Valoarea achizițiilor publicate pe fiecare tip
de procedură și valoare totală
Valoare și procent
Posibil
Posibil
Valoarea achizițiilor contractate pe fiecare tip
de procedură și valoare totală
Valoare și procent
Posibil
Posibil
Gradul de utilizare a fiecărui criteriu de
atribuire într-o procedură
% din fiecare criteriu de
atribuire utilizat în
fiecare tip de procedură
Posibil
Posibil
Gradul de utilizare a fiecărui criteriu de
atribuire într-o procedură - pentru fiecare tip
de sector - asimilat cu o categorie de coduri
CPV
% din fiecare criteriu de
atribuire utilizat în
fiecare sector
Posibil
Posibil
Utilizarea criteriului de atribuire prețul cel
mai scăzut/oferta cea mai avantajoasă din punct
de vedere economic
Număr și % din toate
procedurile
Posibil
Posibil
Criterii de calitate cel mai des folosite,
eventual grupuri care urmează să fie definite
Număr și % din toate
procedurile având criteriu
de atribuire oferta cea
mai avantajoasă din punct
de vedere economic
Posibil
Posibil
B. Intensitatea concurenței
Descriere
Indicatori de performanță
generici
Situația
actuală
Situația
viitoare*22)
Numărul mediu de oferte primite pentru fiecare
tip de procedură
Număr
Posibil
Posibil
Numărul mediu de oferte primite pentru fiecare
categorie de achiziții (tipuri specifice de
lucrări, servicii și bunuri, în funcție de
principala categorie CPV)
Număr
Posibil
Posibil
Rata de respingere a ofertanților pe tipuri de
contracte (lucrări, furnizare, servicii)
%
Posibil
Posibil
Rata de respingere a ofertanților pe tip de
procedură
%
Posibil
Posibil
Rata de respingere a ofertanților pe tip de
sector - asimilat cu o categorie de coduri CPV
%
Posibil
Posibil
C. Monitorizarea activităților economice
Descriere
Indicatori de performanță
generici
Situația
actuală
Situația
viitoare*23)
Divizarea contractelor pe loturi
% proceduri cu loturi din
totalul procedurilor
N/A
Posibil
Participarea IMM-urilor și atribuirea
contractelor către IMM-uri
%
N/A
Necesită ajustarea
interfeței cu AC
Deschidere/Acces (participarea ofertanților din
alte state membre) pe tip de procedură și
contract
% contractanți de pe piața
UE (alta decât România)
N/A
Necesită ajustarea
interfeței cu AC
Deschidere/Acces (atribuirea contractelor către
ofertanți din alte state membre) pe tip de
procedură și contract
% contractanți de pe piața
UE (alta decât România)
Posibil
Deschidere/Acces (participarea ofertanților din
afara UE) pe tip de procedură și contract
% contractanți din afara
pieței UE
N/A
Necesită ajustarea
interfeței cu AC
Deschidere/Acces (atribuirea contractelor către
ofertanți din afara pieței UE) pe tip de
procedură și contract
% contractanți de din
afara pieței UE
Posibil
D. Eficiența achizițiilor publice (inclusiv implementarea contractelor)
Descriere
Indicatori de performanță
generici
Situația
actuală
Situația
viitoare*24)
Timpul existent între publicarea anunțului de
participare și semnarea contractului pentru
fiecare tip de procedură (inclusiv alte
distribuții decât media)
Număr de zile
Posibil
Posibil
Durata soluționării contestațiilor - măsurată
prin numărul de zile dintre primirea unei
contestații și emiterea unei decizii (hotărâre)
adoptate de către un organism de remedii
Număr de zile
N/A
Necesită ajustarea
interfeței cu AC
și interconectarea
cu organismele de
remediere
Rezultatul procedurii de soluționare a
contestațiilor (număr de proceduri anulate,
suspendate etc.)
Număr și %
N/A
Necesită ajustarea
interfeței cu AC
Număr de contestații/notificări prealabile și
rezultatul acestora (câte dintre acestea au ca
rezultat o modificare a deciziei AC)
Număr și %
N/A
Necesită ajustarea
interfeței cu AC
Durata contractului: planificat versus realizat
%
N/A
Necesită ajustarea
interfeței cu AC
Gradul de utilizare a mijloacelor electronice
pentru toate etapele ciclului de achiziție de la
publicarea anunțurilor de participare la
atribuirea contractelor
% din totalul procedurilor
și valoare totală
Valoarea contractului versus valoarea reală
finală
%
N/A
Necesită ajustarea
interfeței cu AC
E. Comportament necorespunzător/nereguli
Descriere
Indicatori de performanță
generici
Situația
actuală
Situația
viitoare*25)
Conflict de interese identificat pentru fiecare
tip de procedură
Număr
N/A
Necesită ajustarea
interfeței cu AC
Conflict de interese identificat pentru fiecare
sector - asociat cu o categorie de coduri CPV
Număr
N/A
Necesită ajustarea
interfeței cu AC
Contracte atribuite de aceeași autoritate
contractantă către același operator economic pe
tip de procedură
Număr
Posibil
Posibil
Contracte atribuite de aceeași autoritate
contractantă către același operator economic pe
sector - asociat unei categorii de coduri CPV
Număr
N/A
Posibil
Contracte atribuite de autorități contractante
în baza unei singure oferte
Număr
N/A
Posibil
*21) Descrisă cu referințele disponibile în iunie 2015.
*22) Descrisă cu referințele disponibile în iunie 2015.
*23) Descrisă cu referințele disponibile în iunie 2015.
*24) Descrisă cu referințele disponibile în iunie 2015.
*25) Descrisă cu referințele disponibile în iunie 2015.
Ori de câte ori este cazul, indicatorii de mai sus vor fi utilizați în conformitate cu standardele statistice, ținându-se cont de performanța medie, precum și de abaterile standard, în vederea identificării eventualelor deficiențe.
C.
Corelarea funcțiilor de monitorizare, elaborare a politicilor publice și supervizare Un rol important al funcției de monitorizare este legat de asigurarea informațiilor necesare Direcției de politici publice din cadrul ANAP, pentru verificarea conformității politicilor sistemului de achiziții publice. Indicatorii-cheie din cadrul sistemului național de achiziții publice vor fi dezvoltați în noul sistem (versiunea îmbunătățită a actualului SEAP) pentru a permite o monitorizare și în ceea ce privește ponderea achizițiilor verzi (ecologice), eficiența energetică, inovarea și achizițiile durabile, în conformitate cu cerințele directivelor UE.
Datele generate de SEAP care va fi dezvoltat prin intermediul proiectului SICAP vor fi colectate și analizate periodic de către o direcție specializată din cadrul ANAP. Se vor elabora rapoarte trimestriale, care vor fi transmise Direcției de politici publice și Direcției de supervizare din cadrul ANAP, pentru a permite, de la caz la caz, luarea măsurilor necesare. În funcție de nevoi, se pot realiza rapoarte specializate, pe teme specifice (cum ar fi o evaluare a pieței în ceea ce privește achizițiile publice în anumite regiuni/sectoare).
Prin urmare, redefinirea funcției de monitorizare ar trebui să conducă la o creștere a receptivității instituțiilor guvernamentale la indicatorii de piață, determinând îmbunătățirea transparenței, eficienței și deschiderea sistemului.
În plus, ANAP va elabora rapoarte anuale privind funcționarea sistemului de achiziții publice, care vor fi publicate pe site-ul acesteia, pentru a informa părțile interesate cu privire la principalele date, analize, probleme și acțiuni de urmărit.
Pentru a spori transparența, toate aceste rapoarte (trimestriale și anuale), precum și toți indicatorii identificați mai sus vor fi publicați, astfel încât să permită evaluarea din partea societății civile și companiilor interesate. În plus, evaluarea (peer review) nu va fi limitată la analiza rapoartelor publicate pe site-ul ANAP, datele colectate prin intermediul SEAP fiind disponibile, în condițiile legii, oricărei persoane interesate pentru efectuarea de analize.
Mai mult, vor fi publicate în SEAP contractele atribuite (fără anexe) și toate modificările substanțiale ale acestora, pentru a permite evaluarea și monitorizarea din partea societății civile. Excepție de la această regulă va face un număr limitat de contracte (legate de domenii precum securitatea națională și apărare, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală etc.), care nu pot fi făcute publice datorită specificității lor.
D.
Dezvoltarea funcției de supervizare Conform legislației în vigoare, funcția de supervizare este în prezent dezvoltată la nivel de proces, referindu-se la controalele ex post efectuate de către ANRMAP (actual ANAP) și declanșate ca urmare a unor notificări de posibile nereguli în derularea procedurii. Actuala funcție va fi, de asemenea, menținută în viitorul cadru instituțional, pentru a asigura reacția rapidă la eventuale cazuri de nereguli.
În plus, funcția de supervizare va fi dezvoltată ca o monitorizare sistematică a sistemului de achiziții publice realizată în mod coerent cu scopul de a evalua modul de funcționare și evoluție a acestuia în timp și pentru a stabili dacă obiectivele au fost atinse. Prin urmare, se vor pune în practică proceduri prin care să se asigure faptul că supervizarea se va baza pe funcția de monitorizare și pe activitățile de control ex ante care relevă în timp real probleme sau nereguli sistemice.
De asemenea, vor deveni funcționale mecanisme interinstituționale care să acopere situațiile în care sunt descoperite disfuncții sistemice, folosindu-se sistemul de red flag (indicator de avertizare). ANAP va defini natura problemelor și va notifica autoritățile competente pentru luarea măsurilor corective.
Viitoarea direcție de specialitate din cadrul ANAP va verifica sistemul de achiziții publice pe două niveluri: 1. la nivel național global; 2. la nivel de indicatori care să permită depistarea ineficiențelor și neregulilor la nivelul achizitorilor/autorităților contractante publice.
ANAP va identifica autoritățile contractante problematice și va face informația publică prin intermediul raportului anual. În plus, ANAP va lua măsuri corective.
Acțiunile corective vor cuprinde o gamă largă de probleme sistemice și vor implica:
(i)
cooperarea cu Consiliul Concurenței pentru identificarea cazurilor de licitații trucate, pe baza planului de acțiune existent privind combaterea licitațiilor trucate;
(ii)
transmiterea către autoritățile cu atribuții de audit și control a informațiilor existente cu privire la sectoarele/tipul de autorități contractante care au fost identificate ca fiind riscante (de exemplu, concurență redusă, rate mai mari de excludere/neselectare a ofertanților, număr de modificări contractuale). Informațiile vor fi procesate astfel încât să se reflecte în elaborarea evaluării anuale a riscurilor și în strategiile de audit și de control corespunzătoare instituțiilor în cauză. De asemenea, acestea vor fi utilizate în actualizarea metodologiei de eșantionare a activităților de control;
(iii)
transmiterea către Direcția de politici publice din cadrul ANAP a unei analize periodice a deficiențelor principale care pot fi soluționate prin inițiative de politici sau îndrumări suplimentare a părților interesate (ghiduri) etc.
O direcție dedicată de supervizare va fi înființată în cadrul ANAP pentru a asigura capacitatea administrativă adecvată pentru prelucrarea datelor și pentru inițierea de măsuri menite să corecteze deficiențele din sistemul de achiziții publice, pentru a asigura transparența și eficiența acestuia.
5.3.
Indicatori de impact și de rezultat Mecanismul de monitorizare descris este direct aplicabil pentru monitorizarea indicatorilor și rezultatelor așteptate descrise în acest paragraf.
În ceea ce privește cap. 5, vor fi implementate următoarele acțiuni, evaluate în baza indicatorilor de impact descriși mai jos:
Sinteza măsurilor propuse, instituțiile responsabile, termene de finalizare și impact preconizat
Aspecte identificate/
Elemente care necesită
soluționare
Acțiune propusă
Instituție
responsa-
bilă
Instituții
implicate
Indicatori de
performanță
Termen
Sursa de
informare
Impact preconizat
A. Reorganizarea și redimensionarea funcției de monitorizare
Funcție de monitorizare
fragmentată
Redimensionarea și
reorganizarea
funcției de
monitorizare prin
crearea unei
direcții de
monitorizare în
ANAP
Elaborarea și
implementarea
noului sistem de
monitorizare
ANAP
AADR, CC, ANI
Funcția de
monitorizare
pe deplin
operațională
Direcția
dedicată din
ANAP are
personal
suficient și
acesta este
suficient
calificat.
Octombrie 2015
Elaborare
decembrie 2015
Infrastructură
IT
iunie 2016
Organigrama
ANAP
Pagina web
ANAP
Nivel crescut de
cunoaștere a pieței,
decizie bazată pe
cifre
B. Stabilirea indicatorilor care urmează a fi luați în considerare pentru funcția de monitorizare
Inexistența unor
indicatori privind
structura pieței,
dinamica pieței sau
politica de achiziții
publice
Indicatorii
descriși sunt
utilizați ca parte
a funcției de
monitorizare.
ANAP
AADR,
comitetul
inter-
ministerial,
toate
instituțiile
implicate
Indicatorii
descriși sunt
utilizați și
măsurați
Iulie 2016
Rapoarte
elaborate
de ANAP
Informații actualizate
în procesul de
implementare a
politicilor publice,
folosind achizițiile
publice ca instrument
C. Corelarea funcțiilor de monitorizare, elaborare a politicilor publice și supervizare
Inexistența unei
corelări între
funcțiile de
monitorizare și
supervizare
Crearea unei
legături evidente
și documentate
între funcțiile de
monitorizare-
politică și
monitorizare-
control
ANAP
AADR, CC, ANI
CCR, alte
organisme de
reglementare
Informații
furnizate
tuturor
părților
relevante
responsabile
cu
supervizarea
(acces direct
la SICAP)
Iulie 2016
Rapoarte
elaborate
de ANAP
Nivel crescut al
vitezei de reacție la
semnalele pieței sau
la starea pieței
Lipsa de transparență
și acces la
informațiile privind
achizițiile publice
Publicarea
rapoartelor
trimestriale și
anuale, inclusiv a
indicatorilor
descriși
ANAP
AADR, Comitet
inter-
ministerial
Accesul
publicului la
rapoartele
trimestriale
și anuale
publice
(inclusiv
indicatori)
Iulie 2016
Rapoarte
elaborate
de ANAP
Creșterea
transparenței
achizițiilor publice
Publicarea tuturor
contractelor de
atribuire pe
SEAP/SICAP pentru
accesul publicului
AADR
ANAP
Toate
contractele
de atribuire
publicate pe
SEAP/SICAP
Aprilie 2016
Informații
disponibile
pe SEAP/
SICAP
Creșterea
transparenței
achizițiilor publice
D. Dezvoltarea funcției de supervizare
Dezvoltarea scăzută a
funcției de supervizare
Crearea unei
direcții dedicate
responsabile cu
supervizarea
Proceduri pentru a
asigura follow-up
pe baza
informațiilor
furnizate de
funcția de
monitorizare
Implementarea de
măsuri corective
ANAP
ANI, CC,
organele de
audit și
control
Direcția
dedicată din
ANAP are
personal
suficient și
suficient
calificat.
Numărul de
măsuri
corective
inițiate
Numărul de
AC-uri
problematice
identificate
Octombrie 2015
Iulie 2016
Organigrama
ANAP
Raport
elaborat de
ANAP
Sistem de achiziții
publice conform
Publicarea
modificărilor
contractului care
determină o
creștere a
prețului de peste
5%
AADR
ANAP
Toate
contractele
de atribuire
publicate pe
SEAP/SICAP
Aprilie 2016
Informații
disponibile
pe SEAP/
SICAP
Consolidarea
controlului extern
prin definirea unui
eșantion pertinent
pentru verificarea
modificărilor
contractului
Publicarea, după
finalizarea
contractului, a
tuturor
modificărilor
contractuale
efectuate
AADR
ANAP
Toate
contractele
de atribuire
publicate pe
SEAP/SICAP
Aprilie 2016
Informații
disponibile
pe SEAP/
SICAP
Creșterea
transparenței
achizițiilor publice
Documente-suport
Documentul-suport nr. 1 - Cadrul legal actual în domeniul achizițiilor publice
Legislația primară în vigoare privind achizițiile publice
1.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică,
a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, modificată și
completată prin:
●
pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 625 din 20 iulie 2006
●
Rectificare la Legea nr. 337/2006 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 662 din 1 august 2006
●
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.
34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007
●
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2007
pentru modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.
34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 4 octombrie 2007
●
Decizia Curții Constituționale nr. 569 din 15 mai 2008
referitoare la excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor
art. 281 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 537 din 16 iulie 2008
●
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 143/2008
pentru modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.
34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 2 decembrie 2008
●
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 228/2008
pentru modificarea și completarea unor acte
normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2009
●
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2009
privind unele măsuri în domeniul legislației
referitoare la achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 156 din 12 martie 2009
●
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/2009
pentru modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.
34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 23 iunie 2009
●
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2010
pentru modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.
34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 2 iulie 2010
●
Legea-cadru nr. 284/2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010
●
privind aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2010
pentru
modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 898 din 31 decembrie 2010
●
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.
34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 872 din 9 decembrie 2011
●
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011
privind atribuirea anumitor contracte de achiziții
publice în domeniile apărării și securității, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 932 din 29 decembrie 2011
●
pentru punerea în aplicare a
privind Codul de procedură
civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012
●
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2012
pentru modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.
34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 10 decembrie 2012
●
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2013
pentru modificarea art. 8 lit. b^1) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.
34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 24 aprilie 2013
●
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2013
pentru modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.
34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 30 aprilie 2013
●
privind aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2012
pentru
modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 387 din 28 iunie 2013
●
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2014
pentru modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.
34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 30 iunie 2014
● Rectificarea
Ordonanței de urgență Guvernului nr. 51/2014 , publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 516 din 10 iulie 2014
●
Decizia Curții Constituționale nr. 5 din 15 ianuarie 2015
referitoare la excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 271^1 și art. 271^2 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.
34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 19 martie 2015
Legislația secundară în vigoare privind achizițiile publice
1.
Hotărârea Guvernului nr. 925/2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achiziție publică din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, modificată și completată prin:
●
Hotărârea Guvernului nr. 1.056/2006
privind modificarea art. 102 din Hotărârea Guvernului
nr.
925/2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziție publică din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 727 din 25 august 2006
● Hotărârea Guvernului nr. 1.337/2006
privind completarea
Hotărârii Guvernului nr. 925/2006
pentru
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție
publică din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de
achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune
de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 4 octombrie 2006
●
Hotărârea Guvernului nr. 834/2009
privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului
nr.
925/2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziție publică din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 515 din 27 iulie 2009
●
Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2011
privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotărârea
Guvernului nr.
925/2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziție publică din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 757 din 27 octombrie 2011
●
Hotărârea Guvernului nr. 219/2012
privind modificarea art. 93 din Hotărârea Guvernului
nr.
925/2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziție publică din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 197 din 26 martie 2012
●
Hotărârea Guvernului nr. 183/2013
privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului
nr.
925/2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziție publică din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 227 din 19 aprilie 2013
2.
Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.
34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 7 decembrie 2006, modificată și
completată prin:
●
Hotărârea Guvernului nr. 198/2008
pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice
din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de
servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 4 martie 2008
●
Hotărârea Guvernului nr. 370/2009
pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice
din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de
servicii, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006 , publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 215 din 3 aprilie 2009
●
Hotărârea Guvernului nr. 167/2010
pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.
34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobate
prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 154 din 10 martie 2010
3.
Hotărârea Guvernului nr. 71/2007
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de
servicii prevăzute în
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor
de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de
concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98
din 8 februarie 2007
4.
Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2011
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Legislația terțiară în vigoare privind achizițiile publice
1.
Ordinul ministrului finanțelor publice și al președintelui Autorității Naționale pentru
Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice nr.
1.517 / 9.574/2009
privind aprobarea Ghidului
pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice și servicii în România, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 27 iulie 2009
2.
Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor
Publice nr.
107/2009
pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 473 din 9 iulie 2009, cu modificările ulterioare
3.
Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor
Publice nr.
122/2009
pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire
a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale
pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice nr.
107/2009 , publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 17 august 2009
4.
Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor
Publice nr.
314/2010
privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitații cu
oferta independentă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701
din 20 octombrie 2010
5.
Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor
Publice nr.
302/2011
privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al ședinței de
deschidere a ofertelor și Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor
de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de
concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415
din 14 iunie 2011
6.
Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor
Publice nr.
313/2011
cu privire la interpretarea anumitor dispoziții privind procedurile de
atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și
a contractelor de concesiune de servicii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 464 din 1 iulie 2011
7.
Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor
Publice nr.
509/2011
privind formularea criteriilor de calificare și selecție, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 28 septembrie 2011
8.
Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor
Publice nr.
553/2011
pentru interpretarea art. 243 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.
34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 735 din 19 octombrie 2011
9.
Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor
Publice nr.
136/2012
privind notificarea cu privire la încheierea contractului de achiziție
publică/acordului-cadru, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250
din 13 aprilie 2012
10.
Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor
Publice nr.
166/2012
privind constituirea Comitetului Național Consultativ pentru Achiziții
Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 11 mai 2012
11.
Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor
Publice nr.
138/2012
privind aprobarea modelelor de documentații standardizate pentru atribuirea
contractelor de lucrări pentru proiectele de investiții din domeniul de transport rutier care
utilizează condițiile contractuale ale Federației Internaționale a Inginerilor Consultanți în
Domeniul Construcțiilor (FIDIC) CARTE ROȘIE și CARTE GALBENĂ, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 324 și 324 bis din 14 mai 2012
12.
Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor
Publice nr.
170/2012
privind interpretarea art. 69^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.
34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicat în Monitorul Oficial al
României al României, Partea I, nr. 328 din 15 mai 2012
13.
Ordinul ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale pentru
Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice nr.
2.266 / 335/2012
privind aprobarea modelelor
de documentații standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție de
lucrări publice pentru proiectele de "proiectare și execuție de stație de tratare a apei/stație de
epurare de ape reziduale", "execuție de rețele de canalizare și rețele de alimentare cu apă",
"proiectare și execuție de stație de sortare, compostare și tratare mecano-biologică a deșeurilor",
"execuție de depozit conform de deșeuri", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 410 și 410 bis din 20 iunie 2012, cu modificările ulterioare
14.
Ordinul ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale pentru
Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice nr.
3.240 / 373/2012
pentru completarea Ordinului
ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și
Monitorizarea Achizițiilor Publice nr.
2.266 / 335/2012
privind aprobarea modelelor de documentații
standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție de lucrări publice
pentru proiectele de "proiectare și execuție de stație de tratare a apei/stație de epurare de ape
reziduale", "execuție de rețele de canalizare și rețele de alimentare cu apă", "proiectare și
execuție de stație de sortare, compostare și tratare mecano-biologică a deșeurilor", "execuție de
depozit conform de deșeuri", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din
24 august 2012
15.
Instrucțiunea președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea
Achizițiilor Publice nr.
1/2013 , emisă în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) și
art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 371 din 21 iunie 2013
16.
Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor
Publice nr.
129/2013
pentru aprobarea modelului de documentație de atribuire standard privind
încheierea acordului-cadru pentru servicii de transport aerian, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 431 din 16 iulie 2013
Documentul-suport nr. 2 - Poziția preliminară a României privind opțiunile din noile directive din domeniul achizițiilor publice
Nr.
crt.
Opțiuni de transpunere lăsate la latitudinea
țărilor membre
Directiva 2014/24/UE a
Parlamentului European și a
Consiliului din
26 februarie 2014
privind achizițiile
publice și de abrogare a
Directivei 2004/18/CE
Directiva 2014/25/UE a
Parlamentului European și
a Consiliului din
26 februarie 2014 privind
achizițiile efectuate de
entitățile care își
desfășoară activitatea în
sectoarele apei, energiei,
transporturilor și
serviciilor poștale și de
abrogare a Directivei
2004/17/CE
Directiva 2014/23/UE
a Parlamentului
European și a
Consiliului din
26 februarie 2014
privind atribuirea
contractelor de
concesiune
0
1
2
3
4
1.
Principii
Statele membre adoptă măsurile adecvate pentru a
se asigura că, în executarea contractelor de
achiziții publice, operatorii economici respectă
obligațiile aplicabile în domeniul mediului,
social și al muncii instituite prin dreptul
Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri
colective sau prin dispozițiile internaționale
de drept în domeniul mediului, social și al
muncii enumerate în anexa X.
Art. 18 alin. (2)
DA
Opțiunea a fost preluată în
Proiectul de lege - art. 50.
Art. 36 alin. (2)
DA
Art. 30 alin. (3)
DA
2.
Dreptul sau obligația de a lotiza
1) Statele membre pot face obligatorie atribuirea
contractelor sub formă de loturi separate în
temeiul anumitor condiții care urmează să fie
specificate în conformitate cu dreptul intern și
având în vedere dreptul Uniunii.
2) Statele membre pot să prevadă că, în cazul în
care pot fi atribuite mai multe loturi aceluiași
ofertant, autoritățile contractante pot atribui
contracte care combină mai multe sau toate
loturile, în cazul în care acestea au precizat
în anunțul de participare sau în invitația
pentru confirmarea interesului că își rezervă
posibilitatea de a face acest lucru și indică
modul în care loturile sau grupuri de loturi
care pot fi combinate.
Art. 46 alin. (4)
NU
De ce?
Deși divizarea pe loturi
încurajează accesul IMM-urilor,
decizia privind împărțirea sau
nu în loturi, iar în caz
afirmativ numărul și tipurile de
loturi, ar trebui să fie lăsată
la latitudinea fiecărei
autorități contractante. În acest
fel, lăsând la latitudinea
autorităților contractante
împărțirea în loturi, achizițiile
publice care se vor face vor
reflecta mai bine circumstanțele
specifice fiecărei cerințe/nevoi
în parte.
Faptul că dacă autoritățile
contractante nu decid să împartă
în loturi trebuie să justifice/
explice decizia lor în
documentele achiziției ar trebui
să încurajeze autoritățile
contractante să ia în considerare
în mod activ posibilitatea de a
lotiza.
Art. 46 alin (3)
DA
De ce?
Principiul de bază ar fi "un lot
egal un contract", chiar dacă
același ofertant poate câștiga
mai multe loturi (caz în care îi
sunt atribuite mai multe
contracte).
Încheierea unui singur contract
pentru mai multe loturi atribuite
aceluiași ofertant ar putea
reduce sarcina administrativă a
autorităților contractante.
S-ar putea ridica însă probleme
în cazul în care loturile au
termene și condiții diferite.
Art. 65 alin. (4)
NU
Art. 65 alin (3)
DA
Nu este aplicabil
Nu este aplicabil
3.
Subcontractarea
1) În documentele achiziției, autoritatea
contractantă poate solicita ofertantului sau
poate fi obligată de un stat membru să solicite
ofertantului să indice în oferta sa partea din
contract pe care intenționează să o
subcontracteze unor terți, precum și
subcontractanții propuși.
2) Statele membre pot dispune ca, la cererea
subcontractantului și atunci când natura
contractului permite acest lucru, autoritatea
contractantă să transfere direct
subcontractantului respectiv plățile datorate
pentru servicii, produse sau lucrări furnizate
operatorului economic căruia i-a fost atribuit
contractul de achiziții publice (contractantul
principal). Printre aceste măsuri se pot număra
mecanisme corespunzătoare care să permită
contractantului principal să formuleze obiecții
cu privire la plățile necuvenite. Dispozițiile
privind această modalitate de plată se includ în
documentele achiziției.
3) În cazul contractelor de achiziții de lucrări
și în ceea ce privește serviciile care urmează să
fie prestate la o instalație aflată sub directa
supraveghere a autorității contractante, după
atribuirea contractului și cel mai târziu în
momentul începerii executării acestuia,
autoritatea contractantă solicită contractantului
principal să îi indice numele, datele de contact
și reprezentanții legali ai subcontractanților
săi implicați în lucrările sau serviciile
respective, în măsura în care aceste informații
sunt cunoscute la momentul respectiv. Autoritatea
contractantă solicită contractantului principal
să îi notifice orice modificări ale acestor
informații pe durata contractului, precum și
informațiile obligatorii privind eventualii noi
subcontractanți implicați ulterior în lucrările
sau serviciile respective.
În pofida primului paragraf, statele membre pot
impune direct asupra contractantului principal
obligația de a furniza informațiile solicitate.
(...)
Primul paragraf nu se aplică în cazul
furnizorilor.
Este de clarificat dacă noțiunea de
subcontractant se aplică la contracte de
furnizare.
4) În scopul de a evita încălcarea obligațiilor
menționate la articolul 18 alineatul (2), pot fi
luate măsuri corespunzătoare, cum ar fi:
(a)...
(b) în conformitate cu articolele 59, 60 și 61,
autoritățile contractante pot să verifice, din
proprie inițiativă sau la cererea statelor
membre, dacă există motive de excludere a
subcontractanților în temeiul articolului 57.
În astfel de cazuri, autoritatea contractantă
solicită ca operatorul economic să înlocuiască
un subcontractant în legătură cu care a
rezultat, în urma verificării, că există motive
obligatorii de excludere. Autoritatea
contractantă, din proprie inițiativă sau la
cererea unui stat membru, poate solicita ca
operatorul economic să înlocuiască un
subcontractant în legătură cu care a rezultat,
în urma verificării, că există motive
neobligatorii de excludere.
Această prevedere nu distinge care este momentul
la care se pot face verificări, respectiv
înainte de încheierea contractului sau după
încheierea acestuia. Prin urmare, având în
vedere și restul prevederilor din directiva
nouă, la momentul evaluării ofertelor:
1) Pot solicita subcontractanților îndeplinirea
cerințelor de calificare privind eligibilitatea
2) Dacă aceștia nu le îndeplinesc, nu resping
oferta, ci permit ofertantului să aducă un nou
subcontractant care poate îndeplini cerințele
5) Statele membre pot să prevadă în dreptul
intern norme mai stricte privind răspunderea
sau să le aprofundeze pe cele referitoare la
plățile directe către subcontractanți,
stipulând, de exemplu, ca aceste plăți să fie
efectuate fără ca subcontractanții să fie
nevoiți să solicite o astfel de plată directă.
Art. 71 alin. (2)
DA
De ce?
În prezent în legislația
națională există o astfel de
prevedere obligatorie [art. 45
alin. (2) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.
34/2006
privind atribuirea contractelor
de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de
lucrări publice și a contractelor
de concesiune de servicii,
aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 337/
2006, cu modificările și
completările ulterioare] și din
practică s-a constatat ca fiind
utilă, cu atât mai mult cu cât
conflictul de interese poate fi
depistat și la nivelul
subcontractanților care, dacă nu
sunt declarați, nu pot fi
verificați.
Cu toate acestea:
- în legislația actuală lipsește
posibilitatea de a evalua
capacitatea subcontractantului
propus.
- prevederea din legislația
actuală s-a dovedit a fi
înțeleasă ca o interdicție de a
subcontracta pe parcursul
implementării contractului, ceea
ce a creat numeroase probleme în
derularea contractelor.
Art. 71 alin. (3)
DA
De ce?
În practică s-au întâlnit
situații în care contractanții
principali, deși erau plătiți, nu
plăteau subcontractanții, care,
de cele mai multe ori,
îndeplinesc contractul în
proporții foarte mari.
CUM?
Prin introducerea unui mecanism
prin care contractantul nu va
putea folosi sumele plătite
pentru subcontractant în alte
scopuri decât pentru acoperirea
prestațiilor subcontractorului.
- Această posibilitate de
efectuare a plății către
subcontractant va trebuie să fie
regăsită atât la nivelul
documentației de atribuire, cât
și la nivelul contractului.
- Sumele rămase la plată către
subcontractant vor fi diminuate
corespunzător.
- Această posibilitate nu
exonerează contractantul de
răspunderea pentru îndeplinirea
cantitativă, calitativă și în
perioada convenită a contractului
de achiziție publică și totodată
nu aduce atingere dreptului
contractantului de a formula
obiecții cu privire la plățile
directe necuvenite.
- Trebuie, de asemenea, verificat
și faptul că nu i se va plăti
unui subcontractant mai mult
decât s-ar fi plătit
contractantului principal pentru
aceeași lucrare.
- Este importantă și definiția
clară a subcontractantului (cel
care execută o parte din lucrări
sau servicii).
Art. 71 alin. (5)
DA
Obligația de a furniza aceste
informații aparține
contractantului principal.
Cum?
Prin prevederi legale exprese:
- contractele de subcontractare
trebuie prezentate la încheierea
contractului de achiziție
publică;
- contractele de subcontractare
devin anexă la contract.
Prin clauze contractuale în
acest sens:
- orice modificare a
subcontractantului/subcontrac-
tanților declarat/declarați se
aduce la cunoștința autorității
contractante și se poate efectua
doar cu acceptul acesteia din
urmă.
Art. 71 alin. (6)
DA
De ce?
Având în vedere faptul că în
realitate subcontractanții sunt
cei care îndeplinesc în proporția
cea mai mare contractul de
achiziție publică și ținând cont
de faptul că se optează pentru
efectuarea de plăți directe către
aceștia, este firesc ca și
autoritatea contractantă să se
asigure de "calitatea" acestora
prin verificarea unui set minim
de informații, cu atât mai mult
cu cât răspunderea lor nu există,
singurul răspunzător de
îndeplinirea contractului fiind
contractantul principal.
Înlocuirea subcontractantului va
fi solicitată de către
autoritatea contractantă, în
afară de cazul în care există
motive obligatorii de excludere,
și atunci când, în urma
verificărilor, a rezultat că
există motive de excludere.
Art. 71 alin. (7)
NU
Este rezonabil ca plata directă
să se facă doar dacă/atunci când
subcontractantul solicită acest
lucru.
În ceea ce privește plățile
directe, trebuie verificată
compatibilitatea cu normele
fiscale și contabile.
Art. 88 alin. (2)
DA
Art. 88 alin. (3)
DA
Art. 88 alin. (5)
DA
Art. 88 alin. (6)
DA
Art. 88 alin. (7)
Art. 42 alin. (2)
DA
Nu este aplicabil
Art. 42 alin. (3)
DA
Art. 42 alin. (4)
DA
Nu este aplicabil.
4.
Cel mai mic preț/cost - criteriu unic de
atribuire
Statele membre pot prevedea ca autoritățile
contractante să nu poată utiliza numai prețul
sau costul drept criteriu unic de atribuire sau
să nu își poată restricționa utilizarea la
anumite categorii de autorități contractante sau
la anumite tipuri de contracte.
Art. 67 alin. (2)
DA
De ce?
Pentru a marca în mod clar
diferența față de situația
actuală este oportun ca unele
tipuri de contracte să nu poată
fi atribuite doar prin utilizarea
criteriului de atribuire prețul
cel mai mic. Aceste tipuri de
contracte ar fi:
- serviciile intelectuale;
- contracte care includ în mod
semnificativ servicii
intelectuale;
- atunci când aspecte de inovare
sau de mediu sunt importante (se
va detalia, de la caz la caz.)
NOTĂ:
Această opțiune nu este adecvată
pentru a fi utilizată pe
categorii de autorități
contractante.
Art. 82 alin. (2)
DA
Nu este aplicabil.
5.
Contracte rezervate pentru anumite servicii
Statele membre pot prevedea că autoritățile
contractante pot rezerva dreptul organizațiilor
de a participa la procedurile de atribuire a
contractelor de achiziții publice exclusiv pentru
aceste servicii de sănătate, sociale și culturale
prevăzute la articolul 74, care sunt acoperite de
codurile CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4,
79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8,
80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9,
80520000-5, 80590000-6, de la 85000000-9 la
85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4,
98133110-8.
Art. 77 alin. (1)
DA,
pentru servicii sociale
Art. 94
DA
Nu este aplicabil.
6.
Anunțuri de intenție (mijloc de invitație la o
procedură concurențială de ofertare) pentru
procedura restrânsă sau procedura competitivă
cu negociere
1. Invitația la procedura concurențială de
ofertare se face printr-un anunț de participare,
în conformitate cu articolul 49.
În cazul în care contractul este atribuit prin
procedura restrânsă sau procedura competitivă cu
negociere, statele membre au posibilitatea, în
pofida primului paragraf de la prezentul alineat,
să prevadă că autoritățile contractante regionale
sau locale sau categorii specifice ale acestora
pot face invitația la procedura concurențială de
ofertare prin intermediul unui anunț de intenție,
în conformitate cu articolul 48 alineatul (2).
2. Pentru procedurile restrânse și procedurile
competitive cu negociere, autoritățile
contractante regionale și locale pot utiliza un
anunț de intenție ca invitație la o procedură
concurențială de ofertare, în conformitate cu
articolul 26 alineatul (5), cu condiția ca
anunțul să îndeplinească toate condițiile
următoare: (...)
Art. 26 alin. (5)
NU
De ce?
Pentru a permite o flexibilitate
crescută în derularea
procedurilor de achiziție publică
pentru toate autoritățile
contractante regionale sau
locale, în alegerea modalității
de inițiere a procedurilor
restrânse și a celor competitive
cu negociere
Astfel, toate autoritățile
contractante regionale sau locale
pot alege dacă folosesc anunțul
de intenție ca mijloc de
invitație la procedurile
menționate sau dacă folosesc
anunțul de participare.
În practică, având în vedere cât
de rar sunt folosite aceste
proceduri, impactul este restrâns
Mai mult decât atât, riscul
principal este de a afecta
transparența procedurilor.
Nu este aplicabil.
Nu este aplicabil.
7.
Grupuri de operatori economici
DA
Statele membre pot stabili termeni standard
pentru modul în care grupurile de operatori
economici urmează să îndeplinească cerințele
respective.
Art. 19 alin. (2)
DA
Se va detalia la nivelul
legislației secundare/terțiare.
De ce?
Din practica legislației actuale
s-a dovedit că nu există dovezi/
plângeri privind modul în care
grupurile de operatori economici
pot îndeplini cerințele
referitoare la situația
economică și financiară sau
capacitatea tehnică și
profesională (existând prevedere
legală privind îndeplinirea
cumulativă a cerințelor).
Cu toate acestea, este necesară
stabilirea unor reguli clare cu
privire la modul de îndeplinire
a criteriilor de selecție în
următoarele cazuri:
- grupuri de operatori economici;
- grupuri cu subcontractori;
- grupuri cu terți susținători.
În privința ultimei prevederi ale
alineatului (2), unele prevederi
foarte generale privind
implementarea contractului ar
putea fi de folos, ca de exemplu:
- ca membrii din grup să fie
responsabili în solidar;
- să existe un lider care să fie
împuternicit de ceilalți membrii
să semneze contractul, să
primească instrucțiuni și plăți
în numele grupului.
Art. 37 alin. (2)
NU
Art. 26 alin. (2)
NU
8.
Excluderi obligatorii
1. Un operator economic este exclus de la
participarea la o procedură de achiziție publică
în cazul în care autoritatea contractantă are
cunoștință de faptul că operatorul economic și-a
încălcat obligațiile privind plata impozitelor
sau a contribuțiilor la asigurările sociale și
în cazul în care acest lucru a fost stabilit
printr-o hotărâre judecătorească sau decizie
administrativă având caracter definitiv și
obligatoriu, în conformitate cu dispozițiile
legale ale țării în care acesta este stabilit
sau cu cele ale statului membru al autorității
contractante.
În plus, autoritățile contractante pot exclude
sau li se poate solicita de către statele membre
să excludă de la participarea la o procedură de
achiziție un operator economic în cazul în care
autoritatea contractantă poate demonstra prin
orice mijloace adecvate că operatorul economic
și-a încălcat obligațiile privind plata
impozitelor sau a contribuțiilor la
asigurările sociale.
Statele membre pot prevedea o derogare de la
excluderea obligatorie prevăzută la alineatele
(1) și (2), în mod excepțional, pentru cerințe
imperative de interes public, precum sănătatea
publică sau protecția mediului.
Statele membre pot prevedea, de asemenea, o
derogare de la excluderea obligatorie prevăzută
la alineatul (2) în cazul în care o excludere
ar fi în mod evident disproporționată, mai ales
atunci când sunt neplătite doar sume minore din
impozite sau contribuții la asigurările sociale
sau atunci când operatorul economic a fost
informat cu privire la suma exactă datorată în
urma încălcării obligațiilor sale legate de plata
impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările
sociale într-un moment în care nu a avut
posibilitatea să ia măsurile prevăzute la
alineatul (2) al treilea paragraf înainte de
expirarea termenului pentru solicitarea
participării sau, în proceduri deschise, a
termenului pentru depunerea ofertei.
Concluzie:
a) Statele membre pot să decidă o derogare de la
excluderea obligatorie prevăzută la alin. (1) [în
cazul concesiunilor alin. (4) (necitate)] și
alin. (2) (mai sus citat) [în cazul concesiunilor
alin. (5)] pentru cerințe imperative de interes
public, precum sănătatea publică sau protecția
mediului.
b) Statele membre pot să decidă o derogare de
la excluderea prevăzută la alin. (2) (mai sus
citat) [în cazul concesiunilor alin. (5)] în
cazul în care o excludere ar fi în mod evident
disproporționată.
Sintetizare:
Statele membre pot solicita ca fiind
obligatorie (în loc de discreționară)
excluderea de la participarea la o
procedură de achiziție publică a oricărui
operator economic aflat în oricare din
următoarele situații:
a încălcat obligația de a plăti
impozitele sau contribuțiile sociale, în
cazul în care o excludere obligatorie nu a
fost declanșată de o hotărâre judecătorească
sau decizie administrativă având caracter
definitiv și obligatoriu;
a încălcat legile sociale/de mediu/forței
de muncă;
este în stare de faliment/insolvență
(statele membre pot solicita sau pot
dispune posibilitatea pentru autoritatea
contractantă de a nu exclude un operator
economic care se află în una dintre situațiile
menționate la litera respectivă atunci când
autoritatea contractantă a stabilit că
operatorul economic în cauză va fi capabil să
execute contractul, ținând cont de normele
naționale aplicabile și de măsurile privind
continuarea activității în cazul situațiilor
menționate);
a comis o gravă abatere profesională;
a încheiat cu alți operatori economici
acorduri care vizează denaturarea concurenței;
conflictul de interese nu poate fi remediat;
denaturarea concurenței cauzată de participarea
la elaborarea documentației procedurii nu poate
fi remediată;
deficiențe semnificative sau persistente în
derularea contractelor anterioare, respectiv care
au dus la încetarea anticipată a contractului,
daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
a dat declarații false în ceea ce privește
informațiile necesare evaluării excluderii sale
sau îndeplinirii cerințelor, nu a divulgat aceste
informații sau nu este în măsură să prezinte
documentele justificative cerute ulterior
depunerii DUAE;
a încercat să influențeze în mod nejustificat
procesul de luare a deciziilor.
În orice moment în cursul procedurii,
autoritățile contractante pot să excludă sau
statele membre le pot solicita autorităților
contractante să excludă un operator economic în
cazul în care se constată că operatorul economic
se află, având în vedere faptele comise sau
omise, fie înainte, fie în cursul procedurii, în
una dintre situațiile menționate la
alineatul (4).
Prin intermediul unui act legislativ sau
administrativ național și cu respectarea
dreptului Uniunii, statele membre precizează
condițiile de aplicare a prezentului articol.
Acestea stabilesc, în special, perioada maximă
de excludere dacă operatorul economic nu ia
niciun fel de măsuri, astfel cum este prevăzut
la alineatul (6), pentru a-și demonstra
fiabilitatea. În cazul în care perioada de
excludere nu a fost stabilită prin hotărâre
definitivă, respectiva perioadă nu trebuie să
depășească cinci ani de la data condamnării
pronunțate prin hotărârea definitivă, în
cazurile menționate la alineatul (1), și trei
ani de la data evenimentului relevant, în
cazurile prevăzute la alineatul (4).
Concluzie: Alegerea este dacă să se opteze pentru
perioadele maxime de excludere permise de
directivă (3,5 ani, în funcție de motivul de
excludere) sau de a stabili perioade mai scurte.
Art. 57 alin. (2)-(3)
NOTĂ:
Comentarii privind transpunerea
alin. 1-3 din art. 57:
- alineatul 1 se preia;
- alineatul 2 rămâne la
latitudinea autorităților
contractante;
- alineatul 3 nu se preia.
Acest articol trebuie să aibă o
abordare diferită în ceea ce
privește sectoarele utilități/
clasic.
a) NU
De ce?
Toate motivele prevăzute la
art. 57 alin. (1) (corupție,
frauda, infracțiuni teroriste,
spălare de bani sau finanțarea
terorismului, exploatarea prin
muncă a copiilor și alte forme
de trafic de persoane -
concretizate în condamnări
pronunțate prin hotărâre
definitivă) reprezintă motive
foarte grave, care fac inadecvată
intrarea în relații contractuale
cu un astfel de operator
economic. Astfel, toate motivele
regăsite la art. 57 alin. (1)
reprezintă motive obligatorii de
excludere
b) DA
De ce?
În prezent, la nivelul
legislației
în vigoare, deși
excluderea unui operator economic
motivat de faptul că nu și-a
îndeplinit obligațiile de plată a
impozitelor, taxelor și
contribuțiilor de asigurări
sociale reprezintă un drept al
autorității contractante, în
practică toate autoritățile îl
transformă într-o excludere
automată, obligatorie.
În realitate însă sunt foarte
des întâlnite situațiile în care
operatorii economici nu și-au
putut plăti impozitele, taxele,
contribuțiile sociale întrucât
autoritățile contractante/statul
nu și-au/și-a onorat obligațiile
de plată către aceștia în cadrul
contractelor de achiziție
încheiate.
Astfel, pe lângă situațiile în
care există aranjamente de genul
scutirilor la plată (eșalonări
sau compensări), pot fi și
situații în care operatorii
economici nu și-au plătit
datoriile către buget pentru că
autoritățile statului la rândul
lor nu și-au plătit "datoriile"
către aceștia.
În concluzie, în atari situații
sau atunci când vorbim de sume
minore neplătite (în practică au
fost situații când și pentru
1 RON neplătit a fost respins
ofertantul), o excludere ar fi
evident disproporționată, motiv
pentru care trebuie să existe
clar definite situații în care
vorbim de derogare de la
alin. (2).
NOTĂ:
Situația în care încălcarea
obligațiilor privind plata
impozitelor sau a contribuțiilor
la asigurările sociale nu a fost
stabilită printr-o hotărâre
judecătorească sau decizie
administrativă având caracter
definitiv și obligatoriu
(autoritatea contractantă putând
demonstra prin orice mijloace
adecvate această încălcare) ar
trebui păstrată ca un drept al
autorității contractante, și nu
o obligație de respingere (se va
trata în cele ce urmează la
pct. 2).
Va trebui definit termenul
"minor" (procent?, sumă
absolută?)
Art. 57 alin. (4)
DA
Art. 57 alin. (5)
DA
Art. 57 alin. (7)
Considerăm că excluderea "din
oficiu" ar trebui să fie de trei
ani pentru discreționar și cinci
ani pentru excluderea obligato-
rie, perioada maximă prevăzută de
directivă.
Având în vedere perioada mare de
excludere, este important să se
acorde posibilitatea operatorului
economic de a se "reabilita".
Art. 80 alin. (1)
NOTĂ:
Acest articol face
trimitere/se referă la
părțile relevante ale
art. 57 din directiva
clasică:
"Dacă statele membre
solicită acest lucru,
aceste criterii și norme
includ, în plus, motivele
de excludere enumerate la
articolul 57 alineatul (4)
din Directiva 2014/24/UE,
în termenii și condițiile
prevăzute la articolul
respectiv."
DA
Pentru aplicare unitară și
tratament egal față de
operatorii economici care
participă la proceduri
organizate de autorități
din domeniul "clasic" sau
de autorități/ entități
din domeniul "relevan-
telor", alin. (4) al
art. 57 din Directiva
2014/24/UE va fi transpus
și la nivelul actului
normativ care va
transpune Directiva
2014/25/UE.
NOTĂ:
Dispozițiile referitoare
la excludere sunt
obligatorii numai pentru
acele entități care sunt,
de asemenea, autorități
contractante.
Art. 38 alin. (5)-(6)
A) NU
b) DA
Art. 38 alin. (7)
DA
Art. 38 alin. (8)
DA
Art. 38 alin. (10)
NOTĂ:
Dispozițiile
referitoare la
excludere sunt
obligatorii numai
pentru autoritățile
contractante și
entitățile
contractante
menționate la art. 7
alin. (1) lit. (a)
din directivă.
9.
Instrumente electronice specifice
Pentru contractele de lucrări și concursurile de
proiecte, statele membre pot impune utilizarea de
instrumente electronice specifice, precum
instrumentele de modelare electronică a
informațiilor de construcții sau instrumente
similare. În astfel de cazuri, autoritățile
contractante oferă mijloace de acces alternative,
astfel cum se prevede la alineatul (5), până
când instrumentele respective devin disponibile
în general în sensul alineatului (1) primul
paragraf a doua teză.
Art. 22 alin. (4)
DA, în principiu,
dar trebuie confirmare la
nivel operațional
De ce?
Opțiunea ar putea fi transpusă,
dar condițiile reale de
implementare par a fi greu de
realizat.
Art. 40 alin. (4)
DA
De ce?
Nu este aplicabil.
10.
Organisme centralizate de achiziție*)
*) Pentru următoarele discuții se vor face
analize pentru opțiunile de achiziție
centralizată.
1) Statele membre pot prevedea că autoritățile
contractante pot achiziționa produse și/sau
servicii de la un organism central de achiziție
care oferă activități de achiziție centralizată
menționate la articolul 2 alineatul (1)
punctul 14 litera (a).
De asemenea, statele membre pot prevedea
posibilitatea ca autoritățile contractante să
achiziționeze lucrări, produse și servicii prin
utilizarea contractelor atribuite de către un
organism central de achiziție, prin utilizarea
sistemelor dinamice de achiziții, exploatate de
către un organism central de achiziție sau, în
măsura prevăzută la articolul 33 alineatul (2)
al doilea paragraf, utilizând un acord-cadru
încheiat de către un organism central de
achiziție care oferă activități de achiziție
centralizate menționate la articolul 2 alineatul
(1) punctul 14 litera (b). În cazul în care un
sistem dinamic de achiziții care este administrat
de către un organism central de achiziție poate
fi utilizat de alte autorități contractante,
acest lucru trebuie să fie menționat în invitația
la procedura concurențială de ofertare care
instituie sistemul dinamic de achiziții respectiv
2) În ceea ce privește primul și al doilea
paragraf, statele membre pot dispune că anumite
achiziții trebuie să se realizează recurgând la
organisme centrale de achiziție sau la unul sau
mai multe organisme centrale de achiziție.
3) În ceea ce privește activitățile de achiziție
centralizate oferite de un organism central de
achiziție situat în alt stat membru decât cel
al autorității contractante, statele membre pot
totuși alege să precizeze că autoritățile lor
contractante pot utiliza doar activitățile de
achiziție centralizate definite la articolul 2
alineatul (1) punctul 14 litera (a) sau (b).
Art. 37 alin. (1)
DA
De ce?
Deși în practică nu sunt
operaționale organismele
centralizate de achiziției
înființate, această posibilitate
de a achiziționa de la sau prin
intermediul lor produse/servicii/
lucrări [doar cu referire la
art. 2 pct. 14 lit. b)] rămâne
un avantaj care trebuie
exploatat.
Astfel, trebuie păstrată în
continuare această opțiune.
Trebuie încurajată dezvoltarea
unor asemenea organisme, începând
cu achizițiile cele mai
frecvente/generice.
Art. 37 alin. (1)
DA
De ce?
Având în vedere problemele cu
care se confruntă România în
ceea ce privește achizițiile
publice, în special la nivel
local/regional, cauzate de lipsa
personalului și de lipsa de
experiență a acestuia (în special
autorități contractante care
dispun de finanțare redusă și
care organizează destul de rar
proceduri de achiziție publică),
este nevoie de o regândire a
sistemului, respectiv de
înființare a unor organisme
centralizate de achiziție publică
la nivel local/ regional care să
achiziționeze anumite tipuri de
produse/servicii/ lucrări comune
mai multor autorități locale.
În ceea ce privește organismele
centralizate de achiziție de la
nivel central, pentru anumite
tipuri de produse/servicii
comune, ar putea fi creată
obligația utilizării organismelor
centralizate de achiziție.
În concluzie, dacă la nivel
central poate fi o opțiune, la
nivel local se constată
necesitatea creării unor astfel
de organisme centralizate.
Art. 39 alin. (2)
NU
De ce?
Autoritățile contractante trebuie
să aibă posibilitatea de a apela
la activitățile centralizate
oferite de un organism
centralizat de achiziție situat
în alt stat membru [mai ales în
ceea ce privește situația
definită la art. 2 pct. 14
lit. a)], o limitare a acestei
posibilități putând afecta
principiul "value for money".
Această posibilitate ar trebui
avută în vedere în special
pentru acele achiziții care nu
se fac de organismele
centralizate de achiziție
naționale.
NOTĂ:
În măsura în care nu se vor
înființa organisme centralizate
de achiziție, obligatorii pentru
anumite tipuri de produse/
servicii/lucrări și/sau anumite
tipuri de autorități,
posibilitatea de a folosi
activitățile de achiziție
centralizată oferite de un
organism centralizat de achiziție
situat în alt stat membru decât
cel al autorității contractante
nu poate fi interzisă și nici
limitată la tipuri de autorități/
produse/servicii/lucrări.
Art. 55 alin. (1)
DA
Art. 55 alin. (1)
DA
Art. 57 alin. (1)
NU
Nu este aplicabil.
Nu este aplicabil.
Nu este aplicabil.
11.
Catalogul electronic
Statele membre pot să impună obligativitatea
utilizării cataloagelor electronice în legătură
cu anumite tipuri de achiziții.
Art. 36 alin. (1)
NU
De ce?
NOTĂ:
Prin catalog electronic, definit
conform noilor directive, se
înțelege de fapt oferta
electronică. A nu se confunda cu
catalogul electronic disponibil
în SEAP pentru achizițiile
directe, definit în momentul de
față în legislația secundară
națională din domeniul
achizițiilor publice - Hotărârea
Guvernului nr.
1.660/2006
pentru
aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de
achiziție publică prin mijloace
electronice din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.
34/2006
privind atribuirea contractelor
de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de
lucrări publice și a
contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările și
completările ulterioare.
În momentul de față SEAP-ul
permite organizarea integral
on-line a procedurilor de
atribuire, indiferent de
obiectul contractului, inclusiv
în ceea ce privește depunerea de
oferte prin mijloace integral
on-line.
Considerăm că o implementare
flexibilă a opțiunii este de
dorit, fiind menținută
posibilitatea ca autoritățile
contractante să decidă dacă vor
utiliza cataloagele electronice
pentru anumite tipuri de
achiziții.
Mai mult, având în vedere faptul
că în viitorul apropiat se
dorește ca achizițiile să fie
realizate 100% online, la nivelul
legislației naționale secundare
există obligația ca autoritățile
contractante să organizeze 40%
din achizițiile dintr-un an
integral prin mijloace
electronice (ceea ce implică
automat și depunerea de oferte
on-line = cataloage electronice).
Obligativitatea n-ar trebui să
intervină decât în momentul în
care se atinge deja un procent
ridicat de achiziții electronice.
Art. 54 alin. (1)
NU
Nu este aplicabil.
12.
Publicarea trimestrială a anunțurilor de
atribuire a contractelor subsecvente
În cazul acordurilor-cadru încheiate în
conformitate cu articolul 33, autoritățile
contractante nu sunt obligate să trimită un
anunț privind rezultatele procedurii de achiziție
pentru fiecare contract bazat pe acordul-cadru.
Statele membre pot impune autorităților
contractante să grupeze trimestrial anunțurile
privind rezultatele procedurii de achiziție
pentru contractele întemeiate pe acordul-cadru.
Art. 50 alin. (2)
DA
De ce?
Având în vedere faptul că
autoritățile contractante nu sunt
obligate să publice informații
legate de contractele subsecvente
încheiate, ci doar despre
acordul-cadru, considerăm
oportună publicarea dacă,
respectiv pentru diverse analize
care se pot face de către
"observatorul" sistemului de
achiziții publice.
Astfel, este utilă și necesară,
pentru asigurarea transparenței
și monitorizării, publicarea în
termen de 30 de zile de la
încheierea fiecărui trimestru a
informațiilor privind contractele
subsecvente, la nivelul
anunțurilor de atribuire (sub
forma unor erate la anunțul de
atribuire).
Art. 70 alin. (2)
DA
Nu este aplicabil.
13.
Stabilirea termenului de primire a ofertelor, de
comun acord cu candidații selectați
Statele membre pot prevedea că toate autoritățile
contractante regionale și locale sau anumite
categorii specifice ale acestora pot stabili
termenul pentru primirea ofertelor de comun acord
între autoritatea contractantă și candidații
selectați, cu condiția ca toți candidații
selectați să aibă la dispoziție același termen
pentru pregătirea și depunerea ofertelor. În
lipsa unui acord cu privire la termenul pentru
primirea ofertelor, termenul este de cel puțin
10 zile de la data la care a fost trimisă
invitația de participare la procedura de
ofertare.
Art. 28 alin. (4)
DA
De ce?
O astfel de măsură este benefică
pentru reducerea "birocrației" în
ceea ce privește timpul de
răspuns al candidaților
selectați, constituind o
modalitate de flexibilizare a
procedurii de atribuire fără a fi
afectate tratamentul egal și
transparența procesului de
evaluare, cu atât mai mult cu
cât, dacă nu există un acord cu
privire la termenul de primire a
ofertelor, autoritatea
contractantă este cea care va
stabili termenul, dar nu la mai
puțin de 10 zile de la data
transmiterii invitației la
ofertare.
Nu este aplicabil.
Nu este aplicabil.
14.
Utilizarea procedurii de negociere fără
publicarea prealabilă
Statele membre pot prevedea că autoritățile
contractante pot atribui contracte de achiziții
publice printr-o procedură de negociere fără
publicare prealabilă.
Art. 32 alin. (1)
DA
Utilizarea procedurii de
negociere fără publicare oferă
flexibilitatea necesară în
situații excepționale. Trebuie
clarificate aceste circumstanțe.
Art. 50
Nu este aplicabil.
15.
Contracte rezervate
Art. 20 alin. (1)
DA
16.
Selecția participanților și atribuirea
contractului
Statele membre pot exclude utilizarea procedurii
de la primul paragraf pentru anumite tipuri de
achiziții publice sau circumstanțe specifice
sau pot să o limiteze la aceasta.
Art. 56 alin. (2)
Nu pentru tipuri de autorități
contractante. De discutat care
sunt posibilele circumstanțe
specific relevante.
Art. 76
Nu este aplicabil.
17.
Liste oficiale ale operatorilor economici
agreați și certificarea de către organisme de
drept public sau privat
Statele membre pot crea sau menține liste
oficiale cu contractanții, furnizorii sau
prestatorii de servicii agreați sau pot prevedea
certificarea de către organisme de certificare
care respectă standardele europene de certificare
în înțelesul anexei VII.
Art. 64
DA
Trebuie să se stabilească
sectoarele pentru care listele
oficiale sunt oportune, precum
și modalitățile de stabilire a
unor astfel de liste.
Nu este aplicabil.
Nu este aplicabil.
18.
Transpunere și dispoziții tranzitorii
Statele membre asigură intrarea în vigoare a
actelor cu putere de lege și a actelor
administrative necesare pentru a se conforma
prezentei directive până la 18 aprilie 2016.
Statele membre comunică de îndată Comisiei
textul măsurilor respective.
Art. 90
DA,
se va avea în vedere.
Art. 106
DA,
se va avea în vedere.
Art. 51
DA,
se va avea în vedere.
Documentul-suport nr. 3 - Cadrul instituțional actual în domeniul achizițiilor publice În situația existentă (situația din aprilie 2015), funcțiile centrale ale sistemului de achiziții publice sunt distribuite după cum urmează:
Funcția
Organismul
responsabil (curent)
Număr de personal
(curent)
Funcții de reglementare și legislative
ANRMAP
Circa 15 persoane
Suport consultativ și operațional
(asistență, birou de informații)
Evaluare/Verificare ex ante
La nivelul documentațiilor de atribuire
La nivelul procedurilor de atribuire
ANRMAP
UCVAP
Circa 30 de persoane
Circa 200 de persoane
Verificare ex post
ANRMAP
AM
RCC
AA
Circa 30 de persoane
Circa 15 persoane în
fiecare AM
Remedii/Contestații
CNSC
Instanțele
33 de consilieri
16 instanțe
Monitorizarea funcționalității sistemului
ANRMAP
Circa 15 persoane
E-achiziții/achiziții electronice
AADR
Circa 15 persoane
Structura instituțională și alocarea funcțiilor sunt reglementate prin următoarele documente juridice:
ANRMAP -
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2005
privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 4 iulie 2005, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 111/2006 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 3 mai 2006, cu modificările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 525/2007
privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare;
UCVAP -
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006
privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 228/2007 , cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006;
CNSC -
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziții publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 337/2006 , cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006;
AADR (SEAP) -
Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2013
privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Agenda Digitală a României, precum și de modificare a
Hotărârii Guvernului nr. 548/2013
privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2014;
Curtea de Conturi -
privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 3 aprilie 2014.
Documentul-suport nr. 4 - Lista de probleme și soluții
Probleme identificare în sistemul național de achiziții
Etapă
Probleme
Soluții
(sintetice)
Instrumente
1. Faze pregătitoare,
inclusiv evaluarea
nevoilor și studii
de fezabilitate
Timp insuficient pentru pregătire și evaluarea
superficială a nevoilor și a resurselor bugetare
disponibile
Definirea nevoilor și a priorităților, precum și
alocarea fondurilor trebuie îmbunătățite și
justificate mai bine.
Riscuri evaluate insuficient: tendința de a
transfera toate riscurile către antreprenor,
risc mai mare de împrejurări neprevăzute în
timpul fazei de execuție a contractului
Se vor furniza îndrumări către AC, în special cu
privire la timpul și resursele necesare pentru studii
de fezabilitate și pregătirea proiectelor IT.
Deși admisă, problema eficientizării investițiilor
publice este mult mai largă decât procesul de achiziție
publică și va fi tratată prin mijloace diferite.
Achizițiile publice ca atare nu includ fazele de
definire și evaluare a necesității și oportunității
achiziției/investiției.
Se vor elabora îndrumări specifice privind efectuarea
studiilor de fezabilitate astfel încât să se reducă
riscurile de implementare.
Se vor elabora condiții contractuale standard.
Controalele interne și externe privind regularitatea și
calitatea documentațiilor de atribuire vor include
evaluarea maturității proiectului și ponderea riscului.
Îndrumări
2. Dezvoltarea unei
strategii pentru
contractare (în
special pentru
proiecte majore)
Faptul că autoritățile contractante nu cunosc
piața în ceea ce privește produsele disponibile,
intervalul de prețuri, soluțiile tehnice
existente, structura concurenței
Lipsa planificării privind achizițiile, necesară
pentru implementarea proiectului: o succesiune
de achiziții/proceduri, perioadă de execuție,
obiectul fiecărui contract, tipul procedurii de
atribuire alese, principalele criterii de
calificare etc.
Divizarea/Împărțirea artificială a contractelor
de achiziții publice din cadrul investițiilor
unui proiect major
Asigurarea de îndrumări privind studiile de piață și
consultațiile de piață
Dezvoltarea de organe de achiziții centralizate
Existența unei strategii de contractare, a unei
planificări de achiziții pentru un proiect major,
transpusă:
- într-un plan foarte detaliat care conține
procedurile de achiziții necesare, durata
procedurilor, astfel încât să nu existe suprapuneri
sau dificultăți în implementarea proiectului (de
exemplu, supervizarea de contractat la momentul
începerii lucrărilor), perioadele de execuție să fie
corelate, tipul de procedură să fie corelat cu obiectul
și complexitatea contractului (procedura deschisă nu
reprezintă întotdeauna soluția optimă), principalele
criterii de calificare să fie identificate prin
referire la contract/contracte etc.;
- într-o consultare de piață privind elementele
generale identificate în planul detaliat mai sus.
Ghid de bună
practică
3. Evaluarea valorii
estimate/Împărțirea
în loturi
Absența unor îndrumări explicite și astfel o
abordare uniformă privind modul de grupare a
achizițiilor pentru a stabili anumite praguri
care conduc la aplicarea unui tip specific de
procedură sau la un grad specific de publicitate
(națională sau europeană), în legătură cu
valoarea estimată
Dificultățile în estimarea valorii (prețului)
pentru produse/servicii/lucrări care fac
obiectul contractului de achiziții publice
Dezvoltarea de metodologii pentru a calcula suma
estimată (atât din punctul de vedere al valorii
estimate care conduce la aplicarea unui anumit tip de
procedură sau la utilizarea unui anumit grad de
publicitate, cât și din punctul de vedere al valorii
estimate a unui contract specific), care conțin:
elaborarea listelor de verificare care urmează să fie
utilizate de către autoritățile contractante la
stabilirea valorii estimate pentru contracte,
informații privind modul de elaborare a APPP, modul
de estimare a valorii legate de CPV, loturi etc.
Ghid de bună
practică
Legislație
secundară
Estimarea imprecisă a nevoilor reale ale
autorității contractante corelată cu sau
determinată de fondurile aprobate (limitate)
care se convertește în valoarea estimată a
contractului
Absența unor îndrumări explicite și astfel o
abordare uniformă privind modul de estimare
pentru valoarea estimată a unui contract de
concesiune
Publicarea prețului contractului în SEAP (cu
justificări/explicații), care conduce la o analiză a
relației dintre oferte și valoarea estimată
Creșterea responsabilității proiectanților (remunerarea
depinde în parte de legătura dintre valoarea estimată
și oferte)
Pentru anumite tipuri de proceduri de atribuire
(dialog competitiv, negociere) și pentru contractele
de concesiune nu vor exista prevederi care să stipuleze
că ofertanții care depășesc valoarea publicată estimată
sunt respinși automat. Pentru aceste tipuri de
proceduri/ contracte pentru care respingerea nu este
automată, nu va fi obligatorie publicarea valorii
estimate.
Pentru restul procedurilor, atunci când valoarea
estimată poate fi determinată cu mai multă precizie
(procedură deschisă, restricționată), va fi obligatorie
publicarea valorii estimate, iar prevederile legale vor
fi adaptate de asemenea în sensul că poate exista o
diferență de până la 30% între valoarea estimată și
valoarea de contract, dacă se dovedește că valoarea
estimată (inițială) nu a reflectat realitatea
prețurilor de pe piață, fiind mai mică.
!!! Nu poate fi permisă nicio modificare a valorii de
contract (mai mare) în comparație cu valoarea estimată,
cât timp valoarea de contract, mai mare, va determina
aplicarea altor proceduri și/sau va implica un grad
diferit de publicitate.
4. Publicarea
Planului anual de
achiziții publice
(APPP) sau publicarea
unei înștiințări de
informare prealabile
Absența previzibilității sau absența
posibilității de anticipare pentru operatorii
economici a proiectelor majore care urmează să
fie lansate în cursul anului de către
autoritățile contractante, pentru a-și concentra
eforturile asupra acelor proiecte de interes
Autoritatea contractantă va fi obligată să publice
anumite informații despre APPP în SEAP (format
electronic), pentru proiectele majore.
O altă soluție ar fi ca autoritatea contractantă să fie
obligată să trimită pentru publicare o înștiințare de
informare prealabilă, atunci când:
- valoarea estimată totală a contractelor de atribuit
în următoarele 12 luni pentru achiziția de produse de
la același grup CPV este mai mare sau egală cu
echivalentul în RON al sumei de 750.000 euro;
- valoarea estimată totală a contractelor de atribuit
în următoarele 12 luni pentru achiziția de servicii
care sunt în aceeași categorie din punctul de vedere al
modului de grupare a anexei 2A la Ordonanța de urgență
a Guvernului nr.
34/2006 , aprobată cu modificări și
completări prin
Legea nr. 337/2006 , cu modificările și
completările ulterioare, este mai mare sau egală cu
echivalentul în RON al sumei de 750.000 euro;
- valoarea estimată a contractelor de lucrări de
atribuit în următoarele 12 luni este mai mare sau egală
cu echivalentul în RON al sumei de 5.186.000 euro.
Legislație
secundară
5. Selectarea
procedurii
Specificațiile tehnice redactate în grabă de
către autoritatea contractantă sau documentele
de licitație care conțin specificații tehnice
care nu răspund exact nevoilor autorității
contractante din cauza utilizării în principal a
procedurii deschise, indiferent de domeniul sau
de complexitatea procedurii
Oferte depuse de ofertanți neserioși, nu
neapărat activi pe segmentul de piață dedicat
subiectului contractului
Utilizarea greșită a procedurilor de derogare,
din cauza faptului că nu există o înțelegere a
modului în care contractul poate fi modificat
sau instrucțiuni pentru aplicarea modificărilor
contractuale
Încurajarea utilizării dialogului competitiv și a
procedurilor de negociere (cu publicare) atunci când
autoritatea contractantă nu poate defini singură
specificațiile tehnice capabile să îi îndeplinească
nevoile și cerințele, prin exemple de cea mai bună
practică și îndrumări privind implementarea efectivă a
acestor tipuri de proceduri
Încurajarea utilizării procedurii restrânse pentru a
împiedica depunerea de oferte de către operatori
economici neserioși, eliminând în același timp
obligația ca procedura restrânsă să publice
specificația tehnică în același timp cu publicarea
înștiințării privind contractul
Instrucțiunea/Îndrumarea pentru aplicarea modificărilor
contractuale, fără a fi necesară utilizarea procedurii
de negociere fără publicare
Legislație
secundară
Ghid de bună
practică
6. Redactarea
documentației de
atribuire
Absența capacității administrative la nivelul
autorităților contractante, care conduce la
documente incomplete/de slabă calitate, care
determină contestații și provoacă deficiențe în
implementarea proiectului/contractului
Oferte elaborate într-un mod defectuos
(reprezintă mai degrabă o promisiune de
realizare decât o descriere a modului în care
ofertantul înțelege să pună în execuție
contractul (acțiuni detaliate)
Prevederi legale care nu permit formularea
criteriilor de calificare în legătură cu
complexitatea și natura contractului (consultați
Ordinul președintelui Autorității Naționale
pentru Reglementarea și Monitorizarea
Achizițiilor Publice nr.
509/2011
privind
formularea criteriilor de calificare și
selecție, care nu permite flexibilitate privind
anumite tipuri de contracte)
Criteriile de evaluare utilizate nu conduc la
obținerea de avantaje reale pentru autoritatea
contractantă și generează contestații (adesea nu
sunt formulate clar și sunt aplicate
discreționar în evaluare).
Subcontractanții propuși prin ofertă sunt
acceptați aproape automat, fără analiza
situației personale sau a capabilităților.
A. Generalități
Extinderea modelelor de documentații standardizate/
Identificarea zonelor în care sunt necesare
documentații standard. Modele de documentație
standardizată în sectoarele relevante. Documentația
standardizată va avea secțiuni care nu vor fi
obligatorii (care vor permite adaptarea la situația
specifică fiecărei AC). Abaterile de la prevederile
standard trebuie explicate de AC prin prisma
elementelor specifice.
Îmbunătățirea formatului fișei de date și formularelor.
Elaborarea de instrucțiuni generale/specifice pentru
ofertanți.
Help-deskul operațional (ANAP) și publicarea pe
site-ul web al ANAP a punctelor de vedere ale
jurisprudenței și/sau celor mai bune practici ale
Curții Europene de Justiție
Consultarea prealabilă a operatorilor economici în SEAP
(înainte de lansarea procedurii)
În sectoarele în care nu există documentație
standardizată, introducerea în cadrul documentațiilor
de atribuire a unor mijloace clare pentru verificarea
conformității obiectului contractului livrat/completat
cu cerințele specificațiilor
Explicarea conceptului de "standarde de testare" și
includerea în documentația de atribuire a acestor
metode pentru verificarea calității implementării
contractelor (în special în contractele de
aprovizionare și de lucrări). Încurajarea autorităților
de contractare să elaboreze specificațiile tehnice
utilizând indicatorii de performanță ai contractului
viitor, cerințe de rezultat. AC vor solicita
operatorilor economici descrierea modului în care
aceștia înțeleg punerea în execuție a contractului,
metodologia concretă pentru implementarea contractului
și obținerea cerințelor de performanță.
Introducerea obligatorie a formatelor de propunere
tehnică adaptate la specificul contractului, ca parte a
documentației de atribuire
Revizuirea instrucțiunii pentru completarea fișei de
date - simplificarea prin eliminarea unor informații
și introducerea unora noi
Asumarea responsabilității/greșelii de către
consultanți pentru situații în care aceștia nu au
întocmit documentația de atribuire în mod
corespunzător:
- prin asigurarea răspunderii profesionale pentru
consultanți
- contractele pentru proiectare sau pregătirea
documentației de atribuire vor include și asistența
tehnică până la semnarea contractelor ce urmează a fi
executate, inclusiv participarea în etapa de evaluare.
B. Definirea criteriilor de selecție
Asigurarea unei corelații între criteriile de selecție
și complexitatea specificațiilor tehnice (criterii
relevante) în documentația de atribuire.
Existența posibilității de a justifica criteriile de
calificare necesare în conformitate cu complexitatea
și obiectul contractului, astfel încât autoritățile de
contractare să aibă o selecție corespunzătoare a
operatorilor economici, care au capacitatea de a
implementa contractul în bune condiții. Aceasta
înseamnă că trebuie să se renunțe la legiferarea
modalității de stabilire a criteriilor de selecție și
să se orienteze AC prin îndrumări (cu exemple), care
menționează în mod expres că anumite criterii pot fi
acceptate dacă pot fi justificate.
C. Definirea criteriilor de atribuire
Încurajarea utilizării altor criterii în afară de
prețul cel mai scăzut, acolo unde este cazul (avem
situații unde cel mai scăzut preț este un criteriu de
atribuire potrivit); identificarea zonelor/tipurilor
de contracte pentru care trebuie utilizate alte
criterii în afară de preț, prin elaborarea factorilor
de evaluare în documentația standard, prin elaborarea
de exemple de bună practică (îndrumări)
Elaborarea de exemple de bună practică privind procesul
de evaluare a ofertelor din punctul de vedere al
setului de factori de evaluare
Clarificarea metodelor și verificărilor privind
conflictul de interese
Introducerea de cerințe legate de situația personală
(motive de excludere)
Introducerea de verificări privind capacitatea
operatorilor economici
Legislație
secundară
Ghid de bună
practică
Condiții
FIDIC de
contract
adaptate la
legislația
națională
7. Lansarea
procedurii/Stabilirea
termenelor pentru
pregătirea și
depunerea ofertelor
AC lansează de obicei anunțuri/invitații de
participare cu întârziere și această situație nu
asigură un management de calitate. Lansarea
târzie a procedurii este generată de
insecuritatea din punctul de vedere al alocării
bugetului; AC ezită să lanseze proceduri.
Lipsă de capacitate a AC de a evalua adecvat
termenele necesare pentru elaborarea ofertelor;
termenele neadaptate la complexitatea
contractului conduc la:
- termene reduse care descurajează ofertanții
serioși și fac dificile ofertele semnificative;
- termene reduse care implică de asemenea
costuri suplimentare pentru pregătirea ofertei;
- timpul insuficient pentru pregătirea unei
proceduri de atribuire (se afectează calitatea
documentelor și determină numeroase solicitări
de clarificări).
Extinderea artificială a termenelor în cazul în
care procedurile trebuie de fapt anulate;
ezitarea autorităților contractante, în marea
majoritate a cazurilor, de a-și asuma
responsabilitatea luării deciziilor (de exemplu,
atunci când AC trebuie să anuleze procedurile)
Consultarea prealabilă a pieței, cu accent asupra
strategiei de achiziții, inclusiv asupra termenelor
necesare pentru elaborarea ofertelor
Asigurarea de îndrumări specifice pentru AC privind
stabilirea termenelor necesare pentru elaborarea
ofertelor adaptate la natura și complexitatea
procedurii
Asigurarea de îndrumări pentru a:
- responsabiliza și motiva instituțiile să decidă la
timp atunci când au de-a face cu zone gri (de
exemplu, la stabilirea graniței dintre modificările
minore/ substanțiale ale contractului);
- conștientiza faptul că extinderile succesive ale
termenelor reprezintă o practică necorespunzătoare;
- clarifica momentul în care anularea unei proceduri
este preferabilă extinderilor/modificărilor.
Utilizarea resurselor locale și a bunelor practici
disponibile pentru a asigura expertiza tehnică necesară
AC Identificarea și analiza metodelor de asigurare a
expertizei tehnice pentru AC
Ghid de bună
practică
8. Publicarea
clarificărilor
Un mare număr de întrebări de clarificare din
cauza lipsei de claritate a documentațiilor de
atribuire
AC nu reușesc să se încadreze în termenul de
răspuns la solicitările de clarificare, ceea ce
conduce la extinderi de termene/nerespectarea
termenelor.
Răspunsurile la solicitările de clarificare sunt
publicate cu întârziere, uneori chiar înainte de
termenul pentru depunerea ofertelor.
Tendința de a ascunde modificări majore ale
documentațiilor de atribuire prin răspunsuri la
clarificări (de exemplu, criteriile de selecție
modificate printr-o "clarificare", fără
corectarea anunțului de licitație)
Lipsa capacității AC de a formula răspunsuri de
calitate/neambigue la solicitările de
clarificare
Consultarea pieței și modele de documentații
standardizate
Publicarea unei versiuni consolidate a documentației de
licitație (peste un anumit grad de modificare)
Îndrumări pentru a explica:
- conștientizarea faptului că extinderile succesive ale
termenelor sau publicarea răspunsurilor la clarificări
într-o etapă foarte târzie reprezintă o practică
necorespunzătoare;
- diferența dintre clarificare și modificare;
- modul de formulare a răspunsurilor la clarificări.
Legislație
secundară
Ghid de bună
practică
9. Procesul de
evaluare a ofertelor
Efort excesiv pe partea formală a evaluării,
acest proces fiind efectuat în principal ca un
exercițiu mecanic în detrimentul unuia orientat
spre conținut. Drept rezultat, deciziile
membrilor comitetului de evaluare sunt cel mai
adesea axate pe analiza informațiilor legate de
aspectele formale, în detrimentul celor legate
de conținut.
Experiența insuficientă a funcționarilor
publici care sunt numiți membri ai comitetului
de evaluare
Componența neechilibrată a comitetelor de
evaluare
Opinia experților este adesea nevalorificată,
în principal din cauza reticenței comisiei de
evaluare, a lipsei de îndrumări suficiente
privind aspectele esențiale care trebuie
urmărite în cadrul procesului de evaluare,
precum și din cauza cerinței de a atribui
exclusiv pe criterii/evaluare măsurabile/
cuantificabile.
Criteriile de selecție interpretate astfel încât
să distorsioneze concurența (de exemplu,
confuzia între criteriile de calificare și
mijloacele lor de control; utilizarea
restrictivă a posibilităților de a solicita
clarificări de la ofertanți; absența capacității
de a evalua documente de suport echivalente
conform standardelor ISO solicitate).
Evaluarea limitată/inadecvată a cerinței de
experiență similară (principiul "cine poate face
mai mult poate face mai puțin" neaplicat - de
exemplu, o companie capabilă să construiască
apartamente/case respinsă pentru că nu are
experiență în construirea de școli).
Abordare prea restrictivă în echivalarea/
recunoașterea calificărilor profesionale
Evaluarea formală a terțului susținător; simpla
prezență a documentului de susținere în cadrul
ofertei depuse fiind considerată suficientă;
absența evaluării corectitudinii/plauzibilității
sale. Această abordare provoacă ulterior
dificultăți suplimentare (nefinalizarea
executării contractelor, vânzarea de documente
false de susținere din partea unui terț etc.)
Lipsa capacității AC de a evalua ofertele
conduce la tendința de a alege cel mai scăzut
preț sau de a demonstra că prețurile nu sunt
aliniate la tendințele de pe piață - absența
unor referențiale de prețuri pe diverse domenii
S-ar putea întâmpla de asemenea ca AC să
utilizeze standarde duble în evaluarea ofertelor
prin aplicarea unui tratament foarte riguros
anumitor ofertanți pentru a-i respinge și
aplicarea unui tratament preferențial pentru
alții cu scopul de a-i selecta.
Numeroase oferte cu prețul aparent neobișnuit de
scăzut. Practicile incorecte ale anumitor
ofertanți (care acționează sau nu prin
înțelegere cu CA) care licitează la prețuri
anormal de scăzute cu scopul fie de a putea să
crească ulterior prețul, fie să furnizeze
lucrări/servicii de calitate mai scăzută în
timpul implementării contractului
Importanța detaliilor specifice în contextul
evaluării nu este suficient detaliată în
documentația de licitație, neconformități
insignifiante sau abateri minore conducând
adesea la respingerea ofertelor.
Ezitarea la nivelul AC în luarea de decizii
importante; teama de reclamații
Rearanjarea procesului de evaluare ar implica:
(i) ofertele financiare nu trebuie deschise la
momentul ședinței de deschidere, ci numai după
finalizarea evaluării tehnice, într-o sesiune
publică, exclusiv pentru ofertanții ale căror
propuneri tehnice au fost acceptate;
(ii) utilizarea documentului european de achiziție
unică (DUAE) în paralel cu conceptul de post-
calificare;
(iii) comitetul de evaluare trebuie să fie alcătuit
din persoane cu suficientă expertiză; autoritatea
contractantă trebuie să aibă acces la persoane
cu experiență în domeniul contractului;
(iv) familiarizarea în avans a comisiei de evaluare cu
conținutul documentelor de licitație și astfel cu
obiectul contractului;
(v) astfel se creează premisele privind
conștientizarea rolului, sarcinilor și
responsabilităților membrilor comitetului de
evaluare;
(vi) asigurarea de criterii clare și fără interpretări
pentru toate etapele evaluării, încă de la
momentul lansării procedurii;
(vii) diseminarea mecanismelor privind aplicarea
unitară a criteriilor pentru toți ofertanții;
(viii) implementarea acestei măsuri trebuie să aibă
o etapă semnificativă comună de "punere în
practică" cu "îndrumarea online".
Alcătuirea echilibrată a comisiilor de evaluare
(rotația personalului, acordarea importanței
corespunzătoare experților tehnici cooptați, cerințele
minime privind competența tehnică, regulile
conflictelor de interese aplicabile UE și fondurilor
naționale) Legislație secundară
Revocarea obligativității de a numi evaluatori numai
din cadrul autorității contractante
Conștientizarea comisiei de evaluare privind
necesitatea efectuării verificării aritmetice a
elementelor menționate în ofertă
Îndrumări suplimentare pentru comisia de evaluare
privind verificarea modalității în care terțul va
susține antreprenorul, în situația în care se impune
acest fapt
Garanții de performanță crescute. Includerea unor
clauze în contract care să determine inițierea de
controale oficiale din partea autorităților
responsabile - de exemplu, inspecții de la instituțiile
de protecția muncii în cazul unor prețuri anormal de
scăzute pentru manoperă
Mecanisme de verificare pentru a asigura faptul că se
implementează de fapt ceea ce este contractat
Elaborarea unei metodologii care să detalieze
principiile generale și cerințele pentru evaluarea
ofertelor, grupate pentru diferite tipuri de proiecte
Elaborarea de criterii de atribuire armonizate pentru
sectoare specifice
Consultanții care au pregătit documentația de atribuire
ar putea fi asociați și ar putea să sprijine AC în
procesul de evaluare.
Ghid de bună
practică
10. Decizia de
atribuire
Comunicare incompletă a rezultatului procedurii
de atribuire
Decizia de atribuire nu este comunicată în
întregime ofertanților.
La comunicarea deciziei unei proceduri de atribuire,
AC trebuie să asigure informații suficiente tuturor
ofertanților pentru a le permite să evalueze
corespunzător motivele pentru care oferta lor a fost
respinsă și să decidă dacă depun sau nu contestație la
CNSC/în instanță.
Publicarea raportului de evaluare (nu toate
informațiile):
- se va crea obligația publicării raportului procedurii
de atribuire care conține, în măsura în care nu sunt
preluate de autoritatea contractantă, observațiile
UCVAP;
- autoritatea contractantă poate să preia observațiile
UCVAP și atunci nu este necesară publicarea acestora;
- publicarea în timp real va determina contestarea
procedurii imediat ce ofertanții vizați/afectați de
observații vor lua act de ele.
Legislație
secundară
Ghid de bună
practică
11. Înștiințări/
Contestații
Procesul de evaluare este întârziat din cauza
unui număr mare de reclamații generate de:
- calitatea scăzută a documentației de atribuire
și a procesului de evaluare a ofertelor;
- absența abordării transparente din partea
autorităților contractante privind motivele
concrete care au generat respingerea unei oferte
sau declararea acesteia ca neconformă;
- contestațiile pot fi depuse în orice moment în
timpul procedurii etc.
Practica unificată
Trebuie identificate măsuri corespunzătoare pentru a
responsabiliza AC cu privire la observațiile/
contestațiile ofertanților; apelarea la CNSC/Instanță
trebuie făcută în ultimă instanță, dacă observațiile/
contestațiile nu au fost discutate/rezolvate la nivelul
AC. Timpul necesar pentru AC să elaboreze răspunsul la
o obiecție/observație nu trebuie legat de termenul de a
depune o contestație la CNSC.
Instanțe specializate
Mecanism pentru practici unitare în cadrul comisiilor
CNSC
Legislație
primară:
obligativi-
tatea
notificării
prealabile a
AC
Legislație
secundară
Ghid de bună
practică
12. Document
constatator
Este dificil (birocratic) să se cunoască
istoricul antreprenorului din perspectiva
îndeplinirii angajamentelor anterioare semnate
cu alte autorități contractante.
Publicarea documentului constatator în SEAP pentru
consultare publică - mărirea transparenței
Legislație
secundară
13. Implementarea
contractului/clauze
de îndeplinire a
contractului
Informațiile privind locația utilităților
nu sunt atașate sistematic la documentația
de atribuire. Ulterior, ofertanții nu pot
anticipa corect condițiile tehnice în care vor
lucra și astfel să furnizeze o ofertă financiară
corectă și completă. Aceste aspecte afectează
calitatea și transparența procedurii de
atribuire.
În cazul în care cantitățile de materiale
aferente nu sunt determinate cu precizie de
către autoritățile contractante, ofertanții vor
include în ofertele lor prețuri unitare ridicate
sau vor solicita creșterea prețului semnat
inițial.
Obligațiile care au legătură cu obținerea de
autorizații sunt transferate uneori
antreprenorilor, generând întârzieri neașteptate
și costuri care nu pot fi imputate în mod normal
acestora din urmă. Astfel de practici au un
impact negativ asupra calității finalizării,
deoarece astfel de riscuri care nu pot fi
gestionate pot descuraja ofertanții serioși să
mai liciteze.
Implicarea în proiecte a unor ingineri care nu
au suficientă experiență afectează negativ
capacitatea de a gestiona eficient
implementarea contractelor și nu asigură
asistența necesară autorității contractante
pentru a lua deciziile necesare și a garanta
calitatea execuției. Acest aspect este deosebit
de important pentru contractele de proiectare și
de construcție în ceea ce privește aprobarea
proiectului propus.
Listele detaliate de indicatori tehnici care își
au originea în studiul de fezabilitate se
utilizează în mod rigid în timpul procedurii de
atribuire și, ulterior, în cadrul implementării.
La efectuarea plăților verificările se
raportează uneori la indicatorii tehnici
inițiali, și nu la prevederile contractuale.
Aceste practici generează dificultăți în special
în cazul contractelor de proiectare și
construcție, fiind necesar ca proiectantul să
descrie în mod artificial indicatorii inițiali
pe baza unor estimări care ulterior provoacă
dificultăți importante de implementare
antreprenorilor. Referința obligatorie la
studiile de fezabilitate inițiale are ca efect
gestionarea inadecvată a schemelor de proiectare
și de construcție, împiedicând antreprenorii să
sugereze soluții inovatoare.
Regulile și practicile neclare în ceea ce
privește posibilitatea și metoda de introducere
de noi subcontractanți în timpul execuției unui
contract sau schimbării unui subcontractant
Dificultăți în implementare legate de faptul că
subcontractanții nu sunt plătiți de către
antreprenorul principal
Orice documentație de atribuire standardizată pentru
lucrări care are legătură cu locația utilităților
trebuie să anticipeze cu claritate un astfel de element
în specificațiile tehnice și în modelul pentru
listele de cantități.
Vor fi introduse prevederi legale care vor obliga
proprietarii/operatorii de utilități să emită hărți
actualizate și accesibile (cu detalii adecvate și în
mod ideal bazate pe GIS) ale rețelelor lor.
Având în vedere complexitatea activităților necesare,
ar putea fi prevăzută o perioadă de tranziție
(de exemplu, de 2 ani), lăsându-se o perioadă de timp
rezonabilă organelor de specialitate să îndeplinească
această cerință și să mobilizeze finanțarea publică
(sub schema de ajutor de stat aplicabilă) - inclusiv
finanțarea UE - pentru a sprijini realizarea hărților
necesare.
În baza noilor obligații legislative, în cazul unor
abateri semnificative, observate în timpul lucrărilor,
dacă vor exista costuri suplimentare, acestea din urmă
vor fi facturate direct de către antreprenor către
proprietarii/operatorii de utilități, aplicând în
acest sens prețurile contractuale respective.
Toate obligațiile tehnice impuse în autorizații și care
le condiționează pe acestea din urmă (de exemplu,
măsuri de refacere a mediului) vor fi reflectate
corespunzător în documentația de atribuire și,
în cele din urmă, obligațiile formale rămase vor
fi anulate înainte de semnarea contractelor.
Pentru autorizațiile emise inevitabil după semnarea
contractului, în special - deși nu exclusiv - pentru
contractele de proiectare și construcție (precum
acorduri de construire sau autorizații EIA
complementare), consecințele din punctul de vedere
al întârzierilor posibile și costurilor trebuie
anticipate corespunzător în prevederi contractuale
(perioade de inactivitate neluate în considerare
în durata contractului și costuri suplimentare
care își au originea în cerințe neprevăzute
suplimentare făcute eligibile).
Contractele standardizate și obligațiile tehnice
pentru supervizarea inginerilor trebuie promovate,
pe baza modelelor FIDIC existente, în vederea
detalierii contribuțiilor preconizate ale inginerilor
și consolidării răspunderii lor efective.
Criteriile de selecție privind capacitățile tehnice
ale inginerilor de supervizare, care se referă la
experiență similară, vor fi elaborate în funcție de
complexitatea contractelor. În special, în ceea ce
privește contractele de proiectare și construcție, se
vor prezenta documente-suport pentru experiența în
supervizare și aprobarea proiectelor în timpul etapei
de selecție.
Independența inginerilor de supervizare față de
antreprenorii care ar putea licita pentru contractul
de lucrări corespunzător trebuie verificată în timpul
etapei de calificare, posibil prin declarație pe
propria răspundere și/sau dovada privind structura de
capital a entității. În cazul în care se pot preconiza
conflicte de interese, ofertanții ar putea fi excluși.
Vor fi introduse măsuri procedurale pentru a revizui
setul de indicatori, trecând de la indicatori tehnici
la un set de indicatori bugetari și economici care au
drept scop verificarea fezabilității financiare și a
oportunității economice a proiectelor examinate.
Pentru contractele de proiectare și construcție,
studiile de fezabilitate nu vor mai fi impuse ca
soluții obligatorii (contrar contractelor normale de
lucrări cu opțiuni și variante deschise), lăsând
flexibilitate pentru antreprenori. La elaborarea
proiectelor se iau în considerare obiectivele de
performanță stabilite prin documentația de atribuire.
Definirea de proceduri clare pentru analizarea de către
AC a propunerilor de introducere de subcontractori,
inclusiv:
- verificarea conflictului de interese;
- verificarea capacității și capabilității
subcontractantului.
Introducerea de prevederi contractuale în acest sens
Asigurarea unui tratament egal
Definirea mecanismului de plată directă a
subcontractanților de către AC
Documentație
standardiza-
tă
Legislația
privind
utilitățile
Condiții de
contract
FIDIC
Documente
standard
pentru
supervizare
Modificarea
Hotărârii
Guvernului
nr.
28/2008
privind
aprobarea
conținutului
-cadru al
documentați-
ei tehnico-
economice
aferente
investiții-
lor publice,
precum și a
structurii
și metodolo-
giei de
elaborare a
devizului
general
pentru obi-
ective de
investiții
și lucrări
de interven-
ții
Legislație
secundară și
îndrumări
14. Analiza finală a
contractelor
implementate (în
special pentru
proiecte majore)
Absența efectuării unei analize obiective a
achiziției care să evidențieze problemele
(strategia achiziției)
Analiza performanțelor funcției de achiziții la nivelul
autorității contractante la sfârșitul anului bugetar
(autoevaluare și lecții învățate)
Ghid de bună
practică
Alte probleme
Confidențialitate
Accesul la informații confidențiale din cadrul
procedurilor și asimetria informațiilor între
ofertanți (de exemplu, în caz de înțelegere
secretă între AC și un anumit ofertant)
Existența a numeroase probleme de
confidențialitate false; confidențialitatea
trebuie să fie numai rezultatul aplicării legii.
Ofertanții nu au suficiente garanții de
confidențialitate a informațiilor cuprinse în
ofertele depuse la AC.
În unele cazuri, confidențialitatea este
considerată lipsă de transparență.
Clarificarea regimului de concurență neloială și
necesitatea de a publica documentele existente
Clarificarea tratamentului confidențial (definiția
informațiilor confidențiale pentru AC și ofertanți)
AC ar putea stabili în documentația de atribuire
informațiile considerate a fi publice.
Membrii comisiilor de evaluare nu trebuie cunoscuți de
către operatorii economici, aceștia nu trebuie
confundați cu persoanele care dețin funcții de decizie
în cadrul autorității contractante care sunt făcute
publice prin documentația de atribuire.
Ghid de bună
practică
Măsură orizontală
Întărirea capacității
administrative
Capacitatea scăzută a unor autorități
contractante în domeniul achizițiilor publice,
cauzată de absența personalului, lipsa de
experiență și lipsa de motivare a personalului
- Unități de achiziții centralizate
- Consorții de autorități contractante (model de acord
al autorităților contractante)
- Accesul la expertiză externă (CPB, bază de date
deschisă cu experți tehnici PP)
- Elaborarea programei și instruirea
Legislație
primară
Legislație
secundară
Ghid de bună
practică
Conflict de interese
Detectarea necorespunzătoare a conflictelor de
interese
Clarificarea legii privind conflictul de interese (până
la ce grad de rudenie și cine va verifica etc.) și
preluarea mecanismului de verificare ex ante a
conflictului de interese de către ANI
Existența unui singur act care conține prevederi legate
de conflictul de interese în achizițiile publice
Întărirea mecanismului de verificare ex ante (cu
ajutorul bazelor web disponibile, SEAP etc.)
Legislație
primară
Ghid de bună
practică
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.